C929-Integração de compensação do INSS com DV de RH e centro de custo
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre a parametrização para gerar a integração de compensação do INSS com DV de RH e centro de custo.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Empresas:
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastro > Cadastro de Empresas
2- Na guia Sistemas, sub guia Contábil, sub guia Indicadores preencha como Sim para centro de custo.
3- Na guia Trabalhista:
Totalizar Div. de RH p/ Contabilização: Essa opção tem a finalidade de integrar ou não por c/custo, "somente" os lançamentos de tributos, que ficam gravados na rotina de Resumo de Tributos do módulo GPS. Ou seja, a mesma não tem influência na integração dos eventos da folha de pagamento processados nos recibos mensais.
Marcar SIM: Indica que deseja integrar os tributos separados por divisão de RH. Para cada divisão de RH será gerado um lançamento contábil correspondente.
Resumos por Divisão de RH: Habilitar essa opção para que seja possível visualizar o resumo de tributos por Divisão de RH.
Centro de Custo:
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Cadastros > Centro de Custo
2- Os Centro de Custos devem estar devidamente cadastrados na contabilidade, pois devem ser vinculados na criação dos Códigos de Lançamento de Integração (C.L.I).
Lançamentos para Integração:
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração
É por meio dessa rotina que são definidos quais valores devem ser integrados e de que forma os lançamentos contábeis serão compostos.
2- Crie no sistema Folha de Pagamento o Cli para compensação de INSS com centro de custo.
Importante: Obrigatoriamente deve ser criado um C.L.I. com o CÓD de Centro de Custo 0000.
Resumo de Tributos:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamentos de Recibos/Resumos
Para integrar os valores de compensação de INSS, deve ter valores lançados no Resumido de Tributos.
Para maiores informações, acesse:
S200 - Digitação de valores compensáveis no Resumo de Tributos
Módulo Social:
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Modulo Social
2- Clique em Parâmetros de Folha de Pagamento.
3- Informe o C.L.I nos parâmetros de integração campo Código do lançamento do Valor Compensável - 30%.
4- Habilite o campo Lançamentos de Tributos e clique para processar Integração.
Manutenção de Lançamentos integração:
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Manutenção de Lançamentos de Integração
Por meio dessa rotina é possível conferir e liberar os lançamentos para contabilidade.