Importação mediante a seleção de um arquivo XML.
Selecione esta opção para realizar a importação da Nota Fiscal Eletrônica a partir de um arquivo XML.
Será possível importar XMLs de NFC-e (modelo 65) através do recurso de Importação de NF-e do Movimento de Estoque. Essa importação será possível apenas pelo XML, cujo arquivo deve ser baixado ou salvo previamente no diretório desejado.
Suas operações padrão para importação estão configuradas?
Em Configurações e Manutenção / Opções / Movimentação / Operações padrão para importação de NF-e devem ser definidas as operações utilizadas no Movimento de Estoque para a importação das notas de dentro e fora do estado. Caso contrário, após selecionar o método desejado, a tela Pesquisa de operação para importação da NF-e será exibida para que a operação seja selecionada.
Se em Configurações e Manutenção / Opções / Produtos / Dados Fiscais / Modelo de dados ficais padrão houver algum modelo de dados fiscais definido como padrão, este será respeitado no cadastramento de produto pela importação.
Considerações sobre o processo de importação:
Nota de compra com item de bonificação...
Caso esteja importando uma nota de compra, com um item e receba outro de bonificação você pode determinar qual item vai atualizar o custo. Isso ocorrerá quando a operação de entrada estiver configurada para atualizar o custo e tiver o mesmo produto mais de uma vez na nota. Uma mensagem será exibida para que você selecione o item cujo custo deseja atualizar.
Unidade do item não está previamente cadastrada...
Caso a unidade do item presente na nota não exista na base de dados, esta será cadastrada automaticamente pelo sistema.
Se precisar, confirme que deseja alterar o fator de conversão da unidade.
Impostos na importação de NF-e...
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O valor de IPI será somado automaticamente na base de cálculo de PIS/COFINS quando o IPI da empresa estiver configurado como: IPI Simples.
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A base de PIS e COFINS presente na NF-e será considerada. No entanto, as alíquotas e valores serão recalculados pelo sistema com base nos dados do Cadastro de Produtos.
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Caso a NF-e não contenha base de PIS/COFINS, o sistema calcula a base para ambos.
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A alíquota de crédito de ICMS e o valor de crédito de ICMS serão importados.
Tribitação da empresa e o processo de importação de nota...
A tributação da empresa será considerada na importação de NF-e para que o campo CST ou CSOSN seja habilitado na tela de relacionamento de produtos. Caso altere o CST de ICMS, IPI ou PIS/COFINS de um item, uma mensagem será exibida para que confirme ou não a alteração dos demais itens que tenham este mesmo CST, otimizando a rotina de importação das NF-es da empresa.
Produtos com o preço de custo diferente do valor unitário...
Os produtos que estiverem com o preço de custo diferente do valor unitário serão destacados ao realizar importação de NF-e. O produto que estiver divergente terá seu registro na na tela Importação de NF-e em amarelo (Produtos com custo da NFe diferente do cadastro do produto).
Este comportamento do sistema é um facilitador, principalmente se você estiver importando grande volume de produtos diferentes, pois permite acompanhar durante processo de importação quais tiveram seus preços de custo alterados, para realizar o ajuste de imediato.
Importar NF-e por XML
Para realizar a importação de NF-e utilizando o método Método XML, siga os passos:
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Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
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Clique em Movimento de Estoque.
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Na aba Nota Fiscal Eletrônica clique em
/ Importar NF-e por XML. -
Selecione o arquivo XML da nota que deseja importar e clique em Abrir.
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Selecione a operação, caso não a tenha informado Configurações e Manutenção / Opções / Movimentação / Operações padrão para importação de NF-e para importação para na tela Importação de NF-e, utilizar as seguintes funcionalidades:
Fornecedor
Aqui estará inserida o fornecedor dos itens da nota importada que você poderá cadastrá-lo ou vinculá-lo a um fornecedor previamente cadastrado.
Caso queira atualizar os códigos que você adquire deste fornecedor, marque a opção Atualizar códigos dos produtosnesse fornecedor.
Vincular
Utilize esta funcionalidade para vincular a nota importada ao um fornecedor previamente cadastrado.
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Clique em Vincular.
