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FP3396 - Gestão eSocial - Diferença campo Outros - Prosoft Folha


Esse artigo tem como o objetivo auxiliar na conferência de diferenças na aba Rendimentos Insetos > campo Outros 



Resolução

Gestão eSocial

1- Acesse: Social > eSocial > Gestão eSocial

2- Ao clicar em Ver Diferença, no funcionário sinalizado, irá apresentar a diferença de valores no campo Outros

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Consulta de Recibo

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Consultas > Consulta de Recibos

2- Verifique o recibo que a Conferência de IRRF 12/2025 se refere.

3- Clique no "i" e verifique a data de pagamento. Como se trata de empresa com regime de pagamento Caixa, o IRRF irá se referir ao recibo de 11/2025.

Atenção

A Conferência de IRRF sempre será por data de PAGAMENTO e não por data de recibo processado.

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Tabela de Eventos

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Eventos 

2- Conforme o guia "FP377 - Gestão eSocial - Conferência Rendimentos IRRF" o campo Outros:

  • Valor eSocial -  todos os eventos com incidência 079 no IRRF.

  • Valor Prosoft - Eventos acumulados na coluna "Rend. não Tribut" na Fica Financeira.

3- Ao verificar os eventos do recibo é notado que o evento 099 - Insuficiência de Saldo (provento) e 130 - Assistencial (desconto) possuem a incidência 079. E  que eles não estão parametrizados para acumular na coluna "Rend. não Tribut".

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4- Conforme nosso guia FP1010 - Tabelas - Eventos padrões - Controle de Funcionários com Incidências ambas rubricas devem possuir o Código de Indecência IRRF como 0009.

5- Deve-se então corrigir a incidências, e enviar novo S-1010 ao eSocial.

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Gerenciador

1- Acesse: Parâmetros Gerais > SPED eSocial > Gerenciador

2- Após a correção a folha do pagamento (12/2025) e a folha do recibo (11/2025) deverão ser abertas com o envio do S-1298.

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3- Feito a abertura será preciso gerar a exclusão dos S-1210 (12/2025 e 11/2025) e gerar novos periódicos. 

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4- Ao finalizar será preciso fechar as folhas novamente, gerando o S-1299 (11/2025 e 12/2025).

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Gestão eSocial

1- Acesse: Social > eSocial > Gestão eSocial

2- Clique em Processar novamente para que seja verificado os valores corrigidos

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3- Ao verificar o funcionário não irá apresentar mais a diferença

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