A rotina de assinatura de cheques é responsável por baixar o título vinculado ao cheque no Contas a Pagar. Ao assinar um cheque, o valor do mesmo é pago ao beneficiário.
Caso trabalhe com a rotina de autorização de pagamentos em cheque, somente será permitido assinar o cheque após a devida autorização.
Assinar Cheque
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Selecione a Empresa emitente do cheque, no painel principal do Cheque a Pagar.
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Selecione o filtro
Impressos.
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Clique em Assinar cheque no menu.
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Selecione o cheque impresso que terá seu título baixado.
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Clique em Adicionar cheque selecionado.
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Informe a data de baixa do cheque selecionado.
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(Opcional) Informe a Conta para transferência do valor do cheque selecionado.
Esta informação será utilizada no módulo Disponível e será usada para informar onde será transferido o cheque corrente. É utilizada quando, por exemplo, a empresa gera um cheque para sacar um valor da sua conta e deposita em outra conta da própria empresa.
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Selecione um ou mais usuários para a assinar o cheque.
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Clique em Assinar.
Cancelar Assinatura de Cheque
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Selecione a Empresa emitente do cheque, no painel principal do Cheque a Pagar.
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Selecione o filtro
Assinado.
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Localize o cheque.
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Com o cheque exibido na tela, clique em Cancelamentos/ Cancelamento de assinatura no menu.
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Informe seus dados de acesso para realizar o cancelamento.
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Clique em Liberar.
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Informe o motivo do cancelamento.
Ao cancelar a assinatura do cheque, os títulos vinculados ao mesmo serão reabertos.
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Clique em Sim.