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Selecione a transportadora previamente cadastrada cujo o vinculo será feito.
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Clique em Selecionar ou pressione Enter.
Transportadora
Aqui estará inserida a transportadora dos itens da nota importada que você poderá cadastrá-la ou vinculá-la a uma transportadora previamente cadastrado.
Vincular
Utilize esta funcionalidade para vincular a nota importada ao uma transportadora previamente cadastrado.
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Clique em Vincular.
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Selecione a transportadora previamente cadastrada cujo o vinculo será feito.
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Clique em Selecionar ou pressione Enter.
Código exibido na Importação de NF-e
Para selecionar o código que será exibido na tela Importação de NF-e:
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Clique em
Código que será exibido na Importação de NF-e.
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Selecione a opção desejada.
O código a ser exibido pode ser o código EAN ou o código dos itens junto ao fornecedor.
Como Data de Referência, será sugerida a data atual da importação da nota.
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Para fazer, a conversão de unidades, o vínculo, cadastro ou distribuição dos itens da nota, utilize as demais funcionalidades da tela Importação de NF-e:
CFOP Original
Nesta coluna será informado o CFOP original do documento importado da SEFAZ.
Caso o CFOP cadastrado como equivalente no Cadastro de CFOP esteja incorreto, ou seja, não corresponder a uma entrada ou tiver configuração de dentro do estado/fora do estado incompatível, uma janela de seleção de CFOP equivalente será exibida. O CFOP selecionado será atualizado no cadastro do CFOP original como equivalente.
Unidade de Compra
Caso utilize uma unidade de compra diferente da que veio na nota, o custo unitário do produto será exibido.
- Clique no ícone + localizado na coluna UN. Compra.
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Preencha os campos da aba Dados do Cadastro de Unidades.
- Clique em Gravar.
Fator de Conversão
Nesta coluna, será exibido o fator de conversão da unidade selecionada na coluna UN. Compra.
Na edição de um documento gerado por uma importação de NF-e será possível alterar a unidade dos produtos.
Converter Unidade
Clique no link Converter para que a conversão da unidade de compra que está no Cadastro de Produtos seja aplicada ao item que será importado.
- Clique em no caractere * (asterisco), localizado ao lado da coluna Converter UN.
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Clique em Sim.
Vincular Produtos
Caso o produto que você deseja vincular esteja inativo, poderá reativá-lo na Importação de NF-e por XML.
O sistema apresentará uma mensagem ao identificar que o produto encontra-se inativo, nas seguintes situações:
- Quando o produto já está vinculado ao código do fornecedor (xml), a mensagem será apresentada no momento de gravar a importação do xml, indicando quais são os produtos.
- No momento de vincular o produto ao código do fornecedor (xml), será apresentada a mensagem questionando se deseja ativar. Caso o usuário confirme a ativação, ocorrerá imediatamente.
- Clique em Vincular, na linha do produto presente no grid que deseja vincular.
- Selecione o produto que será vinculado ao item da NF-e.
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Clique em Selecionar ou pressione F10 para confirmar o vínculo.
Desvincular Produtos
- Clique em Desvincular, na linha do produto presente no grid que deseja desvincular.
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Confirme a exclusão deste relacionamento no cadastro do produto.
Cadastrar Produto
Caso sua empresa trabalhe com rede de lojas (IShop/Concentrador), o cadastramento de produtos será permitido apenas para o usuário com permissão a todas as empresas da rede.
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Clique no link Cadastrar do respectivo item.
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Preencha os dados do item e suas atribuições fiscais.
Ao cadastrar produtos a partir da importação de NF-e o campo CEST, em Dados Fiscais, será preenchido, caso esteja informado no XML ou SEFAZ.
Para mais informações sobre este preenchimento, clique aqui. -
Clique em Gravar do Cadastro de Produtos.
Se em Configurações e Manutenção / Produtos / Dados Fiscais houver um modelo de dados fiscais informado, o cadastramento de produtos pela importação de NF-e sempre utilizará os dados fiscais desse modelo, exceto o NCM que, neste caso, prevalecerá o da NF-e.
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Clique em Sair para fechar o Cadastro de Produtos.
