Nas configurações de Impressão do faturamento você define suas preferências gerais de como o a rotina deve funcionar.
-
Acesse o Configurador Bimer em Faturamento / Opções / Dados Gerais/ Impressão.
-
Realize as configurações de acordo com sua preferência, incluindo os campos:
Campo
Descrição
Imprimir as notas fiscais e ordens de entrega com acréscimo e desconto por grupo de produto
Marque esta opção para que o sistema faça a impressão da mensagem de descontos ou acréscimos sobre cada item na Nota Fiscal e Ordem de Entrega por grupo de produto.
Aglutinar os lotes/séries dos produtos na impressão da NF/OE e na impressão do DANFE
Marque esta opção para que o sistema agrupe os produtos no momento de realizar os cálculos que possuam lotes/séries na impressão da Nota Fiscal; Ordem de Entrega e/ou na impressão do DANFE.
Caso um Pedido de Venda e/ou Nota Fiscal possua dois produtos iguais, porém com lote/série diferentes, o sistema irá realizar o cálculo dos dois como se fossem um único produto.
Ordenar itens por grupos de produtos na impressão da OE
Marque esta opção para que o sistema utilize a hierarquia imposta pela classificação, para ordenar os grupos de produtos na impressão da Ordem de Entrega.
Na impressão da NF/OE e na impressão do DANFE, utilizar o nome do produto que está informado no cadastro de clientes
Marque esta opção para que o sistema considere na impressão da Nota Fiscal ou Ordem de Entrega o produto cadastrado no módulo Cadastro de Cliente / aba Produtos.
Trabalha com seleção otimizada de notas fiscais para impressão
Marque esta opção para que o sistema permita ordenar as notas que estão sendo selecionadas para impressão, sendo possível adicionar outras notas fiscais relativas ao lançamento.
Na impressão da NF/OE (gerada pelo Manutenção de Contratos), aglutinar os itens por tipo de movimento de cobrança
Marque esta opção para que o sistema possibilite agrupar os itens por tipo de movimento de cobrança gerada pela Manutenção de Contratos (FinManutencaoContratos), no processo de impressão da Nota Fiscal ou Ordem de Entrega.
Um cliente possui contrato para um serviço, no entanto, este possui vinculo à um outro serviço solicitado, desse modo, é necessário gerar a nota de serviço com o valor aglutinado pelo tipo de movimento de cobrança.
Calcular PIS e COFINS sobre cada item arredondando somente o valor total
Para habilitar esta opção, é preciso marcar a opção acima Na impressão da NF/OE (gerada pelo Manutenção de Contratos), aglutinar os itens por tipo de movimento de cobrança.
-
Marcada: Os valores de PIS e COFINS serão obtidos através da soma dos tributos dos itens, para que em seguida sejam arredondados, gerando os valores dos mesmos caso:
-
-
-
-
No cadastro da empresa emissora da nota fiscal de serviço estiver desmarcada a opção Utilizar layout da SEFAZ para envio de NFS-e.
-
O documento tiver sido gerado pelo sistema Manutenção de contratos.
-
-
-
-
-
Desmarcada: Os valores de PIS e COFINS serão obtidos através da soma dos tributos dos itens arredondados de forma individual, gerando os totais dos mesmos..
-
-
Clique em Gravar.