Rejeição
Essa rejeição ocorre pois foi emitida uma NF-e para cliente não contribuinte com o CST diferente da relação abaixo:
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00 - Tributada integralmente;
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20 - Com redução da Base de Cálculo;
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40 - Isenta;
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41 - Não tributada;
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60 - ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária.
Como Resolver:
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Selecione a NF-e rejeitada e clique em
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Selecione o produto e clique em Editar →
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Verifique o CFOP utilizado
→ Confira se está correto e corrija.
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Na aba
clique e em e verifique qual o CST informado em "Situação Tributária".
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Após acertar, clique em Salvar. Faça em todos itens. Após isso, envie a NF-e novamente
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O CFOP e o CST informados precisam estar de acordo com a relação informada acima! Não sabe qual utilizar? Verifique com a sua contabilidade.