Por meio desta opção você pode realizar o controle das duplicatas.
Editar Duplicata
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
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Clique em Receitas e Deduções / Gerenciador de Duplicatas.
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Informe a empresa, o tipo de data considerada no filtro e o período.
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Clique em Aplicar.
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Selecione a duplicata que deseja alterar.
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Clique em Editar.
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Faça as alterações desejadas.
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Clique em Gravar.
Excluir Duplicata
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
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Clique em Receitas e Deduções / Gerenciador de Duplicatas.
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Informe a empresa, o tipo de data considerada no filtro e o período.
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Clique em Aplicar.
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Selecione a duplicata que deseja excluir.
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Clique em Excluir.
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Confirme a exclusão.
Baixar Duplicata
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
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Clique em Receitas e Deduções / Gerenciador de Duplicatas.
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Informe a empresa, o tipo de data considerada no filtro e o período.
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Clique em Aplicar.
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Selecione a duplicata que deseja baixar.
É possível selecionar várias duplicatas para fazer a baixa em bloco.
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Clique em Baixar.
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Informe os campos:
Campo
Descrição
Situação da Duplicata
Selecione se a duplicata é descontada, debitada, baixada ou estornada.
Baixa
Informe o valor, a data da baixa e se é o tipo de baixa total ou parcial.
Lançamento para contabilidade
Caso o Fiscal esteja configurado para integrar com o Contábil, informe os códigos necessários.
Observação
Inclua algum dado complementar sobre a baixa.
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Clique em Gravar.
Excluir Baixa
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
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Clique em Receitas e Deduções / Gerenciador de Duplicatas.
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Informe a empresa, o tipo de data considerada no filtro e o período.
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Clique em Aplicar.
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Selecione a duplicata que deseja excluir.
É possível selecionar várias duplicatas para fazer a exclusão em bloco.
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Clique em Excluir Baixa.
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Digite CONFIRMO no campo indicado.
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Clique em Confirmar.
Gerar Duplicatas
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
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Clique em Receitas e Deduções / Gerenciador de Duplicatas.
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Informe a empresa, o tipo de data considerada no filtro e o período.
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Clique em Aplicar.
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Clique em Gerar duplicatas.
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Configure o filtro de notas.
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Clique em Desconsiderar códigos fiscais para informar quais códigos fiscais não devem ser considerados para gerar as duplicatas.
Informe os códigos que não devem ser considerados.Clique em Aplicar. -
Clique em Aplicar.
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Informe os campos na seção Geração de Duplicatas:
Campo
Descrição
À Vista
Marcando esta opção, será realizado o pagamento a vista para essa duplicata. Neste caso, será baixada imediatamente pelo sistema.
Não marcando esta opção, a baixa poderá ser feita pelo quadro de baixa.
Lançamento automático
Informe o lançamento automático.
Centro de custo
Informe o centro de custo.
Tipo de título
Selecione o tipo de título: se é duplicata, cheque, promissória, recibo ou outros.
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Na seção Geração das Parcelas, selecione o tipo de prazo.
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Selecione as notas desejadas para a geração das duplicatas.
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Clique em Gerar.
Emitir Relatório
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
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Clique em Receitas e Deduções / Gerenciador de Duplicatas.
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Informe a empresa, o tipo de data considerada no filtro e o período.
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Clique em Aplicar.
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Clique em Relatório.
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Leia as instruções na tela e clique em Avançar.
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Selecione as empresas para busca das duplicatas.
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Clique em Avançar.
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Informe os campos:
Campo
Descrição
Informe o tipo de relatório
Informe os tipos de nota que devem ser considerados para emissão do relatório: Entrada, ISS Tomador, Saída ou ISS Saída.
Emitir relatório por data de Entrada/Saída
Marque esta opção para considerar a data de entrada/saída das notas na emissão do relatório.
Visualizar nota(s) a prazo sem duplicata(s)
Marque esta opção para que as notas a prazo sem duplicatas sejam consideradas na emissão do relatório.
Informe o período de emissão/entrada da nota
Informe o período para buscar as notas pela data de emissão/entrada.
Informe o período de vencimento
Informe o período para buscar as notas pela data de vencimento.
Informe o período da situação
Informe o período para buscar as notas pela situação.
Contribuinte
Informe um contribuinte para emitir apenas as notas relacionadas a ele.
Tipo de geração
Selecione o tipo de geração, Completa ou Parcial.
Tipo de título
Selecione o tipo de título que deve ser considerado.
Ordem Relatório
Indique como os itens serão ordenados no relatório.
Mostrar duplicatas
Marque quais duplicatas serão incluídas no relatório.
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Clique em Concluir.
Exportar Duplicatas
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
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Clique em Receitas e Deduções / Gerenciador de Duplicatas.
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Informe a empresa, o tipo de data considerada no filtro e o período.
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Clique em Aplicar.
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Selecione as duplicatas.
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Clique em Exportar.
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Informe o diretório onde o arquivo deverá ser salvo.
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Clique em Exportar.
Importar Duplicata
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Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
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Clique em Receitas e Deduções / Gerenciador de Duplicatas.
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Informe a empresa, o tipo de data considerada no filtro e o período.
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Clique em Aplicar.
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Clique em Importar.
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Informe os campos:
Campo
Descrição
Data de emissão entre
Indique o período para importação das duplicatas.
Tipos de importação
Selecione o tipo de importação que será feita, de duplicatas ou de baixas de duplicatas.
Duplicatas de movimento
Selecione o tipo de movimento que será importado.
Leiaute de importação
Informe o tipo de layout que será utilizado.
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Informe o diretório onde o arquivo a ser importado está localizado.
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Clique em Importar.