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F151 - Demais Assuntos - Geração do inventário com código do fornecedor - Prosoft Fiscal

Este artigo orienta o usuário sobre os parâmetros necessários para a geração do  Inventário com código do fornecedor.


Resolução

Escrituração

1- Acesse Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

2- A nota de entrada foi escriturada com o código do fornecedor, exemplo código 12634. 

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3- A nota de saída foi escriturada com o código da Empresa, exemplo código JF341. 

https://ajuda.alterdata.com.br/download/attachments/148486739/2.png?version=1&modificationDate=1778874845610&api=v2


Livro de Inventário

1- Acesse Fiscal > Livro de Inventário/ RCPE > Livro de Inventário

2- Ao realizar geração do inventário automático é calculado somente o produto da entrada, ou seja, com o código do Fornecedor

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Procedimentos para a geração do inventário com código do produto da empresa

A rotina Conversão Produto (Manut. Cód. Fornecedor) é responsável por vincular os Códigos de Produtos de Fornecedores aos Códigos de Produtos da Própria Empresa

1- Acesse Fiscal > Cadastros > Conversão Produto (Manut.Cód.Fornecedor)

2- Clique na opção Conversão Produtos

3- Insira o produto utilizado na nota de saída

4- Clique em Pesquisar Fornecedores

5- Marque o fornecedor, marque a opção Converter itens ao Salvar e clique em Salvar

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Produtos por Empresa

1- Acesse Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa

2- Abra o cadastro do produto da Empresa e clique na guia Dados dos Fornecedores

3- Note que  o produto de saída foi vinculado ao produto da entrada do fornecedor

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Escrituração

1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

2- Acesse a nota de Entrada e verifique que o produto foi convertido com o código do produto da empresa

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RCPE

1- Acesse Fiscal > Livro de Inventário/ RCPE > RCPE

2- Clique na guia Recupera Saldos e faça a recuperação de saldos RCPE 

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Livro de Inventário

1- Acesse Fiscal > Livro de Inventário/ RCPE > Livro de Inventário

2- Exclua o inventário e gere novamente