Este é o seu espaço central de aprendizado da linha de produtos Pack Fiscal.
Aqui, você encontra manuais práticos, guias passo a passo e respostas para as dúvidas mais frequentes sobre os sistemas. Tudo planejado para que você e sua equipe explorem o potencial máximo do Pack Fiscal com total autonomia.
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❓ Dúvidas Mais Frequentes
- REINF - Erro no evento R-9000 - 1078 - A EFD já foi fechada para o período informado, ou existe um evento de fechamento em processamento - Fiscal
- REINF - Erro no Evento R-4020 - 1352 - O CNPJ do beneficiário {cnpjBenef} é de preenchimento obrigatório se houver pelo menos um pagamento/crédito para residente no Brasil - Fiscal
📄 Artigos
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Alterações na Consulta Completa da NF-e e CT-e do Portal Nacional - Fiscal -
A nota ISS não foi importada porque a mesma já existe escriturada no movimento de notas. Verifique! - Fiscal -
Atenção! Uma ou mais notas não possuem informação de processamento pela SEFAZ/RFB, e por isso não foram adicionadas ao grid. - Fiscal -
Como agendar a importação de Nota Fiscal eletrônica - Fiscal -
Como alterar a data de escrituração da nota de entrada na importação - Fiscal -
Como alterar um código da equivalência de CFOP? - Fiscal -
Como conferir se as notas foram importadas para o Fiscal? - Fiscal -
Como conferir se o sistema importa NFSE de determinado município? - Fiscal -
Como Configurar o Certificado Digital A1 para importação das notas direto do site da Receita? - Fiscal -
Como configurar o sistema para escriturar as notas por data de emissão? - Fiscal -
Como considerar dados do cliente na importação NFCe? - Fiscal -
Como exportar notas de serviço em excel por ISS, Receitas e Deduções? - Fiscal -
Como funciona a opção "atualizar informações dos produtos"? - Fiscal -
Como importar arquivo TDM/MFD - Fiscal -
Como importar as notas Fiscais utilizando o certificado digital A1? - Fiscal -
Como importar as notas Fiscais utilizando o certificado digital A3? - Fiscal -
Como importar Baixa de Duplicatas em Planilha Excel? - Fiscal -
Como importar Código de Serviços ISS ? - Fiscal -
Como importar CTE por XML - Fiscal -
Como importar CTe Simplificado - Fiscal -
Como importar Duplicatas em Planilha Excel? - Fiscal -
Como importar NFCe por XML - Fiscal -
Como importar no Fiscal as notas vindas no NF-Stock? - Fiscal -
Como importar nota por chave de acesso - Fiscal -
Como importar notas de devolução na saída? - Fiscal -
Como Importar Notas de Serviço (ISS) - Fiscal -
Como Importar Notas de Serviço (ISS) pelo NFe/CTe/NFCe/NFSe (certificado A1/A3) - Fiscal -
Como importar notas de serviço por Excel? - Fiscal -
Como importar notas para o município de Petropolis-RJ? - Fiscal -
Como Importar Notas que não possuem informação de processamento pela SEFAZ/RFB - Fiscal -
Como importar uma NFE por XML - Fiscal -
Como importar um CT-e de Anulação por XML - Fiscal -
Como importar valores pelo Importador Movimento Personalizado - Fiscal -
Como localizar sua pasta local utilizando o sistema em nuvem - Fiscal -
Como marcar opção "Não calcular automaticamente PIS/COFINS" na importação? - Fiscal -
Como realizar a configuração em bloco da equivalência de CFOP por item - Fiscal -
Como realizar a equivalência de CST/CSOSN para importação das NFEs - Fiscal -
Como realizar a exportação/importação pelo Layout SACA - Fiscal -
Como realizar a importação de movimento através de arquivo Sintegra - Fiscal -
Como Realizar a Importação de Movimento Através do SPED Layout Receita - Fiscal -
Como realizar a importação de movimento de serviço (ISS) através do layout personalizado? - Fiscal -
Como realizar importação das operações de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 no SPED ICMS através do SPED Layout Alterdata - Fiscal -
Como realizar importação de movimento através do SPED Contribuições? - Fiscal -
Como realizar importação de movimento através do SPED Layout Alterdata - Fiscal -
Como realizar importação de notas de serviço pelo Importador NFSE XML? - Fiscal -
Como Somar IPI na base de cálculo de PIS/COFINS, nota de entrada - Fiscal -
Como verificar a versão dos importadores de notas fiscais e de serviços? - Fiscal -
Configuração de equivalência de CFOP para importar NF-e - Fiscal -
É possível importar notas em PDF para o sistema Fiscal? - Fiscal -
É possível importar notas por Certificado Digital com procuração? - Fiscal -
Erro na importação de NFe - "O código da unidade de medida não foi informado". - Fiscal -
Erro na importação de NFse: "a natureza deste código de operação não é de serviço" - Fiscal -
Erro na importação de NFse: "A nota número X do arquivo xml não pode ser importado porque não pertence ao movimento da empresa selecionada. Verifique!" - Fiscal -
Erro na importação de NFse - "O arquivo (xxxx).xml não está na estrutura padrão do modelo do município xxxxx para importação. Verifique!" - Fiscal -
Exportação de movimento - Layout SACA - Erro "Nenhuma empresa selecionada tem movimentos para serem exportados." - Fiscal -
Importação das notas fiscais conforme as diretrizes estabelecidas na Resolução Sefaz nº 578/2023 - Fiscal -
Importação de arquivo XML em pasta compactada - Fiscal -
Importação de movimento de Notas Fiscais pelo Importador SPED layout Receita - Fiscal -
Importação de Nota Fiscal de Serviço Cancelada - Fiscal -
Importação de Nota Fiscal Eletrônica - Fiscal -
Importação de Nota Fiscal Eletrônica Cancelada - Fiscal -
Importação de notas de serviço por XML - Fiscal -
Importação de notas no movimento incorreto, como ajustar? - Fiscal -
Importação dos arquivos do convênio ICMS 115/03 (CAT 79) - Fiscal -
Importação NFSe de Santana do Parnaíba via TXT - Fiscal -
Importação NFSe de São Paulo em formato TXT, através do conciliador de notas - Fiscal -
Importação NFSE - O código de operação selecionado não está configurado no período informado - Fiscal -
Importação via SPED não traz as chaves de acesso, como resolver? - Fiscal -
Importando Cupons Fiscais Eletrônicos modelo 59 (SAT) via arquivo XML - Fiscal -
INFE - Importar informações implementadas pela Nota Técnica 2025.002-RTC - Fiscal -
INFE - IMPORTAR INFORMAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA Nota Técnica CTe - Fiscal -
Layout Nacional para importação de Notas de Serviço (NFSe) - Fiscal -
Layout Não Suportado - Fiscal -
Nfe - A empresa não está configurada para trabalhar com serviço e existem notas de saída conjugadas. Verifique! - Fiscal -
NFe - A nota número (XXX) do arquivo XXX.xml não foi importada porque possui a data menor ou igual a data de trava contábil. Verifique! - Fiscal -
NFe - Definição da Finalidade da Mercadoria - Fiscal -
NFE - Importação não leva valor contábil e outros - Fiscal -
NFE - Importação não leva valor ICMS CFOP 3949 - Fiscal -
NFe - Não existem arquivos válidos para empresa (x) no diretório informado ou os mesmos não possuem Assinatura Digital. Verifique! - Fiscal -
NFe - O arquivo não foi importado pois refere-se a uma nota de devolução para o movimento de entrada emitida por terceiros. - Fiscal -
NFSE - Abatimento da dedução na base de cálculo do INSS na importação da nota de serviço - Fiscal -
NFSe - Alterações de layout NFSe - Fiscal -
NFSE - Na importação, o valor de base dos tributos esta diferente do valor total da nota - Fiscal -
NFSE - Não existe código do Tipo de Receita Super Simples vinculado para o Código de Operação, portanto não foi importado para as notas este campo no movimento - Fiscal -
NFSE - O movimento de ISS saída não foi importado porque a Empresa não está configurada para apurar ISS no ano de 202x. Verifique! - Fiscal -
Nota de entrada foi importada para o movimento de saída - Fiscal -
O Fiscal importa automaticamente as notas de serviço vindas do NF-Stock? - Fiscal -
O sistema fiscal realiza a busca automatica de notas na Sefaz? - Fiscal -
Produto importado com a descrição diferente do arquivo, como ajustar? - Fiscal -
Quais tipos de importação o sistema Fiscal realiza? - Fiscal -
SPED Layout Alterdata - Como importar o Bloco K do arquivo Layout Alterdata para o sistema Fiscal - Fiscal -
SPED Layout Alterdata - Erro "Código da empresa selecionada difere da informada no arquivo. Verifique!" - Fiscal -
SPED Layout Alterdata - Valor de IPI somando ao valor contábil ao importar - Fiscal -
TDM/MFD - Produtos importados diferentes do arquivo - Fiscal -
Como alimentar os dados de ICMS na aba complemento dos itens do Movimento de Inventario - Fiscal -
Como gerar os registros H005, H010 e H030 quando há Ressarcimento ou complemento de ICMS-ST - Fiscal -
Integração Bimer x Fiscal: Casas Decimais no Inventário - Fiscal -
Inventário - Como alterar a extensão da planilha de inventário de .xlsx para .xls? - Fiscal -
Inventário - Como apagar o movimento de inventário? - Fiscal -
Inventário - Como conferir a importação de inventário que foi realizada através de arquivo Sintegra - Fiscal -
Inventário - Como conferir os valores da importação via Excel - Fiscal -
Inventário - Como corrigir quando a descrição do item não é importada - Fiscal -
Inventário - Como exportar o registro de inventário em Excel. - Fiscal -
Inventário - Como exportar os dados do BI Inventário em Excel - Fiscal -
Inventário - Como gerar o Bloco H no SPED ICMS - Fiscal -
Inventário - Como gerar o inventário a partir das notas lançadas? - Fiscal -
Inventário - Como gerar o Livro de inventário? - Fiscal -
Inventário - Como gerar o registro 74 no sintegra? - Fiscal -
Inventário - Como gerar o registro de inventário na SEF II - Fiscal -
Inventário - Como gerar relatório para conferência de inventário - Fiscal -
Inventário - Como identificar o valor do produto no BI Inventário - Fiscal -
Inventário - Como importar o inventário através de arquivo texto (txt) - Fiscal -
Inventário - Como importar o inventário pelo Sintegra - Fiscal -
Inventário - Como importar o movimento de inventário através de planilhas do Excel - Fiscal -
Inventário - Como importar o movimento de inventário através do SPED ICMS - Fiscal -
Inventário - Como informar a conta de inventário - Fiscal -
Inventário - Como informar corretamente o código de posse dos itens e configurá-lo na importação personalizada - Fiscal -
Inventário - Como lançar manualmente o inventário - Fiscal -
Inventário - Como realizar edição em bloco do campo Grupo de inventário - Fiscal -
Inventário - Como replicar o inventário de um ano para o outro? - Fiscal -
Inventário - Como salvar as colunas para as próximas importações - Fiscal -
Inventário - Como utilizar o BI Inventário? - Fiscal -
Inventário - Conferindo a extensão da planilha de importação de inventário - Fiscal -
Inventário - É possível gerar o livro de inventário zerado? - Fiscal -
Inventário - Erro: Propriedade File Name não foi especificada - Fiscal -
Inventário - Inventário com quantidades negativas - Fiscal -
Inventário - O inventário importado no período incorreto - Fiscal -
Inventário - O sistema está solicitando o código específico do produto - Fiscal -
Inventário - O sistema está solicitando o código principal do produto - Fiscal -
Inventário - O sistema não importou a unidade de medida. O que fazer? - Fiscal -
Inventário - O sistema não importou o NCM do produto. O que fazer? - Fiscal -
Inventário - Os valores informados no inventário estão incorretos e agora? - Fiscal -
Inventário - Quais as opções que tenho para a importação de inventário? - Fiscal -
Inventário - Quais são as informações imprescindíveis para a importação do inventário? - Fiscal -
Inventário - Tudo o que você precisa saber sobre o Inventário. - Fiscal -
Inventário - Valor importado diferente do SPED ICMS/IPI - Fiscal -
Tema: Módulos Municipais - Fiscal -
SINTEGRA - Como gerar o SINTEGRA - Fiscal -
SINTEGRA - Erro: conteúdo inexistente, registro 74 IE do possuidor e UF possuidor - Fiscal -
SINTEGRA - Erro: conteúdo inválido - Registro 54 - Campo: Situação tributária - Fiscal -
SINTEGRA - Erro: Conteúdo inválido - registro 77 - Campo Tipo de receita - Fiscal -
SINTEGRA - Erro: Este arquivo contém documentos modelo 01 com destinatário sem CNPJ/CPF e com IE ISENTO. - Fiscal -
SINTEGRA - Erro: Inscrição Estadual (UF) - Fiscal -
SINTEGRA - Erro: Receita bruta de ECF diverge da soma dos analíticos - Fiscal -
SINTEGRA - Gerando o SINTEGRA, SEF ou DIC sem os itens das notas - Fiscal -
SINTEGRA - Registros opcionais na tela de geração do SINTEGRA - Fiscal -
SINTEGRA - Rejeições SINTEGRA no registro 53 (Substituição Tributária) - Fiscal -
SINTEGRA - Rejeições Sintegra: registro 75 sem um correspondente - Fiscal -
SINTEGRA - Valor de Frete não é gerado no arquivo - Fiscal -
Simples Nacional - Mensagem : A receita 00X não possui cadastro no período 01/01/201X a 31/01/201X. - Fiscal -
Simples Nacional - Atualização Automática das Tabelas do Simples Nacional - Fiscal -
Simples Nacional - Atualização do módulo da DAS - Fiscal -
Simples Nacional - Auxiliando no ajuste da mensagem na geração do Simples Nacional: A receita 001 não possui cadastro no período 01/01/2013 a 31/01/2013 - Fiscal -
Simples Nacional - Cadastro de empresa - Comércio - Fiscal -
Simples Nacional - Cadastro de Empresa - Serviço - Fiscal -
Simples Nacional - Cálculo do Simples Nacional para empresas configuradas como regime de caixa - Fiscal -
Simples Nacional - Como conferir o valor da Receita Bruta para cada tipo de Receita Simples - Fiscal -
Simples Nacional - Como gerar o DAS pelo código de acesso - Fiscal -
Simples Nacional - Como Gerar a DAS pelo Certificado Digital - Fiscal -
Simples Nacional - Como realizar a atualização do Módulo DAS - Fiscal -
Simples Nacional - Conferência do Simples Nacional - BI Tributos Federais - Fiscal -
Simples Nacional - Mudanças nos anexos do Simples Nacional - 2018 - Fiscal -
Simples Nacional - Novo cálculo do Simples Nacional - 2018 - Fiscal -
Simples Nacional - O código de receita simples vinculado não possui o cadastro para o período de lançamento da nota - Fiscal -
Simples Nacional - Realizando o lançamento do redutor de Receita no Simples Nacional 2018 - Fiscal -
Simples Nacional - Receita Simples em branco na Conferência da DAS - Fiscal -
Simples Nacional - Lançamento de Valor Fixo - Fiscal -
Simples Nacional - Trabalhando com Anexo Variante (Fator R) - Fiscal -
Simples Nacional - Valores Repassados em Parcerias (SIMPLES) - Fiscal -
Simples Nacional - Sistema considerando alguns CFOPs de forma indevida na apuração da DAS - Fiscal -
Simples Nacional - Ao gerar a DAS é demonstrada uma mensagem de que há mensagens a serem lidas - Fiscal -
Simples Nacional - Tipo de Receita não está sendo considerado no cálculo de ISS - Fiscal -
Simples Nacional - Tipo de Receita está sendo considerado de forma indevida na apuração de ICMS - Fiscal -
Simples Nacional - Relatório de Conferência Simples Nacional - Fiscal -
Simples Nacional - Mensagem: A tabela de Limites/Majoração em Cadastros / Federal / Limite / Majoração não está cadastrada no ano XXXX. Verifique! - Fiscal -
Simples Nacional - Tipos de Receita para o Simples Nacional - Fiscal -
Simples Nacional - Como cadastrar o código de acesso para geração do Simples Nacional - Fiscal -
Simples Nacional - Sistema não efetuou o cálculo da Redução - Fiscal -
Simples Nacional - Como conferir a tabela de Limites e Majoração - Fiscal -
Simples Nacional - Saldo Credor anterior no Simples nacional - Fiscal -
Simples Nacional - Sublimites - Fiscal -
Simples Nacional - Como calcular receita dos últimos 12 meses para empresas com menos de um ano no Simples ? - Fiscal -
