Introdução
Durante a emissão de documentos fiscais é comum ocorrerem rejeições, não é mesmo? Para manter a agilidade nos processos da sua empresa é necessário saber como resolver a questão para que a nota seja corretamente emitida e autorizada. Dessa forma, veja como resolver a rejeição " Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF".
Compreendendo a rejeição
Essa rejeição acontece quando o valor total da nota fiscal (campo vNF) não corresponde à soma de todos os valores que a compõem.
O valor total da nota fiscal deve ser a soma dos seguintes campos:
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vProd(Valor total dos produtos e serviços) -
vFrete(Valor do frete) -
vSeg(Valor do seguro) -
vDesc(Valor do desconto) -
vOutro(Outras despesas acessórias) -
vIPI(Valor do IPI) -
vII(Valor do Imposto de Importação) -
vST(Valor de substituição tributária) -
vICMS(Valor do ICMS) -
vCOFINS(Valor da COFINS) -
vPIS(Valor do PIS)
Qualquer diferença, mesmo que mínima, entre o vNF e o somatório desses campos, causará a rejeição da nota.
Como resolver a rejeição?
Para resolver a questão:
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Verifique as CSTs da sua nota (IPI, PIS, COFINS, ICMS);
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Verifique na operação da sua nota fiscal se há alguma marcação incorreta de redução, desoneração e afins (Configurador / Estoque / Operação / aba Cálculos);
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Caso seja uma nota de devolução, ela deverá ser um espelho da nota original, incluindo seus impostos, alíquotas, CSTs e outras informações que possam impactar no cálculo dos impostos.
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