#Erp4Me

Configurações para emissão de Declaração de Importação (DI).



Este manual é um checklist prático para deixar seu sistema pronto para emitir a Nota Fiscal Eletrônica de Entrada (NF-e) a partir de uma Declaração de Importação (DI). O foco é garantir que os parâmetros fiscais estejam perfeitos, evitando rejeições da SEFAZ e cálculos de impostos incorretos. (grinning face with smiling eyes) 


Índice


 





Importante: Todas as etapas a seguir são realizadas no Configurador Bimer.

1. O Ponto de Partida: O que você precisa saber

Para que a NF-e de Importação seja validada, três pontos são cruciais e devem ser configurados corretamente:

  1. CFOP (Código Fiscal): Deve ser de Entrada (iniciado em 3.XXX).

  2. Fornecedor: Deve ser configurado como Não Contribuinte de ICMS e ter a UF como "XX" (Exterior).

  3. Cálculo de Impostos: O sistema precisa estar instruído para calcular corretamente II, ICMS, PIS/COFINS, etc.



2. Passo a Passo: Configurações Essenciais

Siga estes passos no Configurador Bimer para preparar o ambiente:


A. Definição do Documento (O "Modelo" da Nota)

Aqui você diz ao sistema qual será o padrão da nota fiscal de importação.

Local no Bimer

Ação Necessária

Detalhes Chave

Estoque / Tipo de documento

Crie ou edite um Tipo de Documento para a NF-e de Entrada.

Modelo fiscal (ICMS): Defina como 55 (Nota Fiscal Eletrônica). Informe a Espécie e Série/Subsérie que sua empresa utiliza para importação.


B. Configuração da Operação (A "Regra de Negócio")

A Operação é o coração da configuração. Ela define como a nota afetará o estoque, financeiro e, principalmente, os impostos.

Local no Bimer

Configuração Chave

Motivo/Finalidade

Faturamento / Operação (ou Estoque / Operação)

Crie uma nova Operação (ex: IMPORTAÇÃO (DI)).


Aba Dados

Tipo de movimento: Entrada/Compra/Importação. Atualiza estoque:

Marcar (✔). Atualiza financeiro:

Marcar (✔).

Classifica o processo. Garante que o produto entre no inventário. Gera o título a pagar para o fornecedor.

Aba Cálculos

Calcula imposto de importação:

Marcar (✔). Soma despesa acessória, aduaneira e Antidumping: Marcar as opções necessárias.

Permite o cálculo do II (Imposto de Importação). Adiciona custos extras à base de cálculo dos tributos.

Aba Documento

CFOP Exterior: Informe o código de entrada do exterior (ex: 3.101).

Código fiscal que será usado na NF-e gerada.


C. Configuração dos Impostos por Produto e Regra


1. NCM (Classificação Fiscal)

Aqui você informa as alíquotas federais e estaduais para os produtos importados.

Local no Bimer

Ação Necessária

Detalhes Chave

Estoque / Tributos / Classificação Fiscal

Localize o NCM do produto importado.

Na Aba Importação, preencha a Alíquota de II e as alíquotas de ICMS DI, PIS DI, COFINS DI (usadas no lançamento manual).


2. Regra de Cálculo do ICMS

Define como o ICMS incidirá na entrada da mercadoria importada.

Local no Bimer

Ação Necessária

Detalhes Chave

Estoque / Tributos / Cálculo de ICMS

Configure a regra de Origem/Destino/CFOP.

Origem:

XX (Exterior). Destino: A UF da sua empresa (o importador). CFOP: O código de entrada do exterior (ex: 3.101). Preencha a Alíquota de ICMS e a Situação Tributária (CST/CSOSN).


D. Ajuste de Cadastros (Produto e Fornecedor)

Os cadastros de base precisam ser ajustados para refletir que se trata de uma operação estrangeira.

Cadastro

Local no Sistema

O que Fazer

Detalhe Crucial

Produto

Cadastro do Produto / Aba Impostos

Preencher a Origem do produto.

Use o código 1, 2, 6 ou 7 (Origem Estrangeira).

Fornecedor

Cadastro do Fornecedor / Aba Endereço

Ajustar Endereço e Qualificação.

UF deve ser XX (Exterior). Tipo de Contribuinte do ICMS deve ser Não contribuinte.


E. Opções de Comportamento Global (Ajustando a DI)

Estas configurações controlam como o sistema lida com custos e validações específicas da importação.

Local no Bimer

Configuração

Propósito

Faturamento / Opções / Declaração de importação / Geral

Rateio de Custos: Defina se o Frete Internacional, Seguro Internacional, Despesas (THC) e Imposto de Importação (II) serão somados, rateados ou não considerados.

Isso é vital para o cálculo correto da Base de ICMS e do Custo Final do Produto.


Permitir inclusão de produtos sem preenchimento de lote/série

Marque esta opção se você só tiver os dados de rastreamento (lote/série) após o recebimento físico da mercadoria, permitindo gerar a NF-e antes.



3. Dicas de Ouro e Solução de Problemas

Problema Comum

O que checar (Solução)

Erro de PIS/COFINS na NF-e

Verifique se o código de base de crédito de PIS/COFINS está preenchido corretamente no cadastro do CFOP que você está utilizando.

Cálculo de Custos Incorreto

Revise as configurações de Rateio de Custos em Configurador / Faturamento / Opções / Declaração de importação / Geral. O sistema deve saber o que fazer com Frete, Seguro e Despesas Aduaneiras.

NF-e não pode ser gerada sem Lote/Série

Se esta informação não é necessária na hora da emissão, marque a opção "Permitir a inclusão de produtos sem preenchimento de lote/série nos documentos de importação" nas Opções Globais (2.E).