Simples Nacional - Como conferir valores de Folhas e Encargos? - Fiscal -
Simples Nacional - Como lançar data de pagamento nas notas de serviço para empresa do Simples Nacional ? - Fiscal -
Simples Nacional - Como conferir o relatório do Simples Nacional para empresa com menos de 12 meses de atividade - Fiscal -
Simples nacional - Como configurar notas para tributar valor de ICMS na importação? - Fiscal -
Simples Nacional - Conferência da tributação monofásica no relatório do Simples Nacional - Fiscal -
Simples Nacional - Conferência da DAS com valor de Redução - Fiscal -
Simples Nacional - Mensagem : Existe(m) anexo(s) da tabela do simples nacional sem cadastro no ano XXXX em Cadastros / Federal / Anexos. - Fiscal -
Simples Nacional - Conferência da DAS com valor de Isenção - Fiscal -
Simples Nacional - Como gerar guia DAS no Gerenciar Guias? - Fiscal -
Simples Nacional - Como vincular Tipo de Receita simples no CFOP ? - Fiscal -
Simples Nacional - Como abater Substituição Tributária do simples nacional? - Fiscal -
Simples Nacional - Cálculo do Resíduo - Fiscal -
Simples Nacional - Conferência da DAS com valor de Mercado Interno e Mercado Externo - Fiscal -
Simples Nacional - Conferência da DAS com sublimite estadual - Fiscal -
Simples Nacional - Configurar Tipo de Receita padrão do Simples para os Serviços - Fiscal -
Simples Nacional - Tudo que você precisa saber sobre a geração da DAS no Escrita Fiscal - Fiscal -
Simples Nacional - Prorrogado prazo de pagamento do imposto - Fiscal -
Simples Nacional - Nova forma de Quebra de Captcha Das Simples Nacional - Fiscal -
Simples Nacional - Foram prorrogados os prazos para pagamentos de parcelas e formalização de opção do Simples - Fiscal -
Simples Nacional - Sistema não considerando alguns CFOPs na apuração da DAS - Fiscal -
Simples Nacional - Como abater devoluções nas entradas? - Fiscal -
Simples Nacional - Mensagem: Antes de efetuar a apuração desejada, é necessário definir o regime de apuração das receitas para o ano-calendário de XXXX. - Fiscal -
Simples Nacional - Faltam valores de serviços/Receitas e deduções na apuração da DAS - Fiscal -
Simples Nacional - Tipo de receita sendo calculado no anexo incorreto - Fiscal -
Simples Nacional - Como configurar a apuração da DAS pelas Rotinas Automáticas - Fiscal -
Simples Nacional - Como vincular Tipo de Receita Simples para nota de serviço? - Fiscal -
Simples Nacional - Mensagem: Server Error in '/Simplesnacional/Aplicacoes/atspo/pgdasd2018.app' Application - Fiscal -
Simples Nacional - Como é feito o cálculo da contribuição previdenciária? - Fiscal -
Simples Nacional - Como gerar o relatório da DeSTDA / SEDIF - Fiscal -
Simples Nacional - DeSTDA - Configuração, lançamentos e geração do arquivo - Fiscal -
Simples Nacional - Valores de diferencial de alíquotas não aparecem no relatório da DESTDA - Fiscal -
Simples Nacional - DeSTDA - Existe valor de ICMS-ST para a UF, mas não foi informada a Inscrição Estadual para esta UF no cadastro da empresa, desta forma, os valores não foram gerados no arquivo. - Fiscal -
Simples Nacional - Crédito ICMS Simples Nacional - Fiscal -
Simples Nacional - Crédito de ICMS de fornecedores optantes pelo Simples Nacional - Fiscal -
Simples Nacional - Como configurar a empresa para gerar ISS e ICMS por fora do Simples? - Fiscal -
Simples Nacional - Como vincular o Tipo de Receita Simples em Faturamento e Deduções - Fiscal -
Simples Nacional - Como conferir os valores da DAS quando houver diferença - Fiscal -
Simples Nacional - Tudo que você precisa saber quando sua empresa fica desenquadrada do Simples Nacional - Fiscal -
Simples Nacional - Como conferir os valores do DAS quando houver diferença - Fiscal -
Simples Nacional - API Serpro - Integra contador - Fiscal -
Simples Nacional - Como ajustar os valores duplicados na DAS - Fiscal -
Simples Nacional - Verificar quais os itens monofásicos no movimento do Simples Nacional - Fiscal -
Simples Nacional - O que fazer quando o movimento de um CFOP não contabiliza no tipo de receita para apuração do Simples Nacional ou contabiliza indevidamente - Fiscal -
Simples Nacional - Como separar em Receitas Simples diferentes as notas com retenção de ISS das sem retenção - Fiscal -
Simples Nacional - Tudo que você precisa saber sobre a Central Simples Nacional - Fiscal -
Simples Nacional - Segregação de Tipo de Receita Simples por Código de Serviço - Fiscal -
Simples Nacional - Central Simples Nacional - Erro - 048 - SN-Entregar: Foi enviada receita bruta de um período desnecessário - Fiscal -
Simples Nacional - Central Simples Nacional - Erro - 018 - SN- Entregar: Um ou mais nis existentes no Cadastro CNPJ não foram enviados no campo estabelecimento - Fiscal -
Simples Nacional - Gravar cenários com filtros pré-configurados na Central Simples Nacional - Fiscal -
Simples Nacional - Central Simples Nacional - Matriz x Filial - Fiscal -
Simples Nacional - Central Simples Nacional - Empresa é não optante no período. O campo não optante deve ter dados preenchidos. - Fiscal -
Simples Nacional - DAS - Como gerar DAS para Matriz e Filial? - Fiscal -
Simples Nacional - Bloqueios da Receita Federal (DAS, DEFIS, MIT e DCTFWeb) -
Simples Nacional - Como configurar mais de um código SPED para o mesmo CNAE - Fiscal -
Simples Nacional - Redução ICMS não sendo calculada - Fiscal -
Simples Nacional - Conferência de valores eIndicadores - Fiscal -
Simples Nacional - CST 06 com cálculo diferenciado para bebidas frias - Fiscal -
Simples Nacional - CPP dentro do simples nacional - ANEXO IV - Fiscal -
Simples Nacional - Apuração de Matriz e Filial em Regime de Caixa - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Abater pedágio na integração. - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Abater tributos na integração. - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Algumas notas não foram integradas com a contabilidade - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Alteração/Inclusão do Lançamento Automático em bloco no movimento - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Ao realizar a integração por txt, ocorre a mensagem 'O valor não pode ficar zerado' - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Apenas notas de Serviço - Empresa do Simples - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil - Central Integração: Como configurar cliente e fornecedor individual - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil - Central Integração: Como configurar lançamentos automáticos nas duplicatas - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil - Central Integração: Como configurar os lançamentos automáticos dos códigos de serviço - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil - Central Integração: Como integrar as guias - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil - Central Integração: Configuração CFOP - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil - Central Integração: Configurando empresas - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil - Central Integração: Configurando o Código de Operação - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil - Central Integração: Configurando Tipo de Operação - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil - Central Integração: Tudo que você precisa saber sobre a Central Integração - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como atualizar as notas já exportadas na Integração Online - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como cadastrar um lançamento automático - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como configurar a integração das retenções para o Contábil pela data de pagamento ou emissão? - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como configurar a integração para levar o valor líquido - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como configurar cliente e fornecedor individual para a Integração Fiscal x Contábil - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como configurar lançamentos automáticos no momento da integração - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como configurar o fiscal para levar informações adicionais no histórico - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como desmarcar o movimento já Importado na Integração Fiscal x Contábil - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como integrar as guias e tributos com a Contabilidade - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como integrar com a contabilidade por arquivo .txt - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como integrar Duplicatas - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como integrar duplicatas por data de vencimento - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como integrar os valores imobiliários - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como integrar valores das receitas manuais do DAS-SIMEI - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como vincular lançamento automático a notas de ISS saída - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como vincular lançamento automático de ISS Tomador - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Conciliação de Títulos. - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Configuração de Notas de Serviços para Integração Fiscal x Contábil - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Configuração do CFOP para Integração Fiscal x Contábil - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Configuração do meio de pagamento - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Configuração para movimento em Receitas e Deduções - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Configuração para Notas de Serviços - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Configurações necessárias no cadastro da empresa no Fiscal para realizar a integração - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Configurações necessárias no Contábil para realizar a integração - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Configurações necessárias no PHD para realizar a integração - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Configurações para empresas com movimento de comércio - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Configurações para empresas com movimento de serviço - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Configurando o sistema para preencher o lançamento automático na importação das notas - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Criação de contas de Clientes e Fornecedores automaticamente na Integração Fiscal x Contábil - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Desmarcando a exportação - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: É possível integrar as notas em um lote já criado? - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Exportação dos movimentos para realizar a Integração Fiscal x Contábil - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Integração Contábil dos valores de Ajuste, Benefício ou Incentivo da Apuração de ICMS lançados em Outros Débitos e Créditos ICMS ou IPI - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Integração da Guia DAS - Simples Nacional para o sistema Contábil - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Integração de empresa com códigos diferentes no sistema Fiscal e Contábil - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Integração dos valores brutos de IR, CSLL, PIS e COFINS - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Integração Fiscal por centro de Custo - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Integração Fiscal por Item - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Integração Online - Como configurar o sistema para edição de lotes da integração online? - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Integração Online Fiscal x Contábil - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Lote não é gerado - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Não foi possível efetuar a integração. O período escolhido não possui movimento ou então já foi feita a integração - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: O que conferir quando o movimento não foi exportado - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Partida Simples - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Principais configurações no Fiscal para a Integração Fiscal x Contábil - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Quais os tipos de integração com o Contábil que o Fiscal possui - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Realizar a integração em um único lote com informações da Matriz e filial - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Seleções em Configurações Opções no Fiscal - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Trabalhando com sub-contas - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Tudo o que você precisa saber para integrar Duplicatas - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Tudo que você precisa saber sobre Integração FiscalxContábil - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Vinculação Contábil - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Vincular lançamento automático nas notas de serviço e lançamentos de receitas e deduções - Fiscal -
Antecipação das Guias de IRPJ e Contribuição Social Trimestral - Fiscal -
Antecipação Parcial - GO - Fiscal -
Ao liberar o Movimento de notas ocorre a mensagem: O saldo para esta empresa não sera apurado pois ela está configurada como estimativa em seu cadastro - Fiscal -
Como utilizar o BI Tributos - Fiscal -
Central E-CAC - Credenciais inválidas - Certificado inválido ou expirado - Fiscal -
Central E-CAC - Não existe procuração eletrônica para o detentor 000.000.000-00 do certificado digital apresentado - Fiscal -
CFOP indevido sendo considerado no relatório de Faturamento - Fiscal -
Clonar o cadastro de uma empresa no Fiscal - Fiscal -
Como abater IPI e ST dos tributos federais? - Fiscal -
Como abater o valor do ICMS Desonerado na importação? - Fiscal -
Como alterar a data emissão ou entrada de uma nota fiscal de forma manual? - Fiscal -
Como alterar a orientação do Livro de Entrada? - Fiscal -
Como alterar cadastro de produto em lote - Fiscal -
Como alterar CST de ICMS pelo ajuste movimento Sped - Fiscal -
Como alterar CST de PIS e COFINS pelo ajuste movimento Sped - Fiscal -
Como alterar o "Tipo do item" no cadastro dos produtos - Fiscal -
Como alterar o Código de Serviço para todas as notas de uma única vez? - Fiscal -
Como alterar o código do detalhamento RS de uma única vez? - Fiscal -
Como bloquear o movimento de uma Empresa no Fiscal? - Fiscal -
Como calcular o adicional de IR? - Fiscal -
Como configurar a formula de redução de base do ICMS? - Fiscal -
Como configurar a incidência dos tributos no código de operação? - Fiscal -
Como configurar a trava contábil no Fiscal - Fiscal -
Como configurar empresas e notas para apuração no Regime de Caixa ? - Fiscal -
Como configurar o ADOBE para visualização de notas em PDF - Fiscal -
Como configurar o cadastro de produtos por empresa - Fiscal -
Como configurar o sistema para apurar a retenção das NFSe - Fiscal -
Como configurar o sistema para atender a Resolução SEFAZ n°720 do RJ? - Fiscal -
Como configurar o sistema para gerar guia FETHAB? - Fiscal -
Como configurar produto para Tributação de PIS e COFINS Monofásico - Fiscal -
Como configurar uma empresa SCP no fiscal ? - Fiscal -
Como controlar a paginação dos livros e termos - Fiscal -
Como dar baixa nas duplicatas - Fiscal -
