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F646-Integração Analisador Fiscal Livros Fiscais - Prosoft Analisador Fiscal

F646-Integração Analisador Fiscal / Livros Fiscais

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário com instruções para realizar a integração do Analisador para o Fiscal, incluindo parametrização do Cadastro de Empresas, Espécie de Documentos e Encerramento de Período.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Após a importação, análise e correções das inconsistências, é realizada a integração das informações com o Fiscal. Para que o processo de integração seja realizado corretamente é necessário que alguns parâmetros no sistema sejam verificados

Cadastro de Empresa:

1- Acesse Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas

2- Clique nas guias Fiscal > Federal > Informações Gerais

3- No cadastro da empresa preencha as informações da empresa. É fundamental o preenchimento dos campos Regime de Tributação, IPI e Código do IBGE

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4- Clique na guia Estadual

5- Na guia Estadual preencha as informações. Os campos Tratamento Fiscal, Recolhimento de ICMS e Processamento de Dados, devem ser preenchidos, mesmo que a empresa não tenha recolhimento de ICMS é necessário informar um tipo de recolhimento para que os valores de Outras ou Isentas de ICMS sejam levados corretamente. No quadro Processamento de Dados a opção Escritura Livros e Emite Notas deve ser informado para o caso da empresa que possui movimentação de itens de mercadoria e/ou serviços

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 Parametrização dos Layouts:

1- Acesse Gestão da Informação Digital > Documentos Fiscais > Integração

2- Clique na guia Integração Livro Fiscal > Parametrização dos Layouts

3- Informe para cada tipo de movimentação o layout correspondente na escrituração

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Espécie de Documentos:

1- Acesse Fiscal > Tabelas > Espécie de Documentos

2- Confira se a espécie utilizada nas notas está previamente cadastrada

3- Caso não encontre a espécie é necessário cadastra-la

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Consulte o conhecimento  cadastro de espécie de documentos para mais informações:

F645-Cadastro da Espécie de Documentos

 

Encerramento de Período:

1- Acesse Fiscal > Rotinas Auxiliares > Encerramento de Período

2- Verifique se o período a ser importado está aberto para realização da integração. O período de integração deve estar aberto em todas as guias: ICMS, IPI, PIS/COFINS e ISS

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Bloqueio – Digitação de Notas

1- Acesse Fiscal > Rotinas Auxiliares > Bloqueio – Digitação de Notas

2- Verifique se o período importado NÃO está bloqueado para digitação, o período deve estar aberto

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Análise

1- Acesse Gestão da Informação Digital > Analisador Fiscal > Documentos Fiscais > Análise 

2- Na análise verifique se não possui erros (em vermelho), caso possua, as notas com erros não serão integradas, somente as notas corretas (em verde) ou com advertência (em laranja) serão levadas

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 Integração

1- Acesse Analisador Fiscal > Documentos Fiscais > Integração

2- Para realizar a integração, informe o período das notas importadas, selecione as opções que devem ser consideradas na integração e clique em Integrar

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3- Ao final da integração é apresentada a tela de Log com as informações que foram integradas

Integração – Antiga:

Caso deseje a rotina de integração Antiga está disponível, siga o passo a passo

1- Acesse Analisador Fiscal > Documentos Fiscais > Integração-Antiga 

2- Para realizar a integração, informe o período das notas importadas, selecione as opções que devem ser consideradas na integração e clique em Integrar

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