#Pack

Cadastrar Produtos 1 - Fiscal

Por meio desta opção você pode cadastrar os produtos que serão utilizados nos lançamentos do Fiscal.

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Fiscal.

  2. Clique em Produtos / Produtos, no grupo Empresa.

  3. Selecione a empresa para qual deseja cadastrar um produto.

  4. Clique em Novo.

  5. Preencha os campos:

    Campo

    Descrição

    Código específico

    Informe o código específico que identificará o produto.

    Descrição

    Insira a descrição ou nome do produto.

    NCM

    Informe o código NCM.

    Unidade estoque

    Selecione a unidade de estocagem do produto a ser cadastrado.



  6. Configure as abas:

    O preenchimento de todos os campos não são obrigatórios, mas é recomendado para o uso do sistema.


    Geral


    Campo

    Descrição

    Código

    Informe o código que identificará o produto.

    Tipo

    Selecione o tipo do produto.

    Esse é um código de classificação para Atividades Industriais, Comerciais e Serviços do item que será cadastrado.


    Gênero

    Selecione o Gênero do produto.

    Produção própria

    Selecione esta opção para que o sistema entenda que esta empresa se enquadra no registro 1400 SPED Fiscal.

    Origem Estrangeira

    Marque esta opção para definir que o produto é de origem estrangeira.

    Tipo de Produto Farmacêutico

    Clique em Seta_prabaixo.png para selecionar a opção para o tipo do produto farmacêutico a ser cadastrado.

    Código EAN

    Para informar o código EAN do produto, siga os passos:

    1. Clique em Adicionar.

    2. Digite o Código EAN do produto.

    3. Clique em Gravar.

    4. (Opcional) Clique em Opções.

      Dica!

      Caso tenha informado o código errado, edite ou remova do cadastro o código EAN.


    5. Selecione a opção Definir como EAN Principal.

    Fator de Conversão

    Para informar o fator de conversão do produto, siga os passos:

    1. Clique em Adicionar.

    2. Clique em Escrita_Fiscal_3.jpg para selecionar as unidades a serem convertidas.

    3. Informe o Fator de Conversão desejado.

    4. Clique em Gravar.

    Regime especial bebidas e combustível

    Clique em Escrita_Fiscal_3.jpg para informar a tabela, grupo em que produto se enquadra no Regime Especial de Bebidas/Combustíveis e a marca comercial do produto.

    Combustíveis e Solventes

    Para informar os dados do produto combustível ou solventes, derivados do processamento de petróleo, de gás natural e de frações da indústria petroquímica, siga os passos:

    1. Selecione a opção Combustíveis e Solventes.

    2. Clique em Escrita_Fiscal_3.jpg para informar o código do produto junto a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o código junto a SEFAZ.

    3. Clique em Seta_prabaixo.png para informar o código de combustível do produto.

    4. Selecione a opção Alíquota diferenciada de IRPJ caso o produto possua alíquota diferenciada para Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ).

    Código Anterior

    Nesta área informe os seguintes dados do produto:

    • Código: Informe o código anterior do produto nas situações em que tenha sido criado novo código de item.

    • Código específico: Informe o código específico da DIPI.

      Não será usado como código de chamada dentro do sistema, nem terá funcionamento interno. Sua finalidade é atender a especificações que se façam necessárias para a geração do Livro em Disco.


    • Data da troca: Informe a data em que foi alterado o código.

    Lançamento Automático

    Clique em Escrita_Fiscal_3.jpg para informar os valores de entrada e saída para os lançamentos automáticos.



    ICMS e IPI


    Campo

    Descrição

    IPI

    1. Clique em Escrita_Fiscal_3.jpg para selecionar os CSTs de IPI de entrada e saída.

    2. Informe a alíquota de IPI que será aplicada no valor do item que está sendo registrado.

    ICMS

    1. Clique em Escrita_Fiscal_3.jpg para selecionar o Código de Situação Tributária (CST) de ICMS desejado.

    2. Informe a alíquota de ICMS que será aplicada no valor do item.

    3. Insira a alíquota de redução de base de ICMS.

    4. Informe o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST).

    5. Informe o código Indicador de base de ICMS ST para o produto farmacêutico.

      Esse código é importante para geração do registro C173.


    6. (Opcional) Selecione a opção Produto de cesta básica caso o produto a ser cadastrado pertença à cesta básica. 

    Substituição Tributária Interna

    Para informar os dados da Substituição Tributária Interna, siga os passos:

    1. Clique em Adicionar.

    2. Clique em Seta_prabaixo.png para selecionar a UF de destino.

    3. Informe a Alíquota de ST desejada.

    4. Insira a alíquota de Margem de Valor Agregado (MVA).

    5. Informa a alíquota MVA ajustada.

    6. Clique em Gravar.



    Federal


    Campo

    Descrição

    CST PIS COFINS

    1. Clique em Escrita_Fiscal_3.jpg para informar os Códigos de Situação Tributária (CST) de PIS e COFINS de entrada e saída.

    2. (Opcional) Informe as Alíquota Diferenciadas de PIS e COFINS.

    SPED contribuições (Natureza da receita M410/M810)

    Clique em

    Escrita_Fiscal_3.jpg

    para informar os Códigos de Situação Tributária (CST) de natureza da receita.

    Contribuição previdenciária

    Caso o produto a ser cadastrado possua código de atividade sujeito a contribuição sobre a receita bruta:

    1. Selecione a opção Contribuição previdenciária.

    2. Clique em Escrita_Fiscal_3.jpg .

    3. Selecione o código de atividade sujeito a contribuição sobre a receita bruta.

    IRPJ e CSLL

    Selecione a opção Cálculo do benefício fiscal da lei 10.925/04 para que o cálculo do Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) seja feito conforme as alíquotas de base de IRPJ e CSLL informadas no cadastro da empresa.

    Simples Nacional

    Clique em

    Escrita_Fiscal_3.jpg

    para informar o tipo de receita da operação monofásica.

    DIF

    A DIF é uma declaração especial de informações relativas ao Controle do Papel Imune, que deve ser entregue por todas as empresas que industrializam papel.

    O sistema faz esse relatório, ele fica no módulo Federal - Outras - DIF Papel Imune. Se o tipo do produto for sobra, o código da descrição será zerado.

    Para inserir a informação do produto a ser cadastrado, siga os passos:

    1. Informe o código da descrição do produto.

    2. Selecione o tipo desejado: Papel, Publicação ou Sobra.



    Código por Fornecedor

    Nesta aba Código por Fornecedor você informa o código do item por fornecedor.

    1. Clique em Adicionar.

    2. Informe o código do produto.

    3. Informe o CNPJ do fornecedor.

    4. (Opcional) Marque se o produto é uma Emissão própria.

      Desta forma, o campo CNPJ raiz fornecedor será desabilitado.


    5. Clique em Gravar para salvar os dados do código.



  7. Clique em Gravar.