Como editar o cadastro de clientes? - Fiscal -
Como efetuar lançamento de Notas Comuns ou Conjugadas (ICMS E ISS) através do Otimizado NF - Fiscal -
Como emitir livros de IPI, ICMS e Substituição Tributária - Fiscal -
Como excluir duplicatas em bloco? - Fiscal -
Como fazer a conferencia dos valores para geração da guia DARF CSRF tomador? - Fiscal -
Como funciona o módulo "Pro Labore / Lucros (Cadastramento)" - Fiscal -
Como gerar a Declaração de serviço de Jaboatão - Fiscal -
Como gerar a Declaração de serviço de Olinda - Fiscal -
Como gerar carta de correção - Fiscal -
Como gerar DARF com mensagem - Fiscal -
Como gerar DARF de PIS e COFINS? - Fiscal -
Como gerar DIF - Papel imune - Fiscal -
Como gerar duplicatas? - Fiscal -
Como gerar guia complementar? - Fiscal -
Como gerar guia DARF em quotas para IRPJ e CSLL? - Fiscal -
Como gerar guia de FECP? - Fiscal -
Como gerar Guia de ICMS? - Fiscal -
Como gerar guia de IR e CSLL trimestral - Fiscal -
Como gerar guia de IRRF de pessoa física com código 3208 - Fiscal -
Como gerar Guia de ST - Fiscal -
Como gerar guia de Substituição Tributária Interna - Fiscal -
Como gerar livro de combustível? - Fiscal -
Como gerar o arquivo ECF no Fiscal para a integração com o Contábil - Fiscal -
Como gerar o Livro Fiscal do movimento de Entrada - Fiscal -
Como gerar o relatório de ISS? - Fiscal -
Como gerar o relatório de Lucro Presumido/Real? - Fiscal -
Como gerar os termos de Abertura e Encerramento dos Livros Fiscais - Fiscal -
Como gerar relatório de Estoque? - Fiscal -
Como gerar relatório de notas faltantes? - Fiscal -
Como gerar o Relatório de Retenções? - Fiscal -
Como gerar relatório para conferência de PIS e COFINS? - Fiscal -
Como Gerar um Relatório de Faturamento Mensal e Anual com Provisão - Fiscal -
Como habilitar os lançamentos de retenções no movimento de comércio - Fiscal -
Como lançar conhecimento de transporte CTE/CTRC - Fiscal -
Como lançar crédito de ICMS? - Fiscal -
Como lançar crédito de ICMS ST - Fiscal -
Como lançar crédito de IPI - Fiscal -
Como lançar Dedução de PIS e COFINS ? - Fiscal -
Como lançar Guias (tributos) no sistema Fiscal - Fiscal -
Como lançar manualmente uma nota de serviço? - Fiscal -
Como lançar notas extemporâneas? - Fiscal -
Como lançar o diferencial de alíquota nas entradas - Fiscal -
Como lançar receita financeira no sistema Fiscal? - Fiscal -
Como lançar retenção na duplicata para Nota de Serviço? - Fiscal -
Como lançar retenção na nota de comércio? - Fiscal -
Como lançar valores sem dados fiscais em receitas e deduções - Fiscal -
Como localizar diferença de CFOP no Bi Tributos Federais - Fiscal -
Como o sistema identifica a data de pagamento da guia DARF com código de barras - Fiscal -
Como personalizar o Módulo de Consulta de notas? - Fiscal -
Como gerar as guias Substituição Tributária no Sistema Fiscal - Fiscal -
Como realizar a baixa de duplicatas em lote através do Gerenciador de Duplicatas - Fiscal -
Como realizar a exclusão de notas em bloco? - Fiscal -
Como realizar um lançamento de recibo de aluguel? - Fiscal -
Como recalcular o DARF, gerando Multa e Juros - Fiscal -
Como unificar produtos que estejam duplicados - Fiscal -
Como utilizar o Consulta Notas? - Fiscal -
Como verificar os valores de FECP nas notas? - Fiscal -
Como verificar se os módulos SPED ICMS e SPED CONTRIBUIÇÕES estão atualizados? - Fiscal -
Como vincular DARFs ao cadastro da empresa? - Fiscal -
Como visualizar DANFE de nota de entrada no sistema Fiscal - Fiscal -
Conciliador de Produtos - Fiscal. -
A DIRF foi extinta! E agora? - Fiscal -
Alinhamento de saldos e retenções no Fiscal - Fiscal -
Antecipação Especial - PA - Fiscal -
Arredondamento na importação de notas, como alterar? - Fiscal -
Aviso ao não gerar Livro Fiscal - Atenção: O livro não foi impresso pois a data solicitada é posterior à data do fim da atividade da empresa XXXXXX. Verifique! - Fiscal -
Cálculo crédito de ICMS ST sobre transporte - Resolução 720/14 - Fiscal -
Calculo de ICMS - DIFAL Bahia - Fiscal -
Cálculo de PIS/COFINS – Divergência de arredondamento entre soma dos impostos dos itens e base x alíquota - Fiscal -
Cálculo do crédito por meio do rateio proporcional do regime misto - Fiscal -
CALCULO PIS COFINS - CENTRALIZAÇÃO PARA REGIME MISTO - Fiscal -
CFOP - Configurações Anuais - Fiscal -
CFOP não aparece no livro de ICMS, o que fazer? - Fiscal -
Como alterar a natureza de retenção do F600 em bloco - Fiscal -
Como alterar em bloco os lançamentos automáticos de duplicatas? - Fiscal -
Como apagar movimento de combustível em bloco - Fiscal -
Como cancelar notas ISS em bloco - Fiscal -
Como conferir a versão do meu sistema Escrita Fiscal - Fiscal -
Como configurar a apuração do saldo credor anterior do PIS e COFINS - Fiscal -
Como configurar a empresa para apurar IPI - Fiscal -
Como configurar a importação de NFSe através da Rotina Automática - Fiscal -
Como configurar a importação de Nota Fiscal de Comércio através da Rotina Automática - Fiscal -
Como configurar as retenções no código de serviço - Fiscal -
Como configurar código de operação em empresas com Regime de Caixa - Fiscal -
Como configurar empresa para apurar ISS - Fiscal -
Como configurar o lançamento para cálculo de retenções de notas de ISS - Fiscal -
Como configurar o sistema para desconsiderar no Faturamento, um valor lançado em Receitas e Deduções? - Fiscal -
Como configurar produtos com alíquota diferenciada de Pis e Cofins? - Fiscal -
Como configurar uma empresa para bloquear lançamentos - Fiscal -
Como consultar notas a prazo que estão sem duplicatas informadas - Fiscal -
Como deve ser a configuração da matriz e da filial para a devida apuração no Bi e tributos federais - Fiscal -
Como editar Diferencial de Aliquota em bloco nas entradas - Fiscal -
Como editar Inscrição estadual de fornecedor/cliente em bloco: - Fiscal -
Como fazer a integração do movimento de FunRural com o Departamento Pessoal (DP)? - Fiscal -
Como fazer o envio de guia automática para o cliente - Fiscal -
Como gerar a guia de ISS e ISS Retido? - Fiscal -
Como gerar CSRF Tomador e IRRF Tomador por fornecedor? - Fiscal -
Como gerar GIA de ST - Fiscal -
Como gerar Guia DARE-SP com código de barras - Fiscal -
Como gerar guia de ICMS DF com código de barras para empresas de Tributação Simplificada - Fiscal -
Como gerar o relatório de Faturamento sem os valores de Receita Financeira e Ganhos de Capital - Fiscal -
Como gerar uma GNRE no Fiscal? - Fiscal -
Como gerar uma GPS de retenção / Valores de INSS das notas de Serviço Tomado - Fiscal -
Como Gerar um Relatório de Faturamento - Fiscal -
Como habilitar e desabilitar a aba "Itens da nota" - Fiscal -
Como lançar uma nota de comércio manualmente - Fiscal -
Como não considerar o valor de uma nota de devolução das bases de cálculo de PIS e COFINS das devoluções a abater do PIS e COFINS para empresas do lucro presumido - Fiscal -
Como realizar a apuração da Substituição Tributária no Sistema Fiscal - Fiscal -
Como realizar a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS no Regime não Cumulativo - Fiscal -
Como realizar a manutenção da base de dados no Fiscal - Fiscal -
Como realizar o lançamento de estorno de ICMS para CTE substituída - Fiscal -
Como realizar o recálculo dos impostos das notas no Fiscal - Fiscal -
Como retirar retenções indevidas das notas? - Fiscal -
Como utilizar o ISS, Receitas e Deduções? - Fiscal -
Como utilizar o módulo Movimento de Combustível - Fiscal -
Como verificar os tributos federais de uma empresa regime de caixa - Fiscal -
Como verificar os valores de Exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS no Regime Consolidado - Fiscal -
Como verificar qual a origem de importação da nota? - Fiscal -
Como zerar saldo credor indevido de uma empresa que era do Simples Nacional e trocou de tributação para Lucro Presumido/Real - Fiscal -
Conferência de crédito PIS e COFINS - Fiscal -
Conferência de valor de saldo credor de PIS e COFINS - Fiscal -
Conferência dos valores retidos exportados pelo Fiscal para ECF - Fiscal -
Configuração da Lei Complementar nº 224/2025 no Lucro Presumido - Fiscal -
Configuração de Centralização - Como cadastrar empresa matriz com filial? - Fiscal -
Configuração para a geração do arquivo ECF com valores retidos - Fiscal -
Configurações de Retenções - Atendendo a nova regra das CSRF de 2015 - Fiscal -
Consulta Notas - Como editar a Fórmula de Redução de Base de Calculo em Bloco - Fiscal -
Contribuição Previdenciária - Gerando a Guia de Contribuição - Fiscal -
DARF - Como cadastrar taxa selic para geração da DARF? - Fiscal -
DARF - Existe(m) empresa(s) em que a guia referente ao tributo esta configurada com período diferente do informado na referência inicial e referência final. Verifique! - Fiscal -
DARF - Geração de DARF com vencimento prorrogado - Fiscal -
Data de Vencimento de DARF - Fiscal -
DCTF - Como fazer uma retificação da DCTF mensal? - Fiscal -
DCTF - ERRO - A empresa X não possui Sócio representante responsável pelo CNPJ. - Fiscal -
DCTF - Erro - Campo 06 Grupo de Tributo não pode ser "11" se Ano Período for superior a 2023 - Fiscal -
DCTF - Erro - Não possui cadastro da tabela da DCTF no período especificado - Fiscal -
DCTF - Erro - O código da receita não pertence ao grupo de tributos informados - Fiscal -
DCTF - Erro - Opções da caixa de combinação critério de reconhecimento das variações monetárias dos direitos de créditos das obrigações do contribuinte em função da taxa de câmbio deve ser recolhida - Fiscal -
DCTF - Erro - Os Registros R11, R12, R14, R15 e/ou R16 não deverão existir quando, no registro tipo R10, houver a indicação de que o saldo do débito correspondente será dividido em quotas (campo 17 do R10 = 1). - Fiscal -
DCTF - Erro - "O tributo "DARF - IRPJ", com vencimento em xxx e no valor xxx de está com CNPJ do DARF inválido" - Fiscal -
DCTF - Erro - Periodicidade diferente da tabela da constante do sistema. - Fiscal -
DCTF - erro - tipo de registro: R01 Dados Iniciais|Campo deve ser preenchido com "0" - Fiscal -
DCTF - Guia gerada no DP indo com código incorreto na DCTF mensal - Fiscal -
Declaração de Pessoas Jurídicas que utilizam Benefícios Fiscais - (Dirbi) - Fiscal -
Declarações Municipais - Como gerar? - Fiscal -
Definitividade da base de cálculo presumida do ICMS devido por substituição tributária - MG - Fiscal -
Demonstrativo de Lucro Isento - Relatório Lucro Presumido/Real - Fiscal -
Desconsiderar FECP na exclusão de base de PIS/COFINS - Fiscal -
Desinstalar o Warsaw, G-buster e/ou Core - Fiscal -
DeSTDA - A quantidade de itens da substituição por UF de destino (G625) deve ser igual à quantidade de inscrições estaduais substitutas (0002) somado com a UF de origem multiplicado quatro, de cada Indicador do tipo de valor - Fiscal -
DeSTDA - Campo IND_ED - E o formato desse campo não confere com o estabelecido no leiaute - Fiscal -
DeSTDA - O conteúdo informado não atende a regra de formação deste campo, Linha '0100'(Contabilista) - Fiscal -
DeSTDA - PRF_ICMS - E - este campo deve ser preenchido - Fiscal -
DeSTDA - PRF_ISS - E - Este campo deve ser preenchido - Fiscal -
Devolução do período no relatório de faturamento - Fiscal -
DIFAL ao Consumidor Final - Fiscal -
Diferença entre o livro de ICMS e o módulo Notas Fiscais e Produtos - Valor Contábil - Fiscal -
Divergências nos tributos federais. Como realizar a conferência dos valores? - Fiscal -
Divergências nos valores de ICMS - Fiscal -
É possível importar notas de ISS por Rotinas Automaticas? - Fiscal -
É possível lançar valores em outras moedas no sistema Fiscal? - Fiscal -
Equivalência de CST de IPI - Fiscal -
Erro ao gerar o relatório de Retenção Serviço Tomados - "O calculo do IRRF Tomador decorrente de alugueis pagos por Pessoa Jurídica a Pessoa Física, com o código de receita 3208, foi feito de acordo com o artigo do 631 RIR/99." - Fiscal -
Erro ao gerar o relatório do Lucro Presumido/Real - "A tabela de IRRF não foi encontrada na referência XX/XXXX" - Fiscal -
Erro - DCTF - R02 Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz - Fiscal -
Escrita Fiscal - DIRF - A empresa possui movimento de notas de serviço no WFiscal, porém não foram encontrados os códigos de Receita para Tomador no Ano-base - Fiscal -
Escrita Fiscal - Integração Dirf - Fiscal -
Escrituração de notas canceladas - Fiscal -
Estoque - Como exportar estoque no BI pelo CFOP? - Fiscal -
Exclusão de ICMS da base de PIS e COFINS para notas de Ativo Imobilizado - Fiscal -
Exclusão de IPI na base de créditos do PIS/COFINS - Fiscal -
Exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS - Fiscal -
Exclusão do Pedágio da Base de cálculo dos Tributos Federais - Fiscal -
Exportação de Chave Privada - Fiscal -
Exporta ECF - Retenções não estão sendo geradas no arquivo - Fiscal -
FiscalBot - Fiscal -
Fiscal - Como cadastrar empresa Imune e Isenta? - Fiscal -
Fiscal - Como gerar Relatório de Duplicatas? - Fiscal -
Fiscal - Como gerar relatório de ICMS por CFOP? - Fiscal -
Fiscal - Como gerar uma Guia em várias vias? - Fiscal -
Fiscal - Como verificar alterações feitas na auditoria do sistema? - Fiscal -
Fiscal - O que é equivalência de CST? - Fiscal -
GARE sem CNAE - Como ajustar? - Fiscal -
Geração da DARF com data de vencimento incorreta e multa/juros indevidos - Fiscal -
Geração das guias DARF com código de barras no Escrita Fiscal - Fiscal -
Geração das Guias de ICMS de DF com código de Barras - Fiscal -
Geração das Guias de ICMS de Goiás com código de Barras - Fiscal -
Geração das Guias de ICMS de Minas Gerais com Código de Barras - Fiscal -
Geração das Guias de ICMS do Rio de Janeiro com Código de Barras - Fiscal -
Geração e configuração para a DCTF - Fiscal -
Gerenciar Guias - Como excluir uma Guia ? - Fiscal -
Gerente Eletrônico - Fiscal. -
Gestão Tributária 360 - Fiscal. -
GI ICMS - Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais - Fiscal -
Guia de ICMS não está sendo gerada, pois está sem valor no período - Fiscal -
Guia de PIS e COFINS não está sendo gerada pois está sem valor no período - Fiscal -
Guia diferencial de alíquota - Antecipação Parcial - GO - Fiscal -
Importação NF-e acusa bloqueio de internet - Fiscal -
Incompatibilidade da DAS com o Internet Explorer 11 - Fiscal -
Integração Bimer x Fiscal: Diferencial de Alíquotas na Entrada - Fiscal -
Integração dos impostos pelo Valor Bruto - Fiscal -
Integração e-CAC - Fiscal -
Integração entre Empresas - Transferência de movimento de comércio entre matriz e filiais - Fiscal -
Integração Escrita Fiscal x eIndicadores - Empresas do Simples Nacional - Fiscal -
Integração Fiscal x Contábil: Como integrar valores de Outros Débitos e Créditos - Fiscal -
Integração Shop (SPED) x Central eContador (Fiscal) - Fiscal -
ISS, Receitas e Deduções - Como editar em bloco o Código de operação das notas de serviços prestados - Fiscal -
ISS, Receitas e Deduções - Como editar em bloco o CST de PIS e COFINS das notas de serviços - Fiscal -
ISS, Receitas e Deduções - Como gerar relatórios - Fiscal -
Iss, Receitas e Deduções - Edição de ISS em bloco - Fiscal -
Iss, Receitas e Deduções - Edição Valores de Retenção - Fiscal -
ISS Uniprofissional - Configuração e lançamentos - Fiscal -
Lançamento de Deduções para IR - Fiscal -
Lançamento de IPI - Fiscal -
Lançamento de Nota Inutilizada - Fiscal -
Lançamento Notas Modelo 59 (Cupom Fiscal Eletrônico) - Fiscal -
Lançamentos de códigos do Ajuste em Créditos ou Débitos de ICMS - Fiscal -
Lançamentos de códigos do Ajuste em Créditos ou Débitos de ICMS para Roraima - Fiscal -
