No menu Configurações Automatizadas é possível cadastrar e editar as configurações dos documentos fiscais eletrônicos, NF-e e NFC-e. Por exemplo, criar configurações para notas eletrônicas de venda, devolução, etc ou criar notas específicas para uma filial ou loja.
Cadastrar Documento Fiscal Eletrônico
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No módulo do modaUP, clique no menu Fiscal/ Configurações Automatizadas.
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Clique em Adicionar.
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Cadastre a nota de acordo com sua preferência, incluindo os campos:
Grupo
Campo
Descrição
Informações Básicas
Tipo de Nota
Defina para qual modelo de nota a configuração é válida: NF-e ou NFC-e.
Descrição
Informe o nome do documento fiscal. Essa informação será a que o usuário irá visualizar ao aparecer as opções de seleção para gerar a nota.
Filial
Selecione a filial pertinente a configuração que está sendo realizada.
Série Retaguarda
(Opcional) Selecione a série a ser utilizada, caso a emissão ocorra na matriz, desde que exista uma série no campo Série Loja.
Série Loja
(Opcional) Selecione a série fiscal a ser utilizada, caso a emissão ocorra nos sistemas de loja, desde que exista uma série no campo Série Retaguarda.
Cadastra Placa
Marque esta opção para que seja possível informar a placa do veículo que efetuará o transporte na emissão da nota fiscal.
CSOSN Padrão
(Opcional) Marque a opção CSOSN Padrão caso seja cliente do regime simples nacional e selecione o Códigos de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) Padrão.
Calcular Desoneração do ICMS
(Opcional) Marque esta opção caso, em virtude de algum benefício fiscal, você pague menos imposto do que o previsto em situações normais e precisa calculá-lo. Caso selecionado, será efetuado o cálculo, com a criação das tags no xml ao emitir nota fiscal com produtos cujo CST seja: 30, 40, 41, 50 e 51.
CST Padrão
(Opcional) Marque a opção CST Padrão caso ele exista e selecione o Código de Situação Tributária (CST) fixo, independente da configuração na tabela de tributação dos produtos.
Tipos de Nota Fiscal
Marque o tipo de nota fiscal, valida na operação. No caso de NFC-e só pode existir uma única configuração e apenas uma operação. A configuração da NF-e pode englobar uma ou mais operações em uma única.
É possível ter um tipo de nota VENDAS com uma configuração automatizada única que englobe os tipos de nota fiscal Romaneio de Transferência e Romaneio de Distribuição.
Tipo de Nota
Selecione a finalidade da nota: Saída ou Entrada. Além disso, você pode filtrar quais são os CFOPs disponíveis para o tipo selecionado.
Frete
Selecione o tipo de frete que será usado para essa configuração.
Marca
Informe a marca dos volumes transportados. Uma marca normalmente utilizada é CX (Caixa).
Espécie
Defina a espécie dos volumes transportados. Por padrão o campo é preenchido com VOLUME.
Transportadora
Selecione a empresa que realizará o Frete.
Caso a definição da empresa de transporte ocorra somente na emissão da nota este campo não deverá ser selecionado e na emissão da NF-e será solicitado ao usuário a seleção da Transportadora.
Transporte
Defina o meio de transporte que será utilizado para entrega da(s) mercadoria(s). Ex.: Transporte Rodoviário
Tabela de Tributação
Selecione as definições de tributação dos produtos e suas alíquotas fiscais.
Tributação de PIS
Selecione o CST que será utilizado no Programa de Integração Social.
Alíquota (PIS)
Selecione a alíquota que será cobrada em cima desse imposto.
Tributação de COFINS
Selecione o CST que será utilizado na Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social.
Alíquota (COFINS)
Selecione a alíquota que será cobrada em cima desse imposto.
Produtos de Produção Própria
São produtos industrializados pela própria empresa.
Informe os CFOP e o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) para produtos com substituição tributária.
Produtos de Produção de Terceiros
São produtos adquiridos ou recebidos de terceiros para industrialização, ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento.
Informe os CFOP e o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) para produtos com substituição tributária.
Produtos em Consignação
Informe os CFOP e o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) para produtos em consignação.
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Clique em Confirmar.
Filtrar Documento Fiscal Eletrônico
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No módulo modaUP, clique no menu Fiscal/ Configurações Automatizadas.
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Clique em Filtros.
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Selecione o número de Série ou o Tipo de Documento.
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(Opcional) Marque a opção Inativos para a pesquisa retornar como resultado apenas os números de série inativos no sistema.
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Clique em Filtrar.
Page lookup error: page "Conta-corrente" not found.
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Editar Documento Fiscal Eletrônico
Não é possível voltar a sequência fiscal, apenas adiantá-la. Ou seja, não é permitido a alteração do número de série, somente o número da última nota cadastrada ou a sua observação.
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No módulo modaUP, clique no menu Fiscal/ Configurações Automatizadas.
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Clique em Editar
, no tamanho referente.
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Realize as alterações necessárias.
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Clique em Confirmar.
Inativar Documento Fiscal Eletrônico
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No módulo modaUP, clique no menu Fiscal/ Configurações Automatizadas.
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Clique em Editar
e desmarque a caixa de seleção Ativo, ou clique em
na linha referente.
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Desmarque a caixa de seleção Ativo.
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Clique em Confirmar.
Após inativar a série, ela não será mais exibido ao pesquisá-lo, apenas será localizado caso pesquise pelos números de série inativos no Filtro. Para reativá-la, basta voltar na edição da série e marcar a opção Ativo.