Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo orienta como preencher a tabela de integração de lançamentos para integração contábil com outros sistemas?
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Tabela de eventos
Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabelas de Eventos
É necessário que os eventos estejam parametrizados com o código de integração contábil.
Tabela de Integração de Lançamentos
1- Acesse: Social> Folha de Pagamento> Rotinas Auxiliares> Integração Contábil Outros Sistemas> Tabela de Integração de Lançamentos
2- Ao acessar a rotina, é necessário indicar o código do plano de contas para que o programa crie o plano vazio, onde serão cadastrados os lançamentos (somente no primeiro acesso)
3- O arquivo será criado através da descrição GPSTABINTxxxx.BTR.( onde xxxx corresponde ao código informado)
4- Selecione a opção "SIM"
5- Clique em novo
6- Preencha as informações e clique em Gravar
Deve-se cadastrar os códigos de lançamento contábil parametrizado nos eventos.
Para empresas que utilizam divisão de RH, deve-se cadastrar os lançamentos informando o código de cada divisão.
Lcto.: Informe o código do lançamento de integração, no intervalo de 0000 a 9999.
Divisão de RH: Informe a Divisão de RH.
Conta Débito: Informe o código de acesso da conta contábil devedora, conforme plano de contas.
Conta Crédito: Informe o código de acesso da conta contábil credora, conforme plano de contas.
Histórico: Informe o Histórico Padrão.
Para alterar um lançamento cadastrado, basta dar um duplo clique sobre o lançamento desejado. Para excluir, pressione Delete sobre o lançamento selecionado.