Lançamentos de Créditos ou Débitos Anteriores de ICMS - Fiscal -
Lançamentos de operações com cartão de crédito - Fiscal -
LGPD: como seus dados são tratados no Pack? - Fiscal -
Livro de IPI - Conferência de valores - Fiscal -
Livro de ISS Modelo 1 - Quebra Mensal - Como gerar? - Fiscal -
Livros Fiscais - Imprime nome do fornecedor na observação do livro de Entrada - Fiscal -
Meus Sistemas - Fiscal -
Não foi cadastrado Fechamento e/ou o Cálculo de IR para a empresa xxxx no período informado. Deseja cadastrar agora? - Fiscal -
NFe - Sistema não atualizou os itens da nota - Fiscal -
NFe - Sistema não está importando o valor contábil e base - Fiscal -
NFSE - Código de operação informado não está cadastrado para esta empresa - Fiscal -
NOTA FISCAL - Fatura de Serviços de comunicação eletrônica - Modelo 62. - Fiscal -
Notas importadas não aparecem no movimento de Serviço - Fiscal -
Obrigações Legais - Apuração dos Fundos da DIME-SC - Fiscal -
Onde gerar um relatório de notas de comércio por UF? - Fiscal -
O que fazer quando a DARF tiver valor menor que R$10,00? - Fiscal -
O que fazer quando as retenções/Deduções (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) não puxam para o BI tributos. - Fiscal -
O que fazer quando CFOP de devolução na saída entra no cálculo da DAS - Fiscal -
O que fazer quando ocorre a mensagem "Relatório não existe" ao gerar relatório de faturamento? - Fiscal -
O que pode causar divergência na apuração de PIS e COFINS no BI Tributos Federais - Fiscal -
Outros Relatórios - Ao acessar o Módulo não são demostrados os Relatórios - Fiscal -
O Valor do movimento de Comércio não está sendo levado ao Relatório de Faturamento - Fiscal -
O Valor dos Serviços Prestados não está sendo levado ao relatório de faturamento - Fiscal -
PACK - Fiscal: Integração Central e-CAC - Fiscal -
PIS COFINS - Geração M100 e M500 para CSTs vinculados a mais de um tipo de receita - Fiscal -
PIS e Cofins não foram calculados após importação, como resolver? - Fiscal -
Principais cadastros para utilização do Fiscal - Fiscal -
Prorrogação do prazo de recolhimento dos Tributos Federais - Fiscal -
Guias geradas com código de barras no Fiscal - Fiscal -
Quando irá ocorrer o desmembramento de notas? - Fiscal -
Recurso Compartilhar ao gerar relatórios de apoio - Fiscal -
Regime Especial de Bebidas/Combustíveis - Fiscal -
Regime Misto de Apuração de PIS e COFINS - Fiscal -
Registro C400 - Cadastro ECF - Fiscal -
Relatório das notas de comércio por Cidade - Fiscal -
Relatório de faturamento com valor maior do escriturado na movimentação de notas de serviço? - Fiscal -
Relatório de Retenção de Serviços Tomados ou Prestados - Fiscal -
Resíduo do DARF/DAS - Fiscal. -
Retenção de IR pelo pagamento - Fiscal -
Retenções de ISS - Fiscal -
RET MG - E-commerce: Como gerar guia DAE MG - Fiscal -
Revendedoras de Veículos: Cálculo dos impostos federais - Fiscal -
Solicitação de Declaração Conjunta - Fiscal -
Substituição da DCTF para DCTFWeb - Fiscal -
Sugerir base de retenção dos tributos federais - Fiscal -
Telemetria, você sabe o que é? - Fiscal -
Tudo que você precisa saber sobre a Alterdata IA - Fiscal -
Tudo que você precisa saber sobre as Rotinas Automáticas - Fiscal -
Tudo que você precisa saber sobre o gerenciador de duplicatas - Fiscal -
Tudo que você precisa saber sobre o Integra Contador - Fiscal -
Tudo que você precisa saber sobre o Painel Bilhetagem - Fiscal -
Tudo que você precisa saber sobre vinculação do certificado digital no sistema Fiscal - Fiscal -
Unificar fornecedor/cliente que estejam duplicados - Fiscal -
Valor da base de PIS e COFINS das notas divergente do Bi Tributos - Fiscal -
Valor do frete não está sendo somado no cálculo de PIS/COFINS - Fiscal -
Valores de Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) - Fiscal -
Apuração de PIS/COFINS para a LC Nº 224/2025 -
Valores de PIS e COFINS não constam no BI Tributos - Fiscal -
Vantagens de contratar o Integra Contador Serpro - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 42 - Apenas contribuintes optantes pela antecipação da obrigatoriedade de entrega ao eSocial - Fiscal -
REINF - Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Empresas em Regime de Caixa - Fiscal -
REINF - Código(s) de serviço não está(ão) configurado(s) corretamente para gerar o SPED Reinf - Fiscal -
REINF - Como configurar os processos administrativos/judiciais para a geração do evento R-1070 na EFD Reinf - Fiscal -
REINF - Como gerar a carga inicial do REINF? - Fiscal -
REINF - Como gerar o Reinf em ambiente de teste (Homologação) - Fiscal -
REINF - Como gerar o REINF em ambiente de produção (real)? - Fiscal -
REINF - Como gerar relatório de eventos enviados e de fechamentos do Reinf? - Fiscal -
REINF - Erro de validação 0004 A raiz do certificado digital do signatário ou do solicitante da informação deverá pertencer a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira - Fiscal -
REINF - Erro de validação 0005 O certificado digital do signatário ou do solicitante da informação encontra-se revogado. - Fiscal -
REINF - Erro de validação 0006 O certificado digital do signatário ou do solicitante da informação encontra-se expirado. - Fiscal -
REINF - Erro de validação 0007 O certificado digital do signatário ou do solicitante da informação não é válido. - Fiscal -
REINF - Erro de validação 0019 Ocorreu uma falha no acesso ao Sistema CNPJ. Aguarde alguns minutos e tente novamente. - Fiscal -
REINF - Erro de validação 0020 Ocorreu uma falha no acesso ao Sistema de Procuração Eletrônica. Aguarde alguns minutos e tente novamente. - Fiscal -
REINF - Erro de validação 0021 Falha ao assinar o recibo de entrega do Evento. Envie o evento novamente, para obter o recibo de entrega. - Fiscal -
REINF - Funcionalidade da Central SPED Reinf - Fiscal -
REINF - Geração dos eventos periódicos - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1006 - O mês/ano de início da validade das informações deve ser igual ou posterior à data de início das atividades da empresa - Fiscal -
REINF - Como enviar o REINF através de certificado por procuração? - Fiscal -
REINF - Como funciona a REINF na central DCTFWeb - Fiscal -
REINF - Erro de validação: 15 - Deve ser utilizado certificado digital do tipo e-CNPJ ou e-PJ cujo CNPJ base seja o mesmo do contribuinte - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-2060 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-2098 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-2099 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-3010 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-5001 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-1000 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-1070 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-2010 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-2020 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-2050 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que são os eventos R-2030 e R-2040 e quando serão gerados no REINF - Fiscal -
REINF - Quais os prazos de entrega para o REINF? - Fiscal -
REINF - Quem está obrigado a entrega do REINF? - Fiscal -
REINF - Cadastro de Contador Responsável - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-5011 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - Como gerar o relatório dos recibo de entrega - Fiscal -
REINF - Como verificar se o REINF de fato foi enviado ao portal E-cac - Fiscal -
REINF - Como trocar o certificado digital para envio do REINF - Fiscal -
REINF - Meu envio dos eventos está com o status "Pronto para envio" - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-9000 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - Como configurar o certificado digital para os envios do REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-2070 - Fiscal -
REINF - Como verificar o número do recibo dos envios do REINF - Fiscal -
REINF - Como gerar o REINF de empresas com Matriz e Filial? - Fiscal -
REINF - Como alterar o ambiente de TESTE para REAL? - Fiscal -
REINF - Como retornar do ambiente real para o ambiente de teste? - Fiscal -
REINF - Como acrescentar notas em um período já enviado? - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1005 - Já existe outro registro com período conflitante com o período informado - Fiscal -
REINF - Erro no Evento R-1000 - 1007 - O CNPJ deverá ser informado com 8 dígitos, ou seja, apenas a Raiz/Base - Fiscal -
REINF - Erro - 8 - Parâmetro {0} obrigatório não informado - Fiscal -
REINF - Como gerar a carga inicial do REINF em ambiente de teste (homologação)? - Fiscal -
REINF - Tabela de códigos de serviços ISS - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1225 - Prezado contribuinte, o início do envio obrigatório dos seus eventos da EFD-Reinf referentes - Fiscal -
REINF - Ao gerar, ocorre a mensagem "A empresa selecionada (Código Empresa) Nome Empresa, não está configurada para Gerar o Sped Reinf, Verifique!" - Fiscal -
REINF - Minha empresa tem um código no Fiscal e outro no DP, tem problema? - Fiscal -
REINF - Não foi informado o indicativo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta no cadastro do(s) fornecedor(es) - Fiscal -
REINF - Consigo salvar o recibo dos eventos enviados? - Fiscal -
REINF - Tudo que você precisa saber para envio do REINF - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1228 - Prezado contribuinte, somente é permitido o envio de seus eventos da EFD-Reinf para períodos a partir de 01/2019. - Fiscal -
REINF - Como cadastrar a classificação tributária - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010: Só serão aceitas notas onde a inscrição do estabelecimento for CNPJ ou CNO - Fiscal -
REINF - Todas as empresas deverão mandar os eventos iniciais? - Fiscal -
REINF - O sped Reinf só poderá ser gerado pelo modulo fiscal? - Fiscal -
REINF - Quando marcar a opção "Empresa obrigada à ECD" no cadastro da empresa? - Fiscal -
REINF - Como cadastrar o código de serviço ISS - Fiscal -
REINF - Erro: Foi identificado mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ Raiz na base de dados, para a correta geração dos eventos deverá ser feita a configuração de centralização das empresas em Cadastro >> Empresa>> aba Centralização. - Fiscal -
REINF - Quando não houver informação a ser enviada para o grupo de eventos periódicos "R-2010" a R-2060, deve ser enviado o evento "R-2099 " Fechamento dos Eventos Periódicos". - Fiscal -
REINF - Onde consultar a tabela de código de serviços do SPED REINF - Fiscal -
REINF - Como enviar o evento de fechamento - Fiscal -
REINF - Erro1226 - Prezado contribuinte, o início do envio obrigatório dos seus eventos da EFD-Reinf referentes aos fatos ocorridos a partir de 1º de julho de 2019 será a partir de 10/07/2019.. - Fiscal -
REINF - As informações ficam salvas por tempo indeterminado dos recibos de entrega do Reinf? - Fiscal -
REINF - Retorno que a obrigatoriedade de transmissão será a partir de xx/xxx - Fiscal -
REINF - Como cadastrar o código de atividade para Contribuição Previdenciária? - Fiscal -
REINF - Onde preencho as informações mensais? - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 1078 - A EFD já foi fechada para o período informado, ou existe um evento de fechamento em processamento - Fiscal -
REINF - Erro - 3 - Erro na cadeia do certificado digital do signatário ou do solicitante da informação - Fiscal -
REINF - Erro - 42 - Somente podem utilizar a EFD-REINF os contribuintes com obrigatoriedade de entrega ou aqueles que fizeram opção por antecipar sua utilização. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2050 - Existe(m) nota(s) de saída que o cliente não está com Indicativo de Comercialização selecionado - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2050 - Existe movimento de Receitas e Deduções que o cliente não está com Indicativo de Comercialização selecionado - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 ou R-2020: Só serão aceitas notas onde a inscrição do estabelecimento for CNPJ ou CNO. Nota(s): - Fiscal -
REINF - Erro ao gerar o R-2060: Para geração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta a empresa deve estar configurada com Desoneração da folha pela CPRB - Fiscal -
REINF - Erro no Evento R-2060 - Empresa está configurada para Contribuição Previdenciária pelo CNAE Principal e não foi informado o Código de Atividade - Fiscal -
REINF - Como sei que o Reinf foi enviado - Fiscal -
REINF - Como corrigir a pendência: A alíquota de INSS Retido deve ser igual a 11%, para a(s) nota(s): - Fiscal -
REINF - Erro ao gerar o R-2010: A alíquota de INSS Retido deve ser igual a 3,5%, para a(s) nota(s): - Fiscal -
REINF - Não informado CNPJ do participante da(s) nota(s) - Fiscal -
REINF - Não informado participante na(s) nota(s) - Fiscal -
REINF - REINF para empresas sem movimento - Fiscal -
REINF - Como consultar o status do Sped Reinf? - Fiscal -
REINF - A(s) nota(s): '...' não possuem código de serviço - Fiscal -
REINF - Minha empresa trocou de tributação, qual cronograma devo seguir? - Fiscal -
REINF - Erro: Existe(m) nota(s) de serviço prestado que o valor de INSS retido está com diferença, considerando a aplicação da base INSS retido X alíquota - Fiscal -
REINF - Erro: Existe(m) nota(s) de serviço tomado que o valor de INSS retido está com diferença, considerando a aplicação da base INSS retido X alíquota - Fiscal -
REINF - Como conferir se o Reinf foi aceito pela Receita Federal - Fiscal -
REINF - Especificações para envio do evento R-1050 - Fiscal -
REINF - 1102 - A data informada não pode ser maior que o ano/mês corrente - Fiscal -
REINF - 1480 - Campo ' dscLograd' com informações inválidas. Verifique se o conteúdo do campo está de acordo com a formatação do mesmo. No evento R-4020. - Fiscal -
REINF - 3 - Erro na cadeia do certificado digital do signatário ou do solicitante da informação - Fiscal -
REINF - 7056 - Prezado contribuinte, a partir de 22/07/2024 a transmissão dos eventos R-1000, R-1070, R-3010 e dos eventos da série R-2000 não pode ser efetuada no modo com processamento síncrono - Fiscal -
REINF - A Alíquota de INSS Retido não pode ser maior do que 11%. - Fiscal -
REINF - Alerta ao gerar o R-4020: Identificamos notas de serviços tomados com retenção de CSRF que não possuem data de pagamento - Fiscal -
REINF - Alerta na geração R-2050 - Caso seja necessária a geração do evento R-2050 deverá configurar no cadastro do Cliente o Indiciativo de Comercialização - Fiscal -
REINF - A nota fiscal de serviço da filial é lançada no movimento da filial ou da matriz? - Fiscal -
REINF - Aviso na série R-4000 - Identificamos notas de * sem código de natureza de rendimento. Para que essa(s) nota(s) seja(m) enviada(s) na EFD-Reinf é necessário que a natureza de rendimento - Fiscal -
REINF - Cenários de obrigatoriedade para os eventos para Pessoa Física (PF) - Fiscal -
REINF - Certificado Bloqueado - Fiscal -
REINF - Certificado com status "Falha na assinatura" - Fiscal -
REINF - Certificado não fica online - Fiscal -
REINF - Como ajustar a data de obrigatoriedade? - Fiscal -
REINF - Como ajustar em bloco a Natureza de Rendimento no movimento - Fiscal -
REINF - Como alterar a classificação tributária da empresa? - Fiscal -
REINF - Como alterar os dados do responsável que foram enviados no R-1000? - Fiscal -
REINF - Como cadastrar CEI/CNO ? - Fiscal -
REINF - Como conferir os valores do REINF - Fiscal -
REINF - Como configurar a CPRB para geração do REINF - Fiscal -
REINF - Como configurar as retenções das NFS-e - Conferindo Valores - Fiscal -
REINF - Como configurar o Funrural para geração do R-2050 - Fiscal -
REINF - Como configurar um certificado na NUVEM - Fiscal -
REINF - Como confirgurar uma empresa? - Fiscal -
REINF - Como deve ser o preenchimento da classificação tributária de empresas do Simples para o envio do SPED Reinf. - Fiscal -
REINF - Como efetuar a reabertura de período através do sistema - Fiscal -
REINF - Como efetuar a reabertura de período através do sistema ? - Fiscal -
REINF - Como efetuar o envio do REINF quando a empresa veio de outro escritório contábil - Fiscal -
REINF - Como enviar o REINF para uma empresa em situação de extinção - Fiscal -
REINF - Como enviar o REINF pelo Fiscal para empresas que já enviaram por fora do sistema - Fiscal -
REINF - Como fica o Reinf quando a retenção for inferior à R$ 10,00 - Fiscal -
REINF - Como gerar a Contribuição Previdenciária, GILRAT e SENAR para o evento R-2050 ? - Fiscal -
REINF - Como gerar o relatório do Sped Reinf - Fiscal -
REINF - Como gerar os eventos da série R-4000 em ambiente de teste (Homologação) - Fiscal -
REINF - Como identificar o número e a descrição da mensagem de erro na DCTFWeb REINF/MIT - Fiscal -
REINF - Como incluir o sistema nas exceções do Firewall da máquina para que não interfira nos envios para o e-CAC - Fiscal -
REINF - Como informar a baixa da empresa no REINF - Fiscal -
REINF - Como inserir uma coluna com o número de recibo na tela da Central da REINF - Fiscal -
REINF - Como lançar valores de retenção de anos anteriores para o REINF - Fiscal -
REINF - Como realizar a exclusão de movimentos enviados para o REINF - Fiscal -
REINF - Como realizar a geração do REINF para empresas SCP ? - Fiscal -
REINF - Como realizar a retificação do REINF - Fiscal -
REINF - Como realizar o envio de uma filial quando a matriz já foi enviada. - Fiscal -
REINF - Como realizar o lançamento manual das retenções de INSS? - Fiscal -
REINF - Como vincular a natureza de rendimento ao código de serviço ISS - Fiscal -
REINF - Conferência dos valores do REINF X DCTF Web - Fiscal -
REINF - Conferência do Valor Bruto para R-2055 - Fiscal -
REINF - Configuração para empresa Imune e Isenta. - Fiscal -
REINF - Cronograma de entrega do Reinf - Fiscal -
REINF - Data do Fato Gerador para lançamento dos Lucros e Dividendos - Fiscal -
REINF - Desoneração da folha pela CPRB - Suspensão da liminar que reconhecia a inconstitucionalidade da Lei 14.784/2023 - Fiscal -
REINF - Empresas do Simples Nacional já estão obrigadas a entregar o REINF? - Fiscal -
REINF - Empresas SCP são obrigadas a enviar Reinf ? - Fiscal -
REINF - Envio do plano de saúde na Reinf - Fiscal -
REINF - Envio Fechamento em Bloco - Fiscal -
REINF - É obrigatório preencher os dados relacionados a Processos Administrativos e Judiciais ? - Fiscal -
REINF - Erro - 1234 - O CNPJ está baixado no período de apuração. O mês/ano de referência das informações é maior que o mês/ano da data da baixa retornada pelo sistema CNPJ - Fiscal -
REINF - Erro - 1254 - Não é permitido o envio de mais de um evento num mesmo período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro - 1393 - Já existe lote um lote idêntico recebido na base do ambiente nacional. - Fiscal -
REINF - Erro - 1474 - Nome de pessoa física inválido. Verifique a regra de validação 'REGRA_NOME_VALIDO' da documentação técnica. - Fiscal -
REINF - Erro - 1508 - A informação do indicativo de entidade vinculada a União (tag indUniao) é obrigatória e exclusiva se a natureza jurídica do declarante for igual a: [101-5,104-0,107-4,110-4, 113-9, 116-3, 121-0, 122-8, 125-2, 126-0] - Fiscal -
REINF - Erro - 1540 - A natureza de rendimento informada deve existir na Tabela 01 - Tabela de Natureza do Rendimento, vigente na data do fato gerador do pagamento - Fiscal -
REINF - Erro - 1568 - O nome do beneficiário de remessa ao exterior informado está inválido. Verifique a regra de validação "REGRA_NOME_VALIDO_EXT" da documentação técnica - Fiscal -
REINF - Erro: 20 - Ocorreu uma falha no acesso ao Sistema de Procuração Eletrônica. Por favor tente novamente. - Fiscal -
REINF - Erro - 22 - Já foi recepcionado anteriormente um evento com o mesmo identificador (id). - Fiscal -
REINF - Erro - 30 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD - Fiscal -
REINF - Erro - 37 - Já existe na base de dados do Ambiente Nacional um evento com mesma identificação - Fiscal -
REINF - Erro de validação: 0002 - Ocorreu uma falha ao atualizar as tabelas do sistema. - Fiscal -
REINF - Erro de validação 0022 O evento já se encontra na base de dados do sistema. - Fiscal -
REINF - Erro de validação: "1265 vlrRendTrib - Informação permitida para os casos em que para a natureza do rendimento informada em [natRend] houver 'IR' na coluna 'Tributo' da Tabela 01. - Fiscal -
REINF - Erro de validação: 1 - Ocorreu uma falha ao realizar a verificação da versão das tabelas do sistema no Ambiente Nacional. - Fiscal -
REINF - Erro de validação: 29 - Erro ao gerar DCTF: Tipo 3 - Codigo 373 - Descricao: 'Erro ao acessar cache entidade de dominio:CategoriaDctf. - Fiscal -
REINF - Erro de validação: 29 - Erro ao gerar DCTF: Tipo 3 - Codigo 373 - Descrição: 'Ocorreu um erro na execução da rotina SQLAda: Rotina Histórico CNPJ.' - Fiscal -
REINF - Erro de validação: 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo 3 - Codigo 373 - Descricao: 'Erro ao acessar cache entidade de dominio:CreditoTributario.' - Fiscal -
REINF - Erro de validação: 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo 3 - Codigo 373 - Descricao: 'Erro ao acessar cache entidade de dominio:ClassificacaoTributaria.' - Fiscal -
REINF - Erro de validação: 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo 3 - Codigo 373 - Descricao: 'Erro ao acessar cache entidade de dominio:NaturezaJuridica.' - Fiscal -
REINF - Erro de validação: 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo 3 - Codigo 373 - Descricao: 'Erro ao acessar cache entidade de dominio:TipoCreditoVinculavel.' - Fiscal -
REINF - Erro de validação: 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo 3 - Codigo 373 - Descricao: 'Value cannot be null. Parameter name: source.' - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1001 - Data inválida. A data informada deve ser uma data válida posterior ou igual à data inicial de implantação do Reinf. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1002 - Data inválida. A data informada deve ser posterior ou igual à data inicial - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1003 - Telefone inválido. Devem ser informados apenas números, com mínimo de 10 dígitos - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1004 - E-mail inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1007 - O CNPJ deverá ser informado com 8 dígitos.O CNPJ deverá ser informado com 8 dígitos, ou seja, apenas a Raiz/Base - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1009 - Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1012 - CNPJ inválido: está baixado no período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1015 - Classificação tributária inválida. Os códigos 21 e 22 só podem ser utilizados por pessoa física. Os demais códigos devem ser utilizados por pessoa jurídica. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1017 - CPF não consta na base da Receita Federal do Brasil - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1078 - A EFD já foi fechada para o período informado, ou existe um evento de fechamento em processamento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1079 - Registro não existe na tabela com a mesma chave e período de validade informados no evento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1185- O grupo infoEFR é obrigatório se a Natureza Jurídica = [102-3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4]. Não deverá ser informado nos demais casos. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 11 - Ocorreu uma falha no acesso ao Sistema CPF - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1226 - Prezado contribuinte, o início do envio obrigatório dos seus eventos da EFD-Reinf ainda será definido em data a ser fixada em ato da RFB - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1226 - Prezado contribuinte, o início do envio obrigatório dos seus eventos da EFD-Reinf referentes aos fatos ocorridos a partir de 1º de julho de 2019 será a partir de 10/07/2019 - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1227 - Prezado contribuinte, o início do envio obrigatório dos seus eventos da EFD-Reinf ainda será definido em data a ser fixada em ato da RFB. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1228 - Prezado contribuinte, o início do envio obrigatório dos seus eventos da EFD-Reinf ainda será definido em data a ser fixada em ato da RFB - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1228 - Prezado contribuinte, somente é permitido o envio de seus eventos da EFD-Reinf para períodos a partir de 05/2021 - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1229 - Ocorreu uma falha no acesso ao sistema Simples Nacional. Por favor, aguarde alguns minutos e tente novamente - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1230 - O período de {0} da validade não pode ser maior que a data atual. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1235 - Conteúdo de indEscrituração está inválido. Para tpInsc = 2 (Pessoa Física) a tag indEscrituracao deve obrigatoriamente ser igual a 0. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1468 - CNPJ do declarante consta como Sociedade em Conta de Participação - natureza jurídica 212-7, portanto, impedida de enviar eventos - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1468 - O CNPJ do Declarante consta com a Natureza Jurídica 303-4. Nesse caso, as informações devem ser apresentadas no CPF do tabelião - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1472 - O início da obrigatoriedade de envio de informações da EFD-Reinf por pessoas físicas foi postergado para a data de implantação da versão S-1.0 do eSocial. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1474 - Nome de pessoa física inválido. Verifique a regra de validação 'REGRA_NOME_VALIDO' da documentação técnica. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1483 - Endereço de correio eletrônico 'XXXXXXXXX@gmail.com' inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 1528 - O grupo infoEFR não pode ser informado para a natureza jurídica do contribuinte declarante - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 25 - Ocorreu um erro no processamento. Por favor, tente novamente. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 30 - CPF do responsável inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 30 - Nome de pessoa física inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 30 - O delimitador informado no documento XML não é um delimitador reconhecido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 30 - Os eventos da série R-4000 somente serão aceitos após a data de início da obrigatoriedade das retenções federais - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 30 - 'tpAmb' element is invalid - The value '0' is invalid according to its datatype 'UnsignedInt' - Fiscal -
REINF - Erro no Evento R-1000 - 30 - Um item com a mesma chave já foi adicionado - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 36 - A versão do leiaute do evento, definida no namespace do evento, deverá ser aceita pelo sistema (por padrão a última vigente para o tipo de evento) - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1000 - 38 - Para envio de eventos para a produção, o ambiente deve ser igual a 1 - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1070 - 1005 - Já existe outro registro com período conflitante com o período informado - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1070 - 1009 - Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1070 - 1196 - Número de processo inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-1070 - 30 - Identificação da vara inválida - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 1009 - Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 1020 - CNPJ inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 1022 - Só é possível enviar retificações se o período não estiver fechado - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 1028 - Não é permitido o envio de mais de um evento para o contribuinte, num mesmo período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 1029 - O CNPJ 'XXXXXX' informado não deve pertencer ao contribuinte declarante - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 1078 - A EFD já foi fechada para o período informado, ou existe um evento de fechamento em processamento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 1183 - O valor da retenção {vlrRetencao} informado não pode ser maior que 11% da Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária {vlrBaseRet} - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 1213 - CNO inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 1524 - O número de série deve ser informado somente com letras (não acentuadas), números, ponto ou traço - Fiscal -
REINF - Erro no Evento R-2010 - 1525 - O número do documento deve ser informado somente com letras (não acentuadas), números, ponto ou traço - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 25 - Ocorreu um erro no processamento. Por favor, tente novamente. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 30 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 30 - A numeração do CNPJ possui quantidade de caracteres inválidos - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 30 - A observação da nota possui caracteres inválidos - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 30 - A série da nota é inválida - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 30 - Número de inscrição do estabelecimento inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 30 - Tipo de serviço não informado - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 36 - A versão do leiaute do evento, definida no namespace do evento, deverá ser aceita pelo sistema (por padrão a última vigente para o tipo de evento) - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2010 - 37 - Já existe na base de dados do Ambiente Nacional um evento com mesma identificação. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 1009 - Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 1020 - CNPJ inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 1022 - O número do recibo deve ser referente a um evento ativo, com mesmo tipo e período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 1022 - Retificação não permitida. Para realizar a retificação, o número de recibo do evento que será retificado deverá referir-se a um evento válido (ainda não excluído ou retificado) - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 1029 - O CNPJ 'XXXXXX' informado não deve pertencer ao contribuinte declarante - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 1030 - O valor informado deve corresponder a soma do valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 1032 - O valor informado deve corresponder a soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante menos a soma do valor da retenção destacada na(s) nota(s) fiscal(ais) - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 1053 - O valor informado neste campo não deve ser superior ao somatório de 4% sobre os valores dos serviços prestados por segurados em condições especiais - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 1078 - A EFD já foi fechada para o período informado, ou existe um evento de fechamento em processamento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 1089 - Não é permitido o envio de mais de um evento para o contribuinte, num mesmo período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 1183 - O valor da retenção {vlrRetencao} informado não pode ser maior que 11% da Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária {vlrBaseRet} - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 1213 - CNO inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 1226 - Prezado contribuinte, o início do envio obrigatório dos seus eventos da EFD-Reinf ainda será definido em data a ser fixada em ato da RFB - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 1473 - Não é possível retificar o evento pois o período de apuração está fechado. Para realizar a retificação é necessário realizar a reabertura deste período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 1524 - O número de série deve ser informado somente com letras (não acentuadas), números, ponto ou traço - Fiscal -
