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Pedido de Compras - Íntero

Por meio desta opção você pode gerenciar seus registros de negociações com fornecedores.

Cadastrar Pedido de Compra


  1. No menu do Íntero, clique em Estoque / Pedido de Compra.

  2. Clique em Adicionar.

  3. Preencha as informações básicas do pedido:

    1. Selecione o Fornecedor.

    2. Informe as datas de emissão, início da entrega e fim da entrega.

    3. Defina a condição de pagamento do pedido de compra.

    4. Informe o Tipo de Frete e o Local de Entrega do produto.

    5. (Opcional) Informe uma observação ou instrução técnica em relação ao pedido.

  4. Em Itens do Pedido, inclua os produtos que compõem o pedido de compra:

    1. Selecione a loja.

    2. Informe a tabela de preço do produto.

    3. Em Referência, informe o código do produto.

    4. Informe a quantidade pedida do produto.

    5. Clique em Confirmar.

  5. Em Valores por Loja, verifique valores e prazos de pagamento separados por loja.

  6. Em Totalizadores, verifique a quantidade total pedida, entregue, os valores dos produtos, IPI e o valor total do pedido

  7. Clique em Confirmar.

    Caso a configuração Utilizar autorização gerencial para pedidos de compra e entradas de notas esteja habilitada em Administrativo/ Configurações das Lojas, e o usuário não possuir permissão para autorizar o pedido, será gerada uma solicitação de autorização gerencial.



Filtrar Pedidos de Compra 


  1. No menu do

    Íntero, clique em Estoque / Pedido de Compra.

  2. Clique em Filtros.

  3. Defina os critérios para filtrar o pedido. Ex.: Número do pedido, status, fornecedor, etc. 

  4. Clique em Filtrar

    Quer tornar sua busca mais eficiente?
    É simples! Quando você vir o resultado, apenas clique no ícone de Seleção de Colunas da Tabela  image-2023-9-18_11-58-5.png  e escolha quais informações quer ver, baseado no filtro que usou. Assim, você obtém o que precisa de forma fácil e rápida!


Editar Pedido de Compra


  1. No menu do

    Íntero, clique em Estoque / Pedido de Compra.

  2. Filtre o pedido de compra.

  3. Clique em Editar Unknown Attachment.

  4. Faça as alterações conforme necessário.

  5. Clique em Confirmar.


Inativar Pedido de Compra


  1. No menu do

    Íntero, clique em Estoque / Pedido de Compra.

  2. Filtre o pedido de compra.

  3. Clique em Inativar image-2023-9-18_11-58-5.png .

  4. Confirme a inativação do pedido.