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FP1009 - SEFIP- Como proceder quando o valor de FGTS estiver diferente da Folha de Pagamento - Prosoft Folha


Como proceder quando a base de FGTS na SEFIP não está batendo com relação a Folha de Pagamento.


Resolução

Veja abaixo o valor demonstrado na SEFIP e o valor demonstrado na Folha de Pagamento, estes não estão batendo.

Importante! Caso na competência que esteja ocorrendo a divergência tenha algum recibo de 13º é necessário somar as bases de cálculo da Folha de Pagamento Mensal com a Folha de Pagamento de 13º. 

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Registro de Movimentação de Prontuário

Acesse: Social > Folha de Pagamento > Manutenção de Arquivos Funcionais >  Registro de Movimentação de Prontuário

1- Verifique se existe ocorrência registrada incorretamente, neste exemplo está registrada em duplicidade, ou seja, com o mesmo código de afastamento, o correto seria lançar o código de Novo afastamento em decorrência da mesma doença, pois é continuidade do primeiro afastamento.

Porntuário1.JPG

2- Como a funcionária tem um segundo afastamento em decorrência da mesma doença, o segundo afastamento deve ser lançado com um novo código.

Prontuário2.JPG

Digitação de Variáveis

Acesse: Social > Folha de Pagamento > Controle de Variáveis > Digitação de Variáveis

Outro caso que pode ocasionar a divergência é quando o usuário lança Eventos para o Funcionário afastado.

Digitação.JPG

Consulta de Recibos

Acesse: Social > Folha de Pagamento > Consultas > Consultas de Recibo

Na consulta de recibos do funcionário afastado é possível visualizar o evento lançado através da Digitação de Variáveis.

ConsultadeRecibos.JPG

Tabela de Eventos

Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Eventos
Neste caso o FGTS sobre o evento 076 não é demonstrado no recibo, mesmo que o evento esteja marcado para incidir INSS

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Importante: O Funcionário que está afastado não pode ter eventos lançados manualmente, pois desta forma o FGTS vai incorreto para a SEFIP. O sistema não controla eventos lançados manualmente para funcionários afastados.

A solução para este caso é acessar a Digitação de Variáveis e excluir os Eventos lançados para funcionários afastados. O Recibo de Pagamento deverá ser reprocessado, assim como o Resumo de Tributos e o arquivo da SEFIP. 

Nota¹: As imagens utilizadas nesse conhecimento são do aplicativo da SEFIP, versão 8.40 disponível para download no site http://caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx.