Orientações
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Para integrar os valores referentes a Outros Débitos e Créditos, acesse a aba Lançamentos > Outros Débitos e Créditos > ICMS;
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Informe a Empresa e dê um duplo clique no Período que deseja integrar;
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Informe o lançamento automático no campo Lançamento automático e após, clique em Gravar;
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Clique em Gravar novamente.
Para realizar a padronização dos Lançamentos Automáticos, basta criar uma observação em Cadastro > ICMS/IPI > Observações Outros Débitos e Créditos > Aba Complemento.
Faça a integração, através da aba Contábil > Exportar para o Contábil e marque a opção Outros Débitos e Créditos e veja que o lote levará o valor correto.