REINF - Erro no Evento R-2020 - 1525 - O número do documento deve ser informado somente com letras (não acentuadas), números, ponto ou traço - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 2002 - O valor informado deve existir na Tabela de Classificação de Serviços Prestados Mediante Cessão de Mão de Obra/Empreitada Sujeitos a Retenção de Contribuição Previdenciária. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 25 - Ocorreu um erro no processamento. Por favor, tente novamente - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 30 - A numeração do CEI / CNPJ possui quantidade de caracteres inválidos - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 30 - A observação da nota possui caracteres inválidos - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 30 - A série da nota é inválida - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 36 - A versão do leiaute do evento, definida no namespace do evento, deverá ser aceita pelo sistema (por padrão a última vigente para o tipo de evento) - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 37 - Já existe na base de dados do Ambiente Nacional um evento com mesma identificação. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2020 - 38 - Para envio de eventos para a produção, o ambiente deve ser igual a 1. Para envio de eventos para a pré-produção, deve ser igual a 2 - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2030 - 1037 - Não foi enviado evento R-1070 com validade vigente no período de apuração informado para o número de processo: tipo 1 - número XXX - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2040 - 1029 - O CNPJ 'XXXXXX' informado não deve pertencer ao contribuinte declarante - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2040 - 1037 - Não foi enviado evento R-1070 com validade vigente no período de apuração informado para o número de processo: tipo 2 - número XXX - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2040 - 1078 - A EFD já foi fechada para o período informado, ou existe um evento de fechamento em processamento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2050: 1009 - Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2050 - 1022 - Retificação não permitida - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2050 - 1078 - A EFD já foi fechada para o período informado, ou existe um evento de fechamento em processamento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2050 - 1091 - Não é permitido o envio de mais de um evento para o contribuinte, num mesmo período de apuração para o mesmo estabelecimento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2050 - 25 - Ocorreu um erro no processamento. Por favor, tente novamente - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2050 - 36 - A versão do leiaute do evento, definida no namespace do evento, deverá ser aceita pelo sistema, por padrão a última vigente para o tipo de evento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2055 - 1009 - Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2055 - 1020 - CNPJ inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2055 - 1022 - Retificação não permitida - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2055 - 1042- O valor informado deve ser maior que zero - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2055 - 1078 - A EFD já foi fechada para o período informado, ou existe um evento de fechamento em processamento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2055 - 1451 - Indicativo de aquisição inválido para o tipo de contribuinte informado. Para Pessoa Jurídica, o tipo de aquisição deve ser igual a 3 ou 6. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2055 - 1452 - Indicativo de aquisição inválido para o tipo de contribuinte informado. Para Pessoa Física, o tipo de aquisição deve ser igual a 1, 2, 4 ou 5. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2055 - 1453 - A inscrição do produtor informada deve ser diferente da inscrição do contribuinte declarante. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2055 - 1459 - Não é permitido o envio de mais de um evento para o contribuinte - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2055 - 1473 - Não é possível retificar o evento pois o período de apuração está fechado. Para realizar a retificação é necessário realizar a reabertura deste período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2055 - 15 - Deve ser utilizado certificado digital do tipo e-CNPJ ou e-PJ cujo CNPJ base seja o mesmo do contribuinte responsável pela informação - Fiscal -
REINF - Erro no Evento R-2055: 20 - Ocorreu uma falha no acesso ao Sistema de Procuração Eletrônica. Por favor tente novamente. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2055 - 25 - Ocorreu um erro no processamento. Por favor, tente novamente - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2060 - 1009 - Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2060 - 1022 - O número do recibo deve ser referente a um evento ativo, com mesmo tipo e período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2060 - 1076 - Já existe outra tag tipoCod: codAtivEcon com mesma chave no evento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2060 - 1078 - A EFD já foi fechada para o período informado, ou existe um evento de fechamento em processamento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2060 - 1091 - Não é permitido o envio de mais de um evento para o contribuinte, num mesmo período de apuração para o mesmo estabelecimento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2060 - 1106 - O código da atividade econômica informado deve ser um código válido da tabela 9 - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2060 - 1213 - CNO inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2060 - 25 - Ocorreu um erro no processamento. Por favor, tente novamente - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2060 - 30 - A observação da nota possui caracteres inválidos - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2060 - 30 - Número de inscrição do estabelecimento inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2060 - 36 - A versão do leiaute do evento, definida no namespace do evento, deverá ser aceita pelo sistema (por padrão a última vigente para o tipo de evento) - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2060 - A alíquota da Contribuição Previdenciária sobre vendas está zerada - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2098 - 1009 - Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2098 - 1060 - Não existe evento de fechamento para o período informado. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2098 - 25 - Ocorreu um erro no processamento. Por favor, tente novamente. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2098 - 36 - A versão do leiaute do evento, definida no namespace do evento, deverá ser aceita pelo sistema (por padrão a última vigente para o tipo de evento) - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2098 - 38 - Para envio de eventos para a produção, o ambiente deve ser igual a 1. Para envio de eventos para a pré-produção, deve ser igual a 2 - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 0029 - A Suspensão com numProc já enviada por outro sistema com o mesmo motivo - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 1003 - Telefone inválido. Devem ser informados apenas números, com mínimo de 10 dígitos - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 1004 - E-mail inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 1009 - Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 1010 - ID inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 1012 - CNPJ inválido: está baixado no período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 1062 - Foram enviados eventos R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Tomados no período de apuração informado - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 1063 - Não foram enviados eventos R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados no período de apuração informado - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 1064 - Foram enviados eventos R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados no período de apuração informado - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 1070 - Foram enviados eventos R-2050 - Comercialização da Produção Por Produtor Rural PJ/Agroindústria no período de apuração informado - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 1071 - Foram enviados eventos R-2060 - Informações CPRB - no período de apuração informado. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 1072 - Foram enviados eventos R-2060 - Informações CPRB - no período de apuração informado. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 11 - Ocorreu uma falha no acesso ao Sistema CPF - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 1226 - Prezado contribuinte, o início do envio obrigatório dos seus eventos da EFD-Reinf ainda será definido em data a ser fixada em ato da RFB - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 1228 - Prezado contribuinte, o início do envio obrigatório dos seus eventos da EFD-Reinf ainda será definido em data a ser fixada em ato da RFB - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 1472 - O início da obrigatoriedade de envio de informações da EFD-Reinf por pessoas físicas foi postergado para a data de implantação da versão S-1.0 do eSocial. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 25 - Ocorreu um erro no processamento. Por favor, tente novamente. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 29 - Erro ao gerar DCTF: Ticket 01.000000000003023299 - Tipo 2 - Codigo 75 - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Erro interno na DCTF. Ticket para acionamento DCTF = 01.000000000443550319 - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo 2 - Codigo 140 - Descricao: 'Erro na integração com o Sistema: NovoCNPJ - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo:2;Codigo 140;Descricao: 'Erro na integração com o Sistema: Novo CNPJ - Consulta Dados Cadastrais, Retorno: ' - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo:2;Codigo 140;Descricao: 'Erro na integração com o Sistema: Novo CNPJ - Dados Cadastrais, Retorno:WebServiceConsultaDadosCadastraisCNPJ. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo:2;Codigo 140;Descricao: 'Erro na integração com o Sistema: Novo CNPJ - Histórico, Retorno: ' - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo:3;Codigo 373;Descricao: 'An error occurred while executing the command definition. See the inner exception for details..' - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo:3;Codigo 373;Descricao: 'An error occurred while starting a transaction on the provider connection. See the inner exception for details..' - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo:3;Codigo 373;Descricao: 'Connection Timeout Expired. The timeout period elapsed while attempting to consume the pre-login handshake acknowledgement. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo 3 - Codigo 373 - Descricao: 'Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown..' - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo 3 - Codigo 373 - Descricao: 'Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding..' - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo 3 - Codigo 373 - Descricao: 'Object reference not set to an instance of an object..' - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo 3 - Código 373 - Descricao: 'Snapshot isolation transaction aborted due to update conflict...' - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Tipo 3 - Codigo 373 - Descricao: 'Timeout expired. The timeout period elapsed prior to obtaining a connection from the pool. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 29 - Ticket 01.000000000347762961 - Tipo 2 - Código 432 - Descrição: "Consta da apuração Código(s) de Receita enviados(s) anteriormente por outra origem, gerando duplicidade de débitos..." - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 30 - CPF do responsável inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 30 - Um item com a mesma chave já foi adicionado - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - 37 - Já existe na base de dados do Ambiente Nacional um evento com mesma identificação - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-2099 - "Houve um erro na hora de assinar o lote, repita o procedimento" - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 1009 - Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 1021 - CPF inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 1022 - Retificação não permitida. Para realizar a retificação, o número de recibo do evento que será retificado deverá referir-se a um evento válido (ainda não excluído ou retificado) - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 1042 - O valor informado deve ser maior que zero - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 1078 - A EFD já foi fechada para o período informado, ou existe um evento de fechamento em processamento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R- 4010 - 1242 - A Natureza do Rendimento informada (12001) não consta da Tabela 01 - Tabela de Natureza do Rendimento. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 1273 - O valor do rendimento bruto {vlrRendBruto} deve ser maior ou igual ao valor do rendimento tributável {vlrRendTrib} - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 1306 - O grupo de 'Informações complementares relativas a pagamentos a residente fiscal no Exterior' {infoPgtoExt} tem preenchimento obrigatório se o país de residência {paisResidExt} for informado - Fiscal -
