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FP996 - Folha de Pagamento Mensal - Como corrigir quando o evento de INSS de férias é deduzido na base de IRRF do recibo mensal indevidamente - Prosoft Folha


Ao processar o Recibo de Pagamento Mensal para funcionário que teve férias na mesma competência, o evento de INSS de férias (Código padrão do sistema 102) está sendo deduzindo indevidamente da Base de Cálculo.


Resolução

Tabela de Eventos:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Eventos

2- Verifique se o indicador Deduz IRRF está marcado, este indicador NÃO DEVE estar marcado.

https://portaldocliente-prosoft.s3.us-east-1.amazonaws.com/360025176212/mceclip0.png

3- Após desmarcar, clique em Salvar.

https://portaldocliente-prosoft.s3.us-east-1.amazonaws.com/360025176212/mceclip1.png

Importante: O evento 102 deve estar com todos os parâmetros exatamente da forma da figura acima apresentada, pois se acaso não estiver de acordo com essa parametrização pode gerar erro ao gerar o arquivo Manad. Mesmo não estando marcado o campo Deduz IRRF a dedução é executada automaticamente.

Recibo de Férias:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Férias > Recibo de Férias

2- Cancele a validação do Recibo de Férias e valide novamente.

https://portaldocliente-prosoft.s3.us-east-1.amazonaws.com/360025176212/mceclip2.png

Emissão de Recibos:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamentos de Recibos/Resumos > Emissão de Recibos

2- É necessário emitir o Recibo Mensal novamente. Desta forma, a Base de IR é apresentada corretamente.

https://portaldocliente-prosoft.s3.us-east-1.amazonaws.com/360025176212/mceclip3.png