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Cheque - Configurações do Financeiro

A pagar


Aqui você configura os parâmetros de cheques a pagar.

  1. Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Cheque / A pagar.

  2. Configure os campos: 

Campo

Descrição

Apresentar mensagem informativa caso a data de baixa ultrapasse em X dias a data de "bom para" do cheque

Configure uma quantidade de dias para que no módulo Cheque a Pagar seja apresentada uma mensagem informativa caso a data de baixa ultrapasse a quantidade configurada. Caso deixe o número de dias zerado, a mensagem não será exibida.

Permitir assinar cheque somente após autorização de pagamento

Marque esta opção para permitir a assinatura de cheques somente após autorização do pagamento por um usuário com devido acesso no Cadastro de Usuários.

Layout impressora de cheque

Informe um layout para a impressão de cheque.

Porta de impressora de cheque

Informe uma porta para a impressora de cheque. Esta informação não é necessária para impressão em terminal service.

Diretório de comunicação para utilização do terminal service

Informe o diretório de comunicação para impressões por meio de terminal service.

Variáveis disponíveis para impressão do verso do cheque (informações do título e do cheque) na impressora

Selecione as variáveis disponíveis para serem impressas no verso do cheque.

Quantidade máxima de caracteres a serem impressos no verso do cheque

Informe a quantidade máxima de caracteres que podem ser impressos no verso do cheque.

Caso informe um valor maior que zero, os dados do verso do cheque serão impressos até chegar no limite de caracteres estabelecidos. Será aproveitado o máximo de espaço para que seja possível a impressão de um número maior de informações.

E caso informe um valor zero, os dados do verso serão impressos sem considerar a quantidade de caracteres.

Exemplos do formato de apresentação do verso do cheque:

  • Com um valor maior que zero:
    Tit: Maria da Silva Nr: 1000-1/6 Vl: 100,00 Emissão: 01/01/2011 Vto: 20/02/2011
    Tit: Carla de Souza Nr: 56000-1/1 Vl: 3000,00 Emissão: 01/12/2010 Vto: 10/01/2011

  • Com um valor zero:
    Título: Maria da Silva Nr.: 1000-1/6 Vl: 100,00 Emissão: 01/01/2011 Vto: 20/02/2011
    Vl.Título: 100,00 Emissão: 01/01/2011 Vencimento: 20/02/2011

    Título: Carla de Souza Nr.: 56000-1/1 Vl: 3000,00 Emissão: 01/12/2010 Vto: 10/01/2011
    Vl.Título: 3000,00 Emissão: 01/12/2010 Vencimento: 10/01/2011

Alertar quando a descrição ultrapassar a quantidade máxima de caracteres

Marque para emitir um alerta quando a descrição no verso do cheque ultrapassar a quantidade máxima de caracteres.

Esta opção será habilitada somente caso informe uma quantidade máxima de caracteres a serem impressos no verso do cheque.

Layout de cópia de cheques impressos, previstos e assinados

Informe um layout para cópia de cheques impressos, previstos e assinados.

Layout de dados do depósito

O modelo de impressão selecionado nesta configuração, será utilizado ao selecionar a opção Imprime guia de depósito / transferência no momento da emissão do cheque para pagamento de títulos, fazendo com que o sistema venha a imprimir um guia comprovando que foi realizado o pagamento do título utilizando cheque, de forma que você possa comprovar tanto para o fornecedor quanto para o controle interno da empresa que houve pagamento daquele título em questão.

Impressora de cópia de cheque e dados do depósito

Informe uma impressora para a cópia de cheque e dados do depósito.

Layout do verso do cheque (impressora comum)

Informe o layout do verso do cheque.

Usuários para spy system de devolução de cheque a pagar

Informe os usuários que receberão spy system no momento da devolução do cheque a pagar.

Permitir cadastrar cheque sem definir beneficiário

Marque esta opção para permitir o cadastro de cheque a pagar sem a informação de beneficiário.

  1. Clique em Gravar.


A receber


Configure aqui os parâmetros relacionados a impressão de cheques a receber.

  1. Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Cheque / A receber.

  2. Configure os campos: 

Grupo

Campo

Descrição

Layouts para relatório

Layout de relatório de cheque devolvido pendente

Informe um layout para a impressão de relatório de cheque devolvido pendente.

Layout de relatório de cheque cadastrado

Defina um layout para a impressão de relatório de cheque cadastrado.

Layout de relatório de cheque enviado para compensação

Forneça um layout para a impressão de relatório de cheque enviado para compensação.

Layout de relatório de cheque já conciliado

Selecione um layout para a impressão de relatório de cheque já conciliado.

Layout de relatório de cheque bloqueado

Informe um layout para a impressão de relatório de cheque bloqueado.

Devolução de cheques

Natureza de lançamento para devolução de cheques

Selecione a natureza de lançamento padrão para devolução de cheques.

Usuários para spy system de devolução de cheque a receber

Informe os usuários que receberão spy system no momento da devolução do cheque a receber.

Data de emissão

Número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber

Defina o número de dias para verificação dos cheques a receber.

Ao informar um Número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber, o sistema realizará a verificação no filtro de baixa de cheques por terceiros na tela de visualização do módulo Contas a pagar, dentro dos dias informados. Ou seja, somente serão exibidos os cheques cuja a data de emissão for MAIOR ou IGUAL a data atual MENOS o Número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber.

Data de conciliação

Não alterar data de conciliação de movimentos bancários de cheques descontados

Marque para não alterar a data de conciliação de movimentos bancários dos cheques descontados.

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Outras Configurações para Cheques (A Pagar/A Receber)


Aqui você encontra configurações de tipo de baixa, forma de pagamento e natureza de lançamento para cheques.

  1. Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Cheque / Outras Configurações para Cheques (A Pagar/A Receber).

  2. Configure os campos: 

Grupo

Campo

Descrição

Tipo de Baixa


Baixa total para cheque (gera numerário)

Selecione o tipo de baixa final para gerar cheque.

Baixa parcial para cheque (gera numerário)

Informe o tipo de baixa parcial para gerar cheque.

Baixa total sem numerário para cheque-pré a pagar

Defina o tipo de baixa total sem numerário para cheque-pré.

Baixa parcial sem numerário para cheque-pré a pagar

Escolha o tipo de baixa parcial sem numerário para cheque-pré.

Forma de pagamento

Forma de pagamento para cheque

Selecione a forma de pagamento com baixa no vencimento para o cheque.

Forma de pagamento para cheque com data de baixa futura

Escolha a forma de pagamento com baixa futura para o cheque.

Natureza de lançamento

Natureza de lançamento para títulos gerados a partir de cheques pré-datados

Defina a natureza de lançamento para títulos gerados a partir de cheques pré-datados.

Natureza de lançamento padrão para criação de títulos a pagar de estorno de cheques de terceiros

Selecione a natureza de lançamento padrão para criação de títulos a pagar de estorno de cheque de terceiros.

Natureza de lançamento padrão para criação de títulos a receber de estorno de cheques de terceiros

Informe a natureza de lançamento padrão para criação de títulos a receber de estorno de cheque de terceiros.

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