REINF - Erro no evento R- 4010 - 1410 - O 'Indicativo de rendimento de natureza diversa de RRA e que seja oriundo de uma decisão judicial' - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 1473 - Não é possível retificar o evento pois o período de apuração está fechado. Para realizar a retificação é necessário realizar a reabertura deste período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 1494 - Não são aceitos os números de inscrição - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 1499 - O somatório do valor mensal de rendimento tributável {vlrRendTrib} deve ser maior que: a) a soma do imposto retido {vlrIR} mais b) a soma de todos os registros filho das deduções {vlrDeducao} - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 1536 - Prezado contribuinte, o período de apuração para envio dos seus eventos de Retenções na Fonte (série R-4000) na EFD-Reinf inicia em 09/2023 - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 1539 - A natureza de rendimento informada não é permitida para declarante pessoa física - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 1550 - A natureza de rendimento XXXXX não pode ser utilizada para beneficiário pessoa física se a coluna País Exterior - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 1553 - É obrigatório o código de país estrangeiro para a natureza do rendimento XXXXX informada, conforme se verifica com o campo "O" na coluna País Exterior - PF da tabela 01." - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 1556 - Esta operação não pode ser realizada, pois a escrituração já foi fechada para este período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 15 - Operação não permitida. Para pessoa jurídica, deve ser utilizado certificado digital: da matriz do CNPJ declarante, ou cujo CPF pertença ao representante legal do CNPJ da matriz do declarante - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 25 - Ocorreu um erro no processamento. Por favor, tente novamente - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 30 - O CPF do beneficiário vinculado no movimento está inválido. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 37 - Já existe na base de dados do Ambiente Nacional um evento com mesma identificação. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4010 - 38 - Para envio de eventos para a produção, o ambiente deve ser igual a 1. Para envio de eventos para a pré-produção, deve ser igual a 2 - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1009 - Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1020 - CNPJ inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1022 - Retificação não permitida. Para realizar a retificação, o número de recibo do evento que será retificado deverá referir-se a um evento válido (ainda não excluído ou retificado) - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1042 - O valor informado deve ser maior que zero - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1078 - A EFD já foi fechada para o período informado, ou existe um evento de fechamento em processamento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1240 - A data informada deve estar compreendida no período de apuração ao qual se refere o arquivo, conforme informado em (perApur} - Fiscal -
REINF - Erro no evento R- 4020 - 1242 - A Natureza do Rendimento informada (15044) não consta da Tabela 01 - Tabela de Natureza do Rendimento. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1306 - O grupo de 'Informações complementares relativas a pagamentos a residente fiscal no Exterior' {infoPgtoExt} tem preenchimento obrigatório se o país de residência {paisResidExt} for informado - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 -1351 - O número de inscrição do estabelecimento {nrInscEstab} é incompatível com o tipo de inscrição do contribuinte declarante {tpInsc}. - Fiscal -
REINF - Erro no Evento R-4020 - 1352 - O CNPJ do beneficiário {cnpjBenef} é de preenchimento obrigatório se houver pelo menos um pagamento/crédito para residente no Brasil - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1353 - Não é permitido o envio de mais de um evento num mesmo período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1354 - O CNPJ do beneficiário {cnpjBenef} só pode ser igual ao CNPJ do declarante {ideContri} se a natureza de rendimento {natRend} - Fiscal -
REINF - Erro no evento R- 4020 - 1415 - O indicativo de rendimento oriundo de decisão judicial - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1473 - Não é possível retificar o evento pois o período de apuração está fechado. Para realizar a retificação é necessário realizar a reabertura deste período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro no Evento R-4020 - 1480 - Campo 'bairro' com informações inválidas. Verifique se o conteúdo do campo está de acordo com a formatação do mesmo - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1483 - Endereço de correio eletrônico 'XXXXXXXXX@gmail.com' inválido - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1495 - Não são aceitos os CNPJ básicos de números - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1536 - Prezado contribuinte, o período de apuração para envio dos seus eventos de Retenções na Fonte (série R-4000) na EFD-Reinf inicia em 09/2023 - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1539 - A natureza de rendimento informada não é permitida para declarante pessoa física - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1540 - A natureza de rendimento informada deve existir na Tabela 01 - Tabela de Natureza do Rendimento, vigente na data do fato gerador do pagamento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1551 - A natureza de rendimento XXXXX não pode ser utilizada para beneficiário pessoa jurídica se a coluna País Exterior - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1554 - É proibido o código de país estrangeiro para a natureza do rendimento xxxxx informada, conforme se verifica com o campo "N" na coluna País Exterior - PJ da Tabela 01 - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1555 - É obrigatório o código de país estrangeiro para a natureza do rendimento XXXXX informada, conforme se verifica com o campo "O" na coluna País Exterior - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1556 - Esta operação não pode ser realizada, pois a escrituração já foi fechada para este período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 1564 - A data da escrituração contábil [dtEscrCont] é obrigatória e exclusiva se a natureza do rendimento informada no campo [natRend] for igual a [12052]. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 15 - Operação não permitida. Para pessoa jurídica, deve ser utilizado certificado digital: da matriz do CNPJ declarante, ou cujo CPF pertença ao representante legal do CNPJ da matriz do declarante - Fiscal -
REINF - Erro no evento R- 4020 - 25 - Ocorreu um erro no processamento. Por favor, tente novamente - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 30 - O CNPJ do beneficiário vinculado no movimento está inválido. v1.00 - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 30 - O fato gerador não está dentro do período de escrituração - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 30 - Os eventos da série R-4000 somente serão aceitos após a data de início da obrigatoriedade das retenções federais - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 37 - Já existe na base de dados do Ambiente Nacional um evento com mesma identificação. - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4020 - 38 - Para envio de eventos para a produção, o ambiente deve ser igual a 1. Para envio de eventos para a pré-produção, deve ser igual a 2 - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4080 - 1009 - Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4080 - 1022 - Retificação não permitida. Para realizar a retificação, o número de recibo do evento que será retificado deverá referir-se a um evento válido (ainda não excluído ou retificado) v1.00 - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4080 - 1556 - Esta operação não pode ser realizada, pois a escrituração já foi fechada para este período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4080 - 15 - Operação não permitida. Para pessoa jurídica, deve ser utilizado certificado digital: da matriz do CNPJ declarante, ou cujo CPF pertença ao representante legal do CNPJ da matriz do declarante - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4080 - 25 - Ocorreu um erro no processamento. Por favor, tente novamente - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4099 - 1003 - Telefone inválido. Devem ser informados apenas números, com mínimo de 10 dígitos - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4099 - 1009 - Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4099 - 1484 - O evento R-4099 só é aceito se houver algum evento da série R-4000 enviado para o período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4099 - 1485 - O Indicativo de fechamento ou reabertura de movimento relativo aos eventos da série R-4000 só pode ser informado com [0] se o período de apuração estiver [Em Andamento] - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4099 - 1485 - O Indicativo de fechamento ou reabertura de movimento relativo aos eventos da série R-4000 só pode ser informado com [1] se o período de apuração estiver [Fechada] - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4099 - 15 - Operação não permitida. Para pessoa jurídica, deve ser utilizado certificado digital: da matriz do CNPJ declarante, ou cujo CPF pertença ao representante legal do CNPJ da matriz do declarante - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4099 - 25 - Ocorreu um erro no processamento. Por favor, tente novamente - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4099 - 29 - Ocorreu um erro no acesso ao sistema DCTFWEB. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, favor entrar em contato através do "Fale Conosco" da DCTFWEB - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-4099 - 29 - Sistema DCTF retornou mensagem de erro: Erro interno na DCTF. Ticket para acionamento DCTF = 01.000000000443550319 - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-9000 - 1078 - A EFD já foi fechada para o período informado, ou existe um evento de fechamento em processamento - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-9000 - 1556 - Esta operação não pode ser realizada, pois a escrituração já foi fechada para este período de apuração - Fiscal -
REINF - Erro no evento R-9000 - 34 - O número de recibo informado deve ser relativo a um evento ativo do mesmo contribuinte - Fiscal -
REINF - Erro no R-2020 - 1106 - O código da atividade econômica informado deve ser um código válido da tabela 9 - Fiscal -
REINF - Erro no R-2060 - 30 - O código da atividade econômica informado é invalido - Fiscal -
REINF - Erro: O telefone de contato deve ter no minimo 10 dígitos - Dirija-se ao Alterdata Pack >> Cadastro >> Informações do Contador para ajustes. - Fiscal -
REINF - Evento R-2020 - Erro de validação 1031 - O valor informado deve corresponder a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária da(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) - Fiscal -
REINF - Evento R- 4020 - Naturezas de Rendimento 20001 e 20004 - Fiscal -
REINF - Existe(m) evento(s) de Carga Inicial em processamento ou com erro de validação na Central DCTFWeb REINF/MIT. Aguarde a conclusão ou faça os ajustes necessários para dar continuidade a geração dos eventos periódicos - Fiscal -
REINF - Existem registros periódicos pendentes de envio, o R-2099 não poderá ser enviado - Fiscal -
REINF - Importação do Plano de saúde na Reinf - Fiscal -
REINF - Importação movimento de pagamentos/créditos via SMI - Fiscal -
REINF - Importando as informações de Cartão de Crédito do eReinf - Fiscal -
REINF - Inclusão do recibo nos eventos com situação "pronto para o envio" ou "Lote rejeitado". - Fiscal -
REINF - Lançamento da retenção do IRRF que ocorre na rescisão por morte do colaborador - Fiscal -
REINF - Lançamento de Aluguel - Fiscal -
REINF - Lançamento de Cartão de Crédito - Fiscal -
REINF - Lançamento de Movimento de Pagamentos/Créditos ou Lucros e Dividendos - Fiscal -
REINF - Lançamento do Movimento de Pagamentos / Créditos - Fiscal -
REINF - Mensagem na geração: A carga inicial não foi gerada para a(s) empresa(s) - Fiscal -
REINF - Mensagem: "the statement has been terminated" ao vincular o certificado digital. - Fiscal -
REINF - Microempreendedor Individual (MEI) deve entregar o REINF? - Fiscal -
REINF - Não foi gerado o R-2060 devido a Receita Bruta decorrente de atividades desoneradas ter sido igual ou inferior a 5% da receita bruta total - Fiscal -
REINF - Natureza de Rendimento - Fiscal -
REINF - Notas sem retenção devem ser enviadas na série R-4000 do SPED REINF? - Fiscal -
REINF - Obrigatoriedade de envio para os contribuintes do 3° grupo - Fiscal -
REINF - Onde enviar as informações, no REINF ou no eSocial? - Fiscal -
REINF - Onde posso verificar os valores de retenções de INSS? - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-1050 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-2055 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-4010 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-4020 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-4040 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-4080 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-4099 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-9005 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
REINF - O que é o evento R-9015 e quando será gerado no REINF - Fiscal -
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SPED Contribuições - Como lançar Retenções e Deduções no Módulo Movimento SPED Lucro Presumido - Fiscal -
SPED Contribuições - Como lançar valores Benefício PERSE no PIS/COFINS para SPED Contribuições - Fiscal -
SPED Contribuições - Como não levar Itens com CST 99 para o SPED contribuições ? - Fiscal -
SPED Contribuições - Como vincular Processos Judiciais e Administrativos em Notas de Modelo 62 - Fiscal -
SPED Contribuições - Conferência dos CSTs de PIS/COFINS - Fiscal -
SPED Contribuições - Conferência dos registros dos M400/M800 - Fiscal -
SPED Contribuições - Configurações para a geração dos registros M400, M410, M800 e M810, no SPED Contribuições - Fiscal -
SPED Contribuições - Configurando a geração do arquivo SPED Contribuições Consolidado - Fiscal -
SPED Contribuições - Configurando a geração do arquivo SPED Contribuições Consolidado - Ribbon - Fiscal -
SPED Contribuições - CSTs de entrada que não vão para o SPED Contribuições - Fiscal -
SPED Contribuições - Data inválida - usar formato "ddmmaaaa" no registro 0500 - Fiscal -
SPED Contribuições - Deverá existir um registro M400/M800 para cada CST informados nos documentos com CST igual a 04, 06, 07, 08 ou 09 - Fiscal -
SPED Contribuições - Devolução matriz e filial movimento consolidado PIS COFINS - Fiscal -
SPED Contribuições - Edição dos Registros M200 e M600 com valores de Retenções e de outras Deduções – EFD Contribuições - Fiscal -
SPED Contribuições - Envio da CPRB - SPED Contribuições ou Reinf? - Fiscal -
SPED Contribuições - Erro 6-DT_INI - Se não houver situação especial ou se a situação especial não for Abertura ou Cisão, a Data Inicial deve ser igual ao primeiro dia do mês - Fiscal -
SPED Contribuições - Erro: Atenção! O arquivo não foi gerado, pois existe no período selecionado notas sem o CST PIS/COFINS informado nos itens - Fiscal -
SPED Contribuições - Erro de estrutura no SPED Contribuições: Tamanho do campo invalido/incorreto COD_LST - Fiscal -
SPED Contribuições - Erro de estrutura: O regsitro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação. Consulte o guia prático da EFD-Contribuições e verifique a obrigatoriedade dos registros na Seção 4 - Obrigatoriedade dos registros - Fiscal -
