No recurso Conciliação de Títulos, é possível importar as notas do sistema Fiscal, não sendo necessário realizar os lançamentos contábeis das vendas e compras no sistema Contábil. Isso permite o controle dos títulos de fornecedores e clientes em aberto e quitados. A importação ocorre de forma automática, de acordo com as configurações realizadas no Fiscal.
Observação
Antes de utilizar este módulo, é necessário que no sistema FISCAL, a empresa e o movimento já estejam com as configurações básicas para integração com o Contábil.
As empresas que já trabalham com a Integração Online, só podem integrar as notas que não estão disponíveis nessa opção, ou seja, modelo 59, 65 e Atenção movimento de Redução Z.
- Incluir Título
- Importar Movimentos de Notas do Fiscal para o Contábil
- Importar Arquivos
- Lançar Baixas Automaticamente
- Liberar Lançamentos para o Contábil
- Emitir Relatório de Título
- Visualizar Lançamentos
- Emitir Relatório de Títulos em Aberto
- Alinhar de Modelo por Empresa
- Configurar Conciliação de Títulos
Incluir Título
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Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
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Clique em Conciliação de Títulos.
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Selecione a Empresa.
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Clique em Incluir Título
.
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Preencha os campos com as informações referentes ao título.
Informação
Caso selecione um lançamento automático, os campos de contas e históricos padrão serão preenchidos automaticamente.
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Clique em Gravar.
Importar Movimentos de Notas do Fiscal para o Contábil
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Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
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Clique em Conciliação de Títulos.
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Selecione a Empresa.
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Clique em Importação
.
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Clique em Avançar para seguir à próxima tela até a conclusão do processo ou em Voltar, caso queira retornar alguma etapa.
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Clique em Concluir.
Importar Arquivos
Só é possível realizar a importação de arquivos no formato texto (.TXT).
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Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
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Clique em Conciliação de Títulos.
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Selecione a Empresa.
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Clique em
para importar a baixa.
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Clique em Avançar para seguir à próxima tela até a conclusão do processo ou em Voltar, caso queira retornar alguma etapa.
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Clique em Concluir.
Lançar Baixas Automaticamente
Consulte a página Lançamento Automático de Baixas para mais informações.
Liberar Lançamentos para o Contábil
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Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
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Clique em Conciliação de Títulos.
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Selecione a Empresa.
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Realize o filtro.
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Selecione as movimentações.
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Clique em
para liberar.
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(Opcional) Para excluir uma movimentação, clique em
.
Emitir Relatório de Título
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Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
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Clique em Conciliação de Títulos.
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Selecione a Empresa.
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Realize o filtro.
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Clique em Relatório
.
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Informe o período da movimentação.
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Marque as opções de filtro.
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Selecione o layout de relatório e o tipo de operação.
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Clique em Concluir.
Visualizar Lançamentos
Permite visualizar todos os lançamentos de acordo com o filtro.
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Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
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Clique em Conciliação de Títulos.
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Selecione a Empresa.
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Realize o filtro.
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Clique em
para visualizar.
Emitir Relatório de Títulos em Aberto
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Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
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Clique em Conciliação de Títulos.
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Selecione a Empresa.
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Clique em
para emitir o relatório.
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Informe o período.
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Informe a ordenação do relatório.
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Selecione o layout de relatório.
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Selecione a operação.
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Clique em Concluir.
Alinhar de Modelo por Empresa
Esta rotina é utilizada para que no momento da integração sejam importadas todas as notas, mesmo que possuam o mesmo número e fornecedor, mas a série e/ou modelo sejam diferentes. Caso contrário, o sistema consideraria que a nota já estava importada e não faria novamente.
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Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
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Clique em Conciliação de Títulos.
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Clique em
para realizar o alinhamento.
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Selecione a Empresa.
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Clique em Avançar.
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Marque as opções de alinhamento.
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Clique em Executar.
Configurar Conciliação de Títulos
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Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
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Clique em Conciliação de Títulos.
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Clique em Configurações
.
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No campo ISS Saída, marque a opção para que o sistema deduza o IRRF das notas de ISS nos lançamentos contábeis.
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Selecione o histórico aglutinado, no campo Importação Aglutinada.
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Marque as demais opções para complemento de histórico.
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Clique em Gravar.