Caso o produto selecionado esteja inativo, o sistema emitirá um alerta informando sobre a situação.
Distribuir Quantidade nos Itens da Grade
Utilize esta opção para distribuir as quantidades do produto entre os itens de uma grade.
Caso o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) do cadastro seja diferente do informado na NF-e a ser importada, a janela de divergências de código CEST será exibida para, se desejar, atualizar esta informação no cadastro.
- Clique no link Distribuir.
- Selecione a grade na tela de pesquisa.
- Clique em Selecionar ou pressione Enter.
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Informe as quantidades que serão distribuídas entre os itens da grade.
A quantidade total dos itens a distribuir estará informada no canto superior esquerdo da tela de distribuição das quantidades nos itens da grade.
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(Opcional) Clique em Editar produto caso precise alterar alguma informação no cadastro do produto selecionado.
Desta forma poderá, por exemplo, editar o produto de grade para incluir posições na grade, entre outras alterações necessárias.
- Clique em Confirmar ou pressione F10.
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Consulte ou se necessário preencha os dados de impostos que se aplicam a nota e duplicatas nas respectivas abas:
Alteração de Impostos
Para facilitar no preenchimento dos valores de ST retidos (cobrados anteriormente) na venda, você pode digitá-los na entrada por importação de NF-e.
Assim, ao fazer a venda do item importado, os valores informados na aba Alteração de Impostos serão recuperados para geração da NF-e com os valores de Substituição Tributária cobrada anteriormente.-
Clique na aba Alteração de Impostos.
Validade do Produto (F11)
(Opcional) Simule o preço de venda do produto importado.
Simulação de Preço (F10)
(Opcional) Informe a validade dos itens.
Utilize esta função caso sua empresa precise fazer o controle da validade de determinados itens para informar esses dados no ato da importação da NF-e, sem o retrabalho de acessar o módulo de Controle de Validade de Produto e lançar as datas de validade dos itens.
- Clique no link Validade do Produto ou pressione F11.
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Informe as datas de fabricação e validade do item, número do lote e observação na tela Validade do Produto.
Não é obrigatório o preenchimento da data de fabricação ao incluir o controle de validade do produto através da importação da NF-e.
- Clique em Gravar.
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Selecione o item desejado da nota para consultar ou alterar os impostos os tributos que se aplicam ao item nas abas ICMS/ST, PIS/COFINS e Outros impostos.
ICMS/ST
Valores e base de ICMS, ICMS/ST, Crédito de ICMS, ST cobrada anteriormente, FCP Retido, ICMS substituto cobrado anteriormente.
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Diferencial de ICMS
Ao importar uma nota de compra, você pode alterar ou apagar o valor do diferimento e desoneração do ICMS.Esse comportamento do sistema, será muito útil se sua empresa recebe o benefício do diferimento de ICMS, ou seja, um benefício aplicado na importação do produto.
PIS/COFINS
Base e alíquotas de PIS/COFINS que se aplicam a nota de origem considerados na nota caso a operação calcule o imposto.
Outros Impostos
Base e alíquotas de IPI, ISS, Imposto de Importação, Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e Despesas Aduaneiras.
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Em Totais do Documento visualize os totalizadores do impostos aplicados a nota.
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Conhecimento de Transporte
No campo Conhecimento de Transporte, informe o valor referente ao documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o objetivo de documentar, para fins fiscais, uma prestação de serviço de transporte de cargas realizada por qualquer modal (Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário) cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e pela recepção e autorização de uso por parte do Fisco. Este valor só deve ser informado neste campo quando o conhecimento de transporte for cobrado em nota separada.Ao informar o valor do Conhecimento de transporte, o campo Código e descrição do prazo de pagamento do conhecimento de transporte será habilitado na aba Duplicatas da tela Importação de NF-e. Este valor só deve ser preenchido com o valor correspondente quando o conhecimento de transporte for cobrado em nota separada.
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Duplicatas
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Clique na aba Duplicatas.
Quando a operação estiver configurada para Exigir a informação do prazo no Movimento de Estoque, a opção Não importar duplicatas da SEFAZ, da tela Importação de NF-e, estará marcada para que obrigatoriamente o prazo seja informado.
