A NF-e de ajuste será necessária em casos de: Transferência de crédito acumulado de ICMS; Restituição ou ressarcimento de ICMS/ST;
Como Resolver:
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No Shop, clique em Vendas → Vendas.
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Clique em
e Novo.
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Clique em Adicionar/Cadastrar item de ajuste.
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Em Descrição, clique na Lupa e informe o tipo de ajuste.
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Informe o CFOP e os dados necessários, clique em OK (Em caso de dúvidas do que colocar nos campos, verifique com o contador).
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Informe a operação, a série da NF-e e o cliente/ fornecedor do ajuste.
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Na parte inferior da tela, informe os valores do ajuste:
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Clique em Próximo. Se necessário, informe os dados complementares no campo.
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Clique em Gerar NF-e.