Como Resolver
-
No NFeasy emissor clique "Gerenciar notas".
-
Selecione a NF-e com a rejeição e clique em "Detalhar".
-
Na aba "cobrança" no campo da fatura coloque o valor líquido igual ao valor original e coloque "0" no campo de desconto caso não tenha desconto.
-
Envie a NF-e novamente.