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E598-Procedimento para emissão de ficha cega - Prosoft ERP

E598-Procedimento para emissão de ficha cega

Sumário

Sistema: GFC Small / Conemp

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como realizar a emissão de uma ficha cega.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Possuindo um contrato de comodato ou consignação com status de Mercadoria entregue.

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Ficha cega:

1- Acesse: Vendas > Comodato e consignação > Recebimento - Ficha cega

2- Ao abrir a rotina, informe o Tipo de contrato, e informe o número do contrato.

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3- Ao informar o número do contrato e teclar Enter, é apresentado o cliente.

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4- Em seguida apresenta a mensagem de confirmação da entrega, clique em Sim.

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5- É apresentada a próxima tela. Se houve o retorno de mercadoria do contrato, deve ser informado os códigos das mercadorias devolvidas e a quantidade, após clique na opção Adicionar, e em seguida clique em Confirmar.

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6- Apresenta a mensagem de confirmação abaixo, clique em Sim.

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7- Selecione uma das opções abaixo. Em seguida clique no ícone Verde.

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É gerado o pedido de vendas.

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