Gerencie o cadastro dos fornecedores que abastecem o seu estoque.
Cadastrar fornecedor
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No menu do Íntero, clique em Estoque / Fornecedores.
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Clique em Adicionar.
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Preencha as principais informações do fornecedor, como Razão Social e Endereço..
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Preencha as informações complementares:
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Campo |
Descrição |
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Regime tributário |
Informe o regime tributário do fornecedor, como Simples Nacional ou Simples Nacional — excesso de sublimite de receita bruta. Os regimes 3 — Normal e 4 — MEI possuem validação adicional. Para fornecedores do tipo Pessoa Física, somente o Regime MEI — Microempreendedor Individual pode ser utilizado. O relatório SPED C197 utiliza o regime do fornecedor para compor suas linhas. |
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Classificação |
Selecione a classificação adequada:
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Grupo de fornecedores |
Selecione o grupo adequado para organizar e categorizar os fornecedores. Se necessário, adicione um novo grupo pelo botão de adição ao lado do campo. |
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Escritório de representação |
Selecione o escritório responsável pela representação do fornecedor para manter corretas as informações de contato e localização. Se o escritório ainda não estiver cadastrado, inclua-o pelo botão de adição ao lado do campo. |
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Fábrica |
Selecione a loja à qual o fornecedor será vinculado. Essa associação garante a rastreabilidade e a correta vinculação das operações. Não é possível incluir novas lojas diretamente neste campo. Para isso, acesse o cadastro de lojas. |
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Enviar para franquia |
Selecione esta opção para enviar as informações do fornecedor à franquia. |
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Consignatário |
Selecione esta opção quando o fornecedor negociar mercadorias em consignação. |
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Gerar título para o fornecedor (dropshipping) |
Selecione esta opção para gerar um título contra o fornecedor em um processo de dropshipping. Dropshipping É um modelo de negócio em que o lojista vende sem manter estoque próprio, intermediando o pedido e repassando-o ao fornecedor. Após a entrega da mercadoria ao cliente, o XML é importado e um título é gerado para pagamento. Em alguns casos, o fornecedor já cobra a taxa da franquia do cliente, e a nota fiscal é emitida contra o fornecedor. |
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Clique em Confirmar.
Filtrar fornecedor
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No menu do Íntero, clique em Estoque / Fornecedores.
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Clique em Filtros.
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Escolha os critérios de filtragem, como Tipo de cliente e Classificação.
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Clique em Filtrar.
Dica: para tornar a busca mais eficiente, após visualizar os resultados, selecione apenas as colunas necessárias. Assim, você encontra as informações desejadas de forma mais rápida.
Editar fornecedor
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No menu do Íntero, clique em Estoque / Fornecedores.
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Filtre o fornecedor.
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Clique em Editar no fornecedor desejado.
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Realize as alterações necessárias.
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Clique em Confirmar.
Inativar fornecedor
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No menu do Íntero, clique em Estoque / Fornecedores.
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Filtre o fornecedor.
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Clique em Editar e desmarque a caixa de seleção Ativa ou utilize a opção de inativação na linha correspondente.
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Confirme a inativação.
Dica: após a inativação, o fornecedor não será exibido nas pesquisas comuns. Para localizá-lo, filtre pelos fornecedores inativos. Para reativá-lo, volte à edição e marque novamente a opção Ativo.