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Lançar NF-e de Compra (manual)

Caso sua empresa seja responsável por gerar o xml da compra que adquiriu com o fornecedor, siga o seguinte passo a passo:

Olha o que você vai aprender neste artigo:

Lançar manualmente


  1. No menu lateral, acesse Movimentos > Compras 

  2. Clique no botão Novo. Selecione a opção desejada:
    Emissão de NF-e: Para notas de compra que você enviará para a Sefaz;

  3. Insira a natureza de operação, Pessoa e série;

  4. No campo Itens, insira os produtos;

  5. Caso a nota já tenha sido gerada pelo seu fornecedor e você esteja apenas reemitindo, na aba Referencia, referencie a nota original;

  6. Navegue pelas demais abas e verifique se deseja inserir alguma outra informação;

  7. Clique em "Gravar"  para salvar a nota ou"Gravar e Enviar" para gravar e enviar para Sefaz.

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Lançar movimento interno


Aqui você vai aprender a lançar compras como um movimento interno!

  1. Insira a natureza de operação, Pessoa e Série;

  2. No campo Itens, insira os produtos;

  3. Insira a chave de acesso da nota emitida pelo contador no campo Chave de acesso;

  4. Caso necessário preencha as abas Transporte e Negociação;

  5. Clique em Gravar.


Pronto! Seu movimento de compra foi gerado!

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