O IVA (ou Imposto sobre Valor Agregado) é o novo modelo de tributação sobre o consumo, pilar da nova reforma tributária brasileira, que substitui impostos cumulativos por um modelo de valor adicionado.
Este novo modelo tem como objetivo evitar a sobreposição de impostos e tornar o processo tributário mais claro para a sociedade.
Neste artigo, vamos te explicar como configurar o seu ERP4Me Íntero para calcular o IVA.
Configure a loja
Para habilitar a loja para calcular o IVA, siga os passos:
-
No menu principal do Íntero, acesse Administrativo / Lojas;
-
Localize e edite o cadastro da loja;
-
Na seção de Configurações, localize a opção Calcula IVA e habilite:
O usuário logado no Íntero precisa ter permissão para editar o cadastro de lojas para que consiga realizar esta configuração.
Importante
A configuração não termina aqui!
Habilitar o cálculo do IVA é apenas o primeiro passo. Para que o sistema realize os cálculos corretamente de acordo com a nova legislação, é fundamental realizar todas as etapas descritas neste guia, incluindo o cadastro de alíquotas e a conferência dos itens. Configurações incompletas podem gerar cálculos incorretos em suas notas fiscais.
Cadastre as Classificações Tributárias
Introduzido pela Reforma Tributária, o cClassTrib é um novo campo obrigatório para notas fiscais a partir de 2026.
Ele trabalha junto ao Código de Situação Tributária (CST) para especificar o tratamento do IBS/CBS, permitindo o detalhamento preciso da base legal e de eventuais incentivos, como reduções e isenções.
Portanto, ao configurar seu sistema calcular o IVA, você deverá também cadastrar as Classificações Tributárias que deverá usar.
Para fazer o cadastro, siga os passos:
-
No menu principal do Íntero, acesse Administrativo / Tributos / IVA / Classificações Tributárias de CBS e IBS;
-
Clique em Adicionar;
-
Preencha os dados para cadastro, informando:
-
Situação Tributária (CST) → preencha com o CST;
-
Classificação → ao selecionar o CST no campo anterior, automaticamente os 3 dígitos deste serão apresentados também no campo Classificação. A partir daí, você deverá completar o campo Classificação com os demais dígitos que compõem a Classificação Tributária;
-
Descrição → informe a descrição da Classificação Tributária que está cadastrando;
-
Percentual de redução → informe o percentual de redução de base que será aplicado ao cálculo do IVA (se necessário). Este campo só será habilitado para preenchimento se o CST selecionado for o 200 ou o 515;
-
Percentual de diferimento → este campo só será habilitado se o CST selecionado for o 510. Nele, você deverá informar o percentual de diferimento da operação, caso seja aplicável.
-
Observações → campo de livre digitação para inserir alguma observação, se necessário.
-
Possui tributação regular → o sistema só libera esta configuração para ser habilitada/desabilitada, se o CST selecionado for o 200. Verifique com sua contabilidade se a tributação regular com CST 200 se aplica à sua empresa.
-
Importante
Os códigos ainda estão sendo definidos pela legislação, então é fundamental que você esteja atento às mudanças durante a implementação da Reforma. O sistema exibirá apenas os códigos (CST) que são compatíveis com as regras de negócios atendidas pelo Sistema Íntero.
Em caso de dúvidas sobre os códigos a utilizar, contate a contabilidade da sua empresa.
Clicando nos ícones de informação ao lado dos campos na tela de cadastro da Classificação Tributária, são exibidas janelas com a explicação sobre eles.
Vincule a Classificação Tributária
Para garantir o cálculo correto dos novos tributos na nota, o sistema fará uma hierarquia de verificação, ou seja, buscará as classificações em diferentes locais:
-
No Cadastro de Produtos (1º Nível)
-
No Cadastro de Produtos do Íntero, você encontra o campo para informar o código da Classificação Tributária do IBS e CBS.
-
A classificação informada aqui será o primeiro nível na hierarquia de verificação.
-
-
Nas Configurações Automatizadas (2º Nível)
-
Depois de cadastrar as Classificações Tributárias, você deve vincular nas Configurações Automatizadas.
-
Onde Acessar: Fiscal / Configurações Automatizadas → edite o cadastro e preencha o campo Classificação Tributária do CBS e IBS.
-
A classificação tributária será usada no cadastro do produto em situações específicas.
Exemplo: imagine que no seu mix você tenha produtos com uma tributação específica, que não se aplica aos demais. Neste caso, você poderá informar a Classificação Tributária no cadastro dele, garantindo a aplicação correta da tributação.
Para todas as demais situações, a cClassTrib poderá ser informada no cadastro da Configuração Automatizada.
Alíquotas
Em 2026, entram em vigor as alíquotas de teste do novo modelo tributário, totalizando 1%. O montante será repartido em 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS, marcando a transição para o sistema de tributação sobre o consumo.
Durante o período de testes, as alíquotas não podem ser alteradas, portanto, elas estão disponíveis apenas para consulta no seu ERP4Me Íntero.
Para consultar, acesse: Administrativo / Tributos / IVA / Alíquotas IVA.
Pergunta 1?Pergunta 2?