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Configuração para Cálculo de IVA

O IVA (ou Imposto sobre Valor Agregado) é o novo modelo de tributação sobre o consumo, pilar da nova reforma tributária brasileira, que substitui impostos cumulativos por um modelo de valor adicionado.

Este novo modelo tem como objetivo evitar a sobreposição de impostos e tornar o processo tributário mais claro para a sociedade.

Neste artigo, vamos te explicar como configurar o seu ERP4Me Íntero para calcular o IVA.



Configure a loja


Para habilitar a loja para calcular o IVA, siga os passos:

  1. No menu principal do Íntero, acesse Administrativo / Lojas;

  2. Localize e edite o cadastro da loja;

  3. Na seção de Configurações, localize a opção Calcula IVA e habilite:


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O usuário logado no Íntero precisa ter permissão para editar o cadastro de lojas para que consiga realizar esta configuração.


Importante

A configuração não termina aqui!

Habilitar o cálculo do IVA é apenas o primeiro passo. Para que o sistema realize os cálculos corretamente de acordo com a nova legislação, é fundamental realizar todas as etapas descritas neste guia, incluindo o cadastro de alíquotas e a conferência dos itens. Configurações incompletas podem gerar cálculos incorretos em suas notas fiscais.


Cadastre as Classificações Tributárias


Introduzido pela Reforma Tributária, o cClassTrib é um novo campo obrigatório para notas fiscais a partir de 2026.

Ele trabalha junto ao Código de Situação Tributária (CST) para especificar o tratamento do IBS/CBS, permitindo o detalhamento preciso da base legal e de eventuais incentivos, como reduções e isenções.
Portanto, ao configurar seu sistema calcular o IVA, você deverá também cadastrar as Classificações Tributárias que deverá usar. 

Para fazer o cadastro, siga os passos:

  1. No menu principal do Íntero, acesse Administrativo / Tributos / IVA / Classificações Tributárias de CBS e IBS; 

  2. Clique em Adicionar;

  3. Preencha os dados para cadastro, informando:

    1. Situação Tributária (CST) → preencha com o CST;

    2. Classificação → ao selecionar o CST no campo anterior, automaticamente os 3 dígitos deste serão apresentados também no campo Classificação. A partir daí, você deverá completar o campo Classificação com os demais dígitos que compõem a Classificação Tributária;

    3. Descrição → informe a descrição da Classificação Tributária que está cadastrando;

    4. Percentual de redução → informe o percentual de redução de base que será aplicado ao cálculo do IVA (se necessário). Este campo só será habilitado para preenchimento se o CST selecionado for o 200 ou o 515;

    5. Percentual de diferimento → este campo só será habilitado se o CST selecionado for o 510. Nele, você deverá informar o percentual de diferimento da operação, caso seja aplicável.

    6. Observações → campo de livre digitação para inserir alguma observação, se necessário.

    7. Possui tributação regular → o sistema só libera esta configuração para ser habilitada/desabilitada, se o CST selecionado for o 200. Verifique com sua contabilidade se a tributação regular com CST 200 se aplica à sua empresa.


Importante

Os códigos ainda estão sendo definidos pela legislação, então é fundamental que você esteja atento às mudanças durante a implementação da Reforma. O sistema exibirá apenas os códigos (CST) que são compatíveis com as regras de negócios atendidas pelo Sistema Íntero.

Em caso de dúvidas sobre os códigos a utilizar, contate a contabilidade da sua empresa.


Clicando nos ícones de informação ao lado dos campos na tela de cadastro da Classificação Tributária, são exibidas janelas com a explicação sobre eles.


Vincule a Classificação Tributária


Para garantir o cálculo correto dos novos tributos na nota, o sistema fará uma hierarquia de verificação, ou seja, buscará as classificações em diferentes locais:

  • No Cadastro de Produtos (1º Nível)

    • No Cadastro de Produtos do Íntero, você encontra o campo para informar o código da Classificação Tributária do IBS e CBS.

    • A classificação informada aqui será o primeiro nível na hierarquia de verificação.

  • Nas Configurações Automatizadas (2º Nível)

    • Depois de cadastrar as Classificações Tributárias, você deve vincular nas Configurações Automatizadas.

    • Onde Acessar: FiscalConfigurações Automatizadas →  edite o cadastro e preencha o campo Classificação Tributária do CBS e IBS.


A classificação tributária será usada no cadastro do produto em situações específicas.

Exemplo: imagine que no seu mix você tenha produtos com uma tributação específica, que não se aplica aos demais. Neste caso, você poderá informar a Classificação Tributária no cadastro dele, garantindo a aplicação correta da tributação.

Para todas as demais situações, a cClassTrib poderá ser informada no cadastro da Configuração Automatizada.

 

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Alíquotas


Em 2026, entram em vigor as alíquotas de teste do novo modelo tributário, totalizando 1%. O montante será repartido em 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS, marcando a transição para o sistema de tributação sobre o consumo.

Durante o período de testes, as alíquotas não podem ser alteradas, portanto, elas estão disponíveis apenas para consulta no seu ERP4Me Íntero.

Para consultar, acesse: Administrativo / Tributos / IVA / Alíquotas IVA. 

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