A data da baixa da duplicata será registrada na . A informação ficará registrada em "Duplicadas da nota", na descrição "Importação NFe".
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Informe o prazo de pagamento.
Dica!
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(Opcional) Vincule os títulos já cadastrados ao documento.
Para realizar o vínculo, caso exista título para este fornecedor, siga os passos:
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Clique em Buscar títulos já cadastrados.
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Clique em Selecionar ou pressione Enter.
O código da natureza de lançamento, natureza de lançamento, data da baixa, entre outros dados da duplicata serão visualizados no grid após a sua seleção.
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Informe o prazo de pagamento do conhecimento de transporte.
O campo Código e descrição do prazo de pagamento do conhecimento de transporte será habilitado caso o valor o valor do Conhecimento de transporte tenha sido informado na aba Alteração de Impostos da tela Importação de NF-e. Este valor só deve ser preenchido com o valor correspondente quando o conhecimento de transporte for cobrado em nota separada.
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Preencha os dados para baixa no Pedido de Compras.
Baixar Pedido de Compras
Esta funcionalidade permite efetuar a baixa dos pedidos de compras no momento da importação da Nota Fiscal Eletrônica.
Caso o pedido de compras seja baixado com corte na importação de NF-e, este também será apresentado no filtro Atendidos com Corte, do módulo Pedido de Compras.Se for relacionado ao Conhecimento de Transporte, após clicar no botão Baixar Pedidos de Compra, a tela Prazos de Pagamento - Conhecimento de Transporte será exibida.
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Clique em Baixar Pedidos de Compras.
Se houver divergências entre o NCM da nota a ser importada e o informado no cadastro do item, aparecerá um aviso na tela de seleção.
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Clique em Selecionar.
Na tela de Conciliação de Pedido de Compras será exibido o status da conciliação do pedido, a NF-e e demais informações.
Saiba mais sobre dados da conciliação de pedidos...
Serão exibidas as descrições dos itens, quantidades e os valores que constam no pedido e na NF-e.
Campo Descrição Legenda Por meio das legendas e, consequentemente, pela cor da linha, é possível visualizar se os itens presentes no pedido foram atendidos pela NF-e ou se a ausência detectada é no pedido ou na Nota Fiscal Eletrônica.
Exibir Selecione neste campo a opção de exibição desejada para os produtos do pedido e da NF-e:
- Todos
Marque esta opção para que todos os produtos do pedido e da NF-e sejam exibidos.
- Somente os produtos que constam no pedido e na NF-e
Marque esta opção para que apenas os produtos que constam no pedido e também na NF-e sejam exibidos.
- Somente os produtos do pedido que não constam na NF-e
Marque esta opção para que apenas os produtos do pedido que não constam na NF-e sejam exibidos.
- Somente os produtos da NF-e que não constam no pedido
Marque esta opção para que apenas os produtos que constam na NF-e e que não constam no pedido sejam exibidos.
Os valores e quantidades na tela são convertidos para a unidade de estocagem do produto.
Para fazer a impressão dos dados exibidos no grid, clique em Imprimir. - Todos
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Clique em Confirmar.
Na Importação de NF-e, se algum produto estiver sem unidade de compra no Cadastro de Produtos, o sistema questionará se deseja atualizar esta informação do item com a unidade presente na nota. Este questionamento ocorrerá na gravação da importação, após relacionar todos os produtos e clicar no botão Confirma ou pressionar F3.
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(Opcional) Avalie o recurso de Importação de NF-e.
Avaliar Recurso
- Clique em Avaliar recurso.
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Informe os dados da sua avaliação da Importação de NF-e.
Para mais detalhes sobre esta avaliação, consulte o tópico Feedback.
- Clique em Enviar.
-
Clique em Confirmar para finalizar a importação e gravar o documento.
Na importação de NF-e, ao tentar gravar uma importação com campos obrigatórios em branco, o sistema grifará os campos obrigatórios de vermelho até que estes sejam preenchidos.
Ao cancelar a importação de uma nota, o sistema emite um alerta questionando se os vínculos de produtos devem ser mantidos ou não.




