459 - Não foi localizado um evento para o recibo de entrega informado ou o mesmo foi excluído/retificado.
Ação: Deverá existir um Evento já recebido, "Ativo" (não excluído ou retificado), com número de recibo de entrega igual ao informado no campo.
Quando ocorre o erro
Este erro na validação pode ocorrer em eventos em geral quando o mesmo está sendo retificado, porém o número do recibo que está sendo informado não é o número que consta no eSocial para o evento. Ou o evento que esta tentando retificar não existe no portal.
Caso o evento com erro seja o S-2206, verifique se já não existe um evento processado no mesmo período. Caso tenha, se trata de um histórico de exclusão, basta excluir o erro.
Como efetuar o ajuste
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Acesse a Central eSocial - Andamento dos envios e encontre o evento S-1200/S-2299 deste trabalhador.
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Verifique a situação do evento:
Caso esteja aguardando retorno, espere até que o mesmo retorne como processado;
Caso não encontre o evento, o mesmo pode não ter sido enviado. Na aba "Remunerações e pagamentos' selecione o evento e envie o S-1200 ou S-2299;
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Após o evento S-1200 ou S-2299 estar com Situação de Processado, reprocesse o evento S-1210;
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Acesse a aba Central eSocial, Andamento dos envios;
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Selecione o(s) funcionário(s) e localize o S-1210.
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Clique em Detalhes e clique em Reprocessar;
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Aguarde o retorno do mesmo que deverá retornar como processado.
Outro possível ajuste
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Acesse a Central eSocial - Andamento dos envios e encontre o evento S-1200/S-2299 deste trabalhador.
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Clique em Detalhes e clique em Excluir;
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Após reenvie o evento S-1200/S-2299;
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Localize o evento S-1210 com erro;
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Clique em Detalhes e clique em Reprocessar;
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Aguarde o retorno do mesmo que deverá retornar como processado.
Caso tenha férias e folha no mesmo período
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Anule os eventos S-1210 e S-1200, referente a Férias e Folha, respectivamente;
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Após reprocesse as Férias e depois a Folha;
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Acesse a Central eSocial - Remunerações e Pagamentos;
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Envie o evento S-1200 de Férias e Folha;
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Em seguida envie o S-1210;
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Aguarde o retorno do mesmo que deverá retornar como processado.
Caso tenha vindo de outra Contabilidade
Nos casos em que a empresa veio de outra Contabilidade e é Regime de Caixa, deverá ser enviado tudo pelo outro sistema ou exclua todos os eventos referente a remuneração e pagamento da referência em questão e faça o envio pelo sistema da Alterdata.