Esta rotina permite a entrada manual de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) referente a um pedido de compras registrado no módulo Pedido de Compras. Use esta função quando um fornecedor envia mercadorias (totais ou parciais) com uma NF-e, atendendo a um pedido de compra existente.
-
Informe a Empresa na tela principal da Nota Fiscal de Entrada onde registrará a nota.
-
Clique em Novo no menu.
-
Informe o número e a série da nota.
-
Selecione o cliente ou fornecedor da nota.
-
Clique em Pedido de compra para exibir os pedidos em aberto do fornecedor da nota.
-
Selecione um ou mais pedidos referentes à nota fiscal que está dando entrada.
-
Caso no momento do recebimento das mercadorias seja verificada a entrega de uma quantidade inferior à quantidade pedida pela empresa, é possível alterar essa quantidade movimentada da seguinte forma:
-
-
Nas abas seguintes, preencha os dados do pedido ou altere os dados da nota incluindo os campos de acordo com sua necessidade.
-
(Opcional) Clique em Salvar rascunho para salvar a nota e liberá-la posteriormente.
-
Escolha uma ação:
-
Clique em Liberar: salva e libera o documento fazendo com que o movimento de estoque e financeiro sejam atualizados, encerrando assim a rotina.
-
Clique em Liberar para conferência: salva e libera o documento para realização da conferência no módulo Bimer- Conferência Cega de Entrada (EstConferenciaCegaEntrada).
-
-
Confirme a liberação do documento.