Caso sua empresa seja responsável por gerar o xml da compra que adquiriu com o fornecedor, siga o seguinte passo a passo:
Olha o que você vai aprender neste artigo:
Lançar manualmente
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No menu lateral, acesse Movimentos > Compras
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Clique no botão Novo. Selecione a opção desejada:
Emissão de NF-e: Para notas de compra que você enviará para a SEFAZ; -
Insira a natureza de operação, Pessoa e série;
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No campo Itens, insira os produtos;
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Caso a nota já tenha sido gerada pelo seu fornecedor e você esteja apenas reemitindo, na aba Referencia, referencie a nota original;
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Navegue pelas demais abas e verifique se deseja inserir alguma outra informação;
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Clique em "Gravar" para salvar a nota ou"Gravar e Enviar" para gravar e enviar para Sefaz.
Lançar movimento interno
Aqui você vai aprender a lançar compras como um movimento interno!
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Insira a natureza de operação, Pessoa e Série;
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No campo Itens, insira os produtos;
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Insira a chave de acesso da nota emitida pelo contador no campo Chave de acesso;
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Caso necessário preencha as abas Transporte e Negociação;
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Clique em Gravar.
Pronto! Seu movimento de compra foi gerado!