Sped Contribuições - Erro de validação: a soma dos campos VL_REC dos registros filhos M410 deve ser igual ao campo VL_TOT_REC do registro M400 - Fiscal -
Sped Contribuições - Erro de validação: CST informado, referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56 - Créditos Básicos; ou 60 a 66 - Crédito Presumido) incompatível com CFOP informado - Fiscal -
Sped Contribuições - Erro de validação: "Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56) para operações cujo participante é pessoa física" - Fiscal -
Sped Contribuições - Erro de validação: Registro 0150 - Campo de preenchimento obrigatório - COD_PAIS - Fiscal -
SPED Contribuições - Erro: Não deverá existir um registro M105/M505 - Detalhamento de cálculo do Crédito para código de natureza da base de cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações - Fiscal -
SPED Contribuições - Erro no registro 0150 - Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil. Preencher com "9999999" caso contrário - Fiscal -
SPED Contribuições - Erro no registro 0200 - Código do item inválido. Informar código no "registro 0200", antes de utilizá-lo. - Fiscal -
SPED Contribuições - Erro no registro C396 - Registro filho obrigatório não foi informado - Fiscal -
SPED Contribuições - Erro no registro F-600 - Duplicidade de ocorrência de chave IND_NAT_RET, DT_RET, COD_RET, IND_NAT_REC, CNPJ - Fiscal -
SPED Contribuições - Erro no Registro M200 e M600 - O somatório dos valores de débitos a recolher, informados no Campo 04 dos registros M205(PIS) e M605 (Cofins), deve ser igual ao valor da Contribuição a Recolher - Fiscal -
SPED Contribuições - Erro nos Registros D101 e D105 - Campo de preenchimento obrigatório - Fiscal -
SPED Contribuições - Erro: O valor deve ser maior ou igual a soma dos valores do pis dos itens do documento onde cst for diferente de 05 e 75 - Fiscal -
SPED Contribuições - Erro: Para operações de entrada/aquisição, o CST deve ser preenchido com os valores de 50 a 66, 70 a 75, 98 ou 99 - Fiscal -
SPED Contribuições - Erro: "Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores de 01 a 49 ou 99" - Fiscal -
Sped Contribuições - Estrutura da linha invalida - TODO_BLOCO - Fiscal -
SPED Contribuições - F100 - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500 - Fiscal -
SPED Contribuições - F550, 1900 - O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analíticarepresentativa da operação, no registro 0500 - Fiscal -
SPED Contribuições - Geração Consolidada SPED Contribuições - Registro 0500 - Fiscal -
SPED Contribuições - Geração do arquivo com as filiais que não tiveram movimentação no período - Fiscal -
SPED Contribuições - Geração do arquivo do SPED Contribuições Detalhado - Registro 0500 - Fiscal -
SPED Contribuições - Geração do Registro 0500 no SPED Contribuições, para clientes que não possuam o Contábil Alterdata - Fiscal -
SPED Contribuições - Geração do registro 0500 no SPED Contribuições para empresas do Lucro Presumido Consolidado - Fiscal -
SPED Contribuições - Geração do Registro 0500 referente a Conta Contábil Bloco P - Fiscal -
SPED Contribuições - Gerando o arquivo SPED PIS/COFINS para empresas do regime cumulativo e não-cumulativo - Fiscal -
SPED Contribuições - Habilitar a opção de gerar Registro 0500 no cadastro da empresa - Fiscal -
SPED Contribuições - Inclusão dos valores no registro M410 e M810 - Fiscal -
SPED Contribuições - M220 e M620 - Registros de Devolução - Fiscal -
SPED Contribuições - Movimento em Receitas e deduções não gera o registro F100 do SPED Contribuições (PIS/COFINS) - Fiscal -
SPED Contribuições - Não foram geradas as retenções no F600 - Fiscal -
SPED CONTRIBUIÇÕES - O CNPJ/CPF da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ/CPF do participante informado - Fiscal -
SPED Contribuições - O registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação, no registro M100. - Fiscal -
SPED Contribuições - O SPED Contribuições (PIS/COFINS) deve ser entregue por estabelecimento ou de forma centralizada pela matriz? - Fiscal -
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SPED Contribuições - Registro 0500 - Bloco F - Fiscal -
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SPED Contribuições - Registro F600 - Tamanho do campo inválido/incorreto - Campo CNPJ - Fiscal -
SPED Contribuições - SPED Contribuições Detalhado - Registro 0500 - Fiscal -
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SPED ICMS - ERRO: 0150 - cód part - Não informar participante, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos - Fiscal -
SPED ICMS - Erro ao validar - O valor contido no campo DT_INI do registro 0000 não é válido - Fiscal -
SPED ICMS - Erro: CFOP inválido. O primeiro caracter do CFOP deve ser o mesmo para todos os itens do documento. - Fiscal -
SPED ICMS - Erro "Código inválido. Utilizar o código da Tabela de Código de Receitas da UF do informante." - Fiscal -
SPED ICMS - Erro: CST deve ser iniciado por 0 - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de estrutura - Tamanho do campo inválido CST_ICMS - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação: A escrituração não será transmitida. o perfil utilizado para geração da escrituração fiscal não é valido para o contribuinte. - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação: A soma dos valores de IPI do registro C190 deverá ser igual ao valor informado no campo valor total do IPI (VL_IPI) dos registros C100 - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação: Campo obrigatório - COD_RESP_RET - C180 - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação: CFOP inválido. Utilizar código da "Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação" - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação: Código inválido. Utilizar código da "Tabela ANP" - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação: Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS" da UF do informante. - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação: Duplicidade de ocorrência da chave COD_ITEM Registro H010 - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação: Duplicidade de ocorrência da chave UNID. Registro 0190 - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação: "O Campo DESCR_ANT_ITEM (descrição anterior do item), no Registro 0205, deve ser diferente do campo DESCR_ITEM (descrição do item) no Registro 0200." - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação: Para documento fiscal complementar(código da situação = 06 ou 07), preencher os seguintes campos do Registro C100/D100: "indicador do emitente", "código do modelo", "série" e "número do documento" - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação - Registro C100 : Duplicidade de ocorrência da chave IND_OPER, NUM_DOC, COD_MOD, COD_SIT, SER, CHV_NF - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação - Registro C500: Campo obrigatório para NF3e. FIN_DOCE - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação - Registro E116: Campo obrigatório. COD_REC - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação - Registro G140: Registro filho obrigatório não foi informado - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação: Registro H010 - COD_CTA - O campo é obrigatório para EFD ICMS/IPI com Perfil igual a 'A' ou 'B' - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação: Se o campo de unidade deste registro for diferente do campo Unidade do registro 0200, é obrigatório que o registro 0200 possua um filho 0220 - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação: Tipo do item não informado - Fiscal -
SPED ICMS - Erro de validação : "Valor inválido. A soma do campo VL_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 E D690) deve ser igual ao campo VL_ICMS do documento mestre dos registros, respectivamente. - Fiscal -
SPED ICMS - Erro no registro 0200 - O campo é de preenchimento obrigatório para todos os itens referenciados nos registros C180, C185, C330, C380, C430, C480, C810 e C870 - Fiscal -
SPED ICMS - Erro no registro 0200 - Somente devem ser informados nesse campo valores de COD_ITEM cujos tipos sejam iguais a 00,01,02,03,04,05,06,10. - Fiscal -
SPED ICMS - Erro no registro D500 - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos - Fiscal -
SPED ICMS - Erro no registro E110 - O somatório dos campos dos registros E116 não é igual à soma dos campos do registro E110 - Fiscal -
SPED ICMS - Erro no registro E111 - O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for referente a outros créditos. - Fiscal -
SPED ICMS - Erro no registro E210 - A soma dos valores das obrigações do ICMS ST a recolher deve ser igual ao VL_ICMS_RECOL_ST DEB_ESP_ST - Fiscal -
SPED ICMS - Erro no registro E210 - O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E220, quando o ajuste for referente a outros débitos e estornos de créditos - Fiscal -
SPED ICMS - Erro no registro E310 - "A soma dos campos VL_RECOL_DIFAL, DEB_ESP_DIFAL, VL_RECOL_FCP e DEB_ESP_FCP deve ser igual a soma do campo VL_OR dos Registros filhos E316" - Fiscal -
SPED ICMS - Erro no registro G125 - Código bem inválido. Informar código no "Registro 0300" antes de utilizá-lo - Fiscal -
SPED ICMS - Erros de validação SPED ICMS devido a não geração da guia de FECP - Fiscal -
SPED ICMS - Erros de validação SPED ICMS devido a não geração da guia de FECP - Ribbon - Fiscal -
SPED ICMS - Erro "Tamanho do campo inválido/incorreto, código SUFRAMA" - Fiscal -
SPED ICMS - Formato do arquivo de escrituração não é válido. Data inválida - usar formato "ddmmaaa" - Fiscal -
SPED ICMS - Geração do registro C500, C510 e C590 - Fiscal -
SPED ICMS - Geração do registro C500, C510 e C590 SPED FISCAL - Fiscal -
SPED ICMS - Geração do registro C500 e C700 do NF3e - Fiscal -
SPED ICMS - Geração do registro D700 da NFCom - Fiscal -
SPED ICMS - Geração do registro E115 para empresas do RS - Fiscal -
SPED ICMS - Geração dos Registros 0300 e 0305 (Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado) - Fiscal -
SPED ICMS - Gerando o SPED ICMS com os valores do FEM MG - Fiscal -
SPED ICMS - Gerando SPED ICMS com Substituição Tributária Interna - Fiscal -
SPED ICMS - Gerar o arquivo do SPED no Fiscal - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Código da Unidade de Medida do produto igual a descrição - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Código de Classe de Consumo inválido - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: CST de ICMS da nota diferente do CST ICMS do item - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: CST ICMS não informado na nota fiscal - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Endereço do Cliente/Fornecedor não informado na nota fiscal - Fiscal -
SPED ICMS - Gerente SPED ICMS. - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Item sem Classificação NCM - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Item sem quantidade informada - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Não foi gerada a Guia de ICMS do período. - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Notas a prazo com duplicatas não discriminadas - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Notas cadastrada sem Modalidade de Frete - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Notas cadastradas sem Natureza do Frete - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Notas com CST terminado em 00, 10, 20 ou 70 precisam ter alíquotas ICMS preenchidas. - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Notas com CST terminado em 30, 40, 41, 50 ou 60 não podem ter valores de ICMS preenchidos. - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Notas sem Cód. de Município do Cliente/Fornecedor - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Notas sem Inscr. Estadual do Cliente/Fornecedor - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Placa do veículo cadastrada com menos de 7 caracteres - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Produto com Código CEST inválido - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Produtos com CST de IPI, 00 (tributado) devem ter valor de IPI - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Produtos com CST de IPI, 01,02,03,04,05 ou 49 que são isentos de IPI não podem ter valor de IPI - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Produtos com CST de IPI, 50 (tributado) devem ter valor de IPI - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Produtos com CST de IPI, 51,52,53,54,55 ou 99 (não tributado) não podem ter valor de IPI - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Situação da nota fiscal não informada - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Tipo de assinante inválido - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Unidade de medida do item da nota, diferente da unidade de medida do cadastro, informe o fator de conversão - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Unidade de medida do produto não cadastrada ou sem descrição - Fiscal -
SPED ICMS - GERENTE SPED: Verifique a situação da nota fiscal. - Fiscal -
SPED ICMS - GIAF- Sped Fiscal Pernambuco - Fiscal -
SPED ICMS - ICMS Monofásico - Combustíveis - Fiscal -
SPED ICMS - Identificação dos lançamentos de ajustes efetuados para ICMS ou ICMS ST, proveniente de uma nota ou item - Fiscal -
SPED ICMS - Importação via arquivo SPED Fiscal do Registro 0221 : Correlação entre códigos de itens comercializados - Fiscal -
SPED ICMS - IND_MOV - Registro de abertura do bloco informa que o bloco tem movimento, no entanto nenhum registro foi informado no bloco - Fiscal -
SPED ICMS - Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor inválida. - Fiscal -
SPED ICMS - I/O error 103 - Fiscal -
SPED ICMS - Movimento GIAF (PE) Geração dos Registros 1960, 1970, 1975 e 1980 - Fiscal -
SPED ICMS - Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) - Fiscal -
SPED ICMS - Nota com Base ICMS informada, mas sem ICMS próprio informado no item - Fiscal -
SPED ICMS - Nota fiscal com documento referenciado e sem preenchimento do campo Informação Complementar - Fiscal -
SPED ICMS - Nota Fiscal Eletrônica com chave de acesso inválida - Fiscal -
SPED ICMS - Nota Fiscal sem Itens vinculados - Fiscal -
SPED ICMS - Nota sem base de ICMS, mas com ICMS próprio informado no item. - Fiscal -
SPED ICMS - Novo Layout bloco K SPED 2023 - Fiscal -
SPED ICMS - O CNPJ/CPF da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ/CPF do participante informado - Fiscal -
SPED ICMS - O código de item não possui correspondente na entrada - Fiscal -
SPED ICMS - O valor informado deve existir na Tabela de Código Especificador da Substituição Tributária - CEST - Fiscal -
SPED ICMS - Principais alterações no SPED ICMS/IPI em 2023 - Fiscal -
SPED ICMS - Quais registros do bloco K serão alimentados com a importação do SPED Layout Alterdata - Fiscal -
SPED ICMS - Registro 0000 e 0005 (Identificação da Entidade) - Fiscal -
SPED ICMS - Registro 0150 e 0175 - Cadastro de Participante - Fiscal -
SPED ICMS - Registro 0220 (Fator de conversão) - Fiscal -
SPED ICMS - Registro 0400 (Tabela de natureza de operação/prestação) - Fiscal -
SPED ICMS - Registro C173 - SPED Fiscal (ICMS e IPI) - Fiscal -
SPED ICMS - Registro E510 não foi gerado, o que fazer? - Fiscal -
SPED ICMS - Registro Filho não informado na validação ( C170 e C190) - Fiscal -
SPED ICMS - Registros C591, C595 e C597 - Fiscal -
SPED ICMS - Tudo que você precisa saber sobre a geração do SPED ICMS - Fiscal -
SPED ICMS - Validação Sped Fiscal: Erro no Código de Ocorrência SPED